DanielaL.
04.02.09,13:06
Dobry den, poprosim Vas o radu, ktore riadky Danoveho priznania DPH je potrebne vyplnit v pripade, ak v prislusnom obdobi (12/2008) je vlastna danova povinnost 0,- Sk a v predchadzajucom obdobi (11/2008) bol nadmerny odpocet 1.330,- Sk. Za 12/2008 je v riadku 27 udaj 0,- Sk. Ktore z nasledujucich riadkov 28 - 32 mam vyplnit a akym udajom?
Vopred Vam dakujem za odpoved.
Zoltán Kovács
04.02.09,12:08
Dobry den, poprosim Vas o radu, ktore riadky Danoveho priznania DPH je potrebne vyplnit v pripade, ak v prislusnom obdobi (12/2008) je vlastna danova povinnost 0,- Sk a v predchadzajucom obdobi (11/2008) bol nadmerny odpocet 1.330,- Sk. Za 12/2008 je v riadku 27 udaj 0,- Sk. Ktore z nasledujucich riadkov 28 - 32 mam vyplnit a akym udajom?
Vopred Vam dakujem za odpoved.

Riadky 28 až 32 ostanú prázdne.

P.S. Až teraz podávaš DPH za 12/2008? ;)
DanielaL.
04.02.09,12:12
Dakujem Ti za rychlu odpoved. Podali sme priznanie v stanovenej lehote s ostatnymi riadkami prazdnymi, ako pises. Z danoveho uradu sa nam ozvala pracovnicka, ze je to nespravne, ze treba este doplnit v dalsich riadkoch udaje, ale nevie ake a kam. Preto som sa pytala teraz. Tolko na vysvetlenie. ;-)
Zoltán Kovács
04.02.09,12:13
Dakujem Ti za rychlu odpoved. Podali sme priznanie v stanovenej lehote s ostatnymi riadkami prazdnymi, ako pises. Z danoveho uradu sa nam ozvala pracovnicka, ze je to nespravne, ze treba este doplnit v dalsich riadkoch udaje, ale nevie ake a kam. Preto som sa pytala teraz. Tolko na vysvetlenie. ;-)

Nechápem daňováčku. Veď nadmerný odpočet z 11/2008 sa uvádza v priznaní za 12/2008 len v prípade ak mám z čoho odpočítať.
DanielaL.
04.02.09,12:26
Opatovne som hovorila s pracovnickou danoveho uradu. Navrhla som uviest udaj 0,- Sk do riadkov 31 aj 32. Toto mi telefonicky schvalila.
Pru
23.02.09,17:14
Vyplňujem prvýkrát dph ako mesačný platca dph, chcem sa opýtať, sumy uvádzam tak ako mi vyšli, nič nezaokrúhľujem? A súhrnný výkaz dph sa podáva štvrťročne, síce za január sme nemali vývoz, ale pre istotu, aj keby bol, podám ho až za qvartál? ďakujem
mysimis
23.02.09,17:24
§ 80
Súhrnný výkaz
Na začiatok

(1) Platiteľ, ktorý dodal tovar oslobodený od dane (§ 43) z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, alebo dodal tovar podľa § 8 ods. 4, je povinný podať súhrnný výkaz za obdobie kalendárneho štvrťroka do 25 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.
Pru
23.02.09,18:24
A zaokrúhlenie je na stotiny?
Pru
23.02.09,18:33
hľadala som aj na drsr ohľadom zaokrúhľovania dph, ale nič som nenašla. mne to program vyhodil zaokrúhlené na stotiny, napr. odpočítanie dane 1043,65 a NO 626,64 môže to tak byť? ďakujem
azla
23.02.09,18:44
A zaokrúhlenie je na stotiny?

§ 78
(7) Každá osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, uvedie v daňovom priznaní všetky údaje potrebné na výpočet celkovej dane a na výpočet celkovej odpočítateľnej dane vrátane celkovej hodnoty tovarov a služieb vzťahujúcej sa na celkovú daň a na odpočítavanú daň a celkovej hodnoty tovarov a služieb oslobodených od dane. Hodnota tovarov a služieb oslobodených od dane sa uvádza v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Údaje v daňovom priznaní sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor.
Valika
23.02.09,18:47
Aj mne tak zaokrúhľuje MRP.
emily 2
22.04.09,11:41
aj mne to pekne zaokruhlilo na 2 des. miesta, ale vypisujem tlačivo na internete a neviem ako to mam zaokruhlit :
v r. 03 mám 14 369,64 a v r. 04 podĺa účtovníctva 2 730,25 - ale píše mi , že je tam logická chyba a je vysvieteny riadok - tak neviem či mám zaokrúhliť riadok 04 na 2 730,23 ...

