emula1
06.02.09,10:10
ahojte,

prosim pomoooc

pri robeni tohtorocnej uzavierky som zistila nezrovnalosti este z r.2007, co robila predch.uctovnicka. visi mi totiz uz v poc.stavoch 314=54,-Sk a 325A=306,-Sk. Potom, co som patrala, co za tym je som zistila este v r.2007, ze islo o zalohu na 2000,-Sk na katastralny portal (co uz dnes neexistuje)(nie je k tomu ani ta zal.fa len viem podla vypisu z banky) z coho sa potom odratavali platby ako prisli fa, ale aj to akosi nesedi lebo pri 314 mam zostatok 54,-Sk a v 321A dokonca zostatok -306,-Sk. No proste pekny bordel. ako keby tam chybala este fa a zle zauctovane.
No len chcela by som to dat aspon tento rok do poriadku, len neviem ako to preuctovat. Prosim poradte niekto!!!!!!:mee::mee::mee:
bronislavadurisova
06.02.09,12:02
Pekný deň.
Neviem ako pridať otázku, tak skúšam týmto spôsobom. Chcem sa pridať k tejto téme a poprosiť o radu.
Ako vysporiadať v tomto roku úhradu fa, ktorá vznikla v roku 2007 a pri fa bol doložený doklad o úhrade, len jednoducho si to "niekto" nevšimol a mne teraz tieto faktúry, na základe svietia ako neuhradené.
Ako postupovať? . Môžem 321 uhradiť cez 548 analytika /účtovný náklad/? alebo cez 221 (úhrada bola v roku 2007 - decembera/. Ďakujem.
šromo
07.02.09,18:27
emula1,
čo sa týka mňa, ja by som tieto účty na základe inventúr k 31.12.2008 dala na nejaké nákladové a výnosové účty /ost.fin.nákl-výn/ nakoľko sú to úplne zanedbateľné položky
šromo
07.02.09,18:35
Pekný deň.
Neviem ako pridať otázku, tak skúšam týmto spôsobom. Chcem sa pridať k tejto téme a poprosiť o radu.
Ako vysporiadať v tomto roku úhradu fa, ktorá vznikla v roku 2007 a pri fa bol doložený doklad o úhrade, len jednoducho si to "niekto" nevšimol a mne teraz tieto faktúry, na základe svietia ako neuhradené.
Ako postupovať? . Môžem 321 uhradiť cez 548 analytika /účtovný náklad/? alebo cez 221 (úhrada bola v roku 2007 - decembera/. Ďakujem.

Ak je pri fa priložený doklad o zaplatení, nemôžeš ho zaúčtovať cez 221 -banka! ale ja by som volila 211 - pokladňa. Inú možnosť nemáš,ak nechceš otvárať minulý rok. Naviac , čo je myslím podstatné - úhrada neovplyvní HV
bronislavadurisova
09.02.09,06:08
AHoj
Dík, s tou 221 som sa sekla, myslela som tým 211, ale keby boli všetky úhrady cez banku bolo by to v účt.jednoduchšie. Len mi nie je jasné, pre mňa "bojka", ako uhradiť cez 211 keĎ na doklade je dátum úhrady december 2007 takže to asi skúsim cez 548 - analytika účtovný (nie daňový) náklad, ktorý mi tvorí pripočítateľnú položku k ZD čo v podstate neovplyvňuje daň. Ďakujem Vám.
Pekné účtovné obdobie.
šromo
11.02.09,20:02
AHoj
Dík, s tou 221 som sa sekla, myslela som tým 211, ale keby boli všetky úhrady cez banku bolo by to v účt.jednoduchšie. Len mi nie je jasné, pre mňa "bojka", ako uhradiť cez 211 keĎ na doklade je dátum úhrady december 2007 takže to asi skúsim cez 548 - analytika účtovný (nie daňový) náklad, ktorý mi tvorí pripočítateľnú položku