Je to malá suma, ale chcela by som to mať správne, máme 1x odpočet tak je možné že bude aj kontrola...

vďaka

emily2
emily 2
22.04.09,12:08
posúvam...
emily 2
22.04.09,12:47
prosím vie mi niekto poradiť aká tam má byť suma, chcela by som to uzavrieť

ďakujem
grammatika
22.04.09,12:59
treba prísť na to, prečo ti to vypisuje chybu. Skús prekontrolovať faktúry a ich dph a tá suma sa tam dáva.
zuzana
22.04.09,13:04
Mne bolo povedané že sa do priznania uvádzajú sumy DPH ako na faktúrach, čiže nemusia sedieť ZD a DPH, teraz som na pochybách.
emily 2
22.04.09,13:04
to mi vypisovalo na stránke www.drsr.sk , tak som si neni ista
ci sa to má podľa účtovníctva alebo zo základu dane vypočítať presne DPH

dufam, že som to napisala zrozumiteľne
emily 2
grammatika
22.04.09,13:06
Je možné, že ste na faktúrach niekde "inak"zaokrúhlili. Aj tak by som si skontrolovala faktúry a ich dph. A dala podľa účtovníctva.
zuzana
22.04.09,13:08
emily 2
22.04.09,13:08
Mne bolo povedané že sa do priznania uvádzajú sumy DPH ako na faktúrach, čiže nemusia sedieť ZD a DPH, teraz som na pochybách.


vlani som to tiež vypisovala ( ešte v SK ) presne z faktúr -účtovníctva, ale nepamätám si či tam vypisovalo pri vyplńaní tlačiva na internete chybu - som teraz popletená

emily 2
emily 2
22.04.09,13:12
ďakujem všetkým za rady dám to teda podľa účtovníctva

emily 2
vmartina
23.04.09,18:47
aj ja davam dan do DPH tlaciva podla uctovnictva presne ako mi vychadza z dokladov a niekedy mam rozdiely aj 20-30 sk (po starom) pytala som sa na DU a vraj to robim dobre. Este ma kvoli tomuto nevolali že niečo nesedi. Logicka chyba ktoru ti vypisuje tlacivo drsr si nevsimaj, da sa tlačiť.
Valika
23.04.09,18:52
Možno treba dať bodku namiesto des.čiarky aj tým som sa stretla pri vyplnaní tlačív na ich stránke.
mboyeduard
26.04.09,13:17
zdravim. potrebujem surne poradit. mame kvartalneho platitela dph. dan za 1. kvartal uz zaplatil, vykaz sme vsak este neposlali a zistili sme chybu, dvakrat zuctovana vystavena faktura -malo sa zaplatit na dani menej. Ako postupovat? Mame poslat spravne vyhotovene priznanie s tym, ze bude uhradene viac ako na nom uvadzame? Ako v takom pripade postupuje DÚ?
Marína
26.04.09,13:33
Priznanie podať správne, požiadať DU o vrátenie preplatku. Tiež sa daň, po dohode s DU, môže započítať v nasledujúcom období alebo preúčtovať za nedoplatok inej dane.
mboyeduard
26.04.09,17:48
velmi pekne dakujem :)
emogeon
23.01.11,14:12
ahojte, prvy krat robim DPH, mozte mi prosim povedat do ktoreho riadku ide dan na vstupe pri kupe auta z cr a do kt. na vystupe?
emogeon
24.01.11,11:14
mozte mi poradit prosim....
AndrejkaZ
12.01.13,20:10
Ahojte, prosim, vie mi niekto poradiť ako mám oznacit DP podavane za december 2012,ked firma bola do 13.decembra 2012 registrovana za platitela podľa §7a a od 14. decembra 2012 su platitelia dph? Alebo mam podat dve DP? Spravca dane mi na to nevedel vobec odpovedat. Stretol sa prosim uz s tym niekto? Prosim poradte mi. Dakujem.
KEJKA
12.01.13,22:35
do 13.12. dodaníš služby z EU, ale neuplatníš si nárok na odpočítanie DPH - zo služieb /režim ako obvykle pred registráciou podľa §4.
od 14.12. máš nárok na odpočítanie DPH nielen z tovaru, materiálu, ale aj zo služieb.
Zároveň môžeš odpočítať DPH z majetku, zásob.
DP podáš len jedno - môj názor, len si k tomu priprav osobitne evidenciu dokladov do 13.12.
a osobitne od 14.12.
DP DPH označíš podľa stavu k 31.12., teda platiteľ podľa §4.
AndrejkaZ
13.01.13,20:45
do 13.12. dodaníš služby z EU, ale neuplatníš si nárok na odpočítanie DPH - zo služieb /režim ako obvykle pred registráciou podľa §4.
od 14.12. máš nárok na odpočítanie DPH nielen z tovaru, materiálu, ale aj zo služieb.
Zároveň môžeš odpočítať DPH z majetku, zásob.
DP podáš len jedno - môj názor, len si k tomu priprav osobitne evidenciu dokladov do 13.12.
a osobitne od 14.12.
DP DPH označíš podľa stavu k 31.12., teda platiteľ podľa §4.

Dakujem ti Kejka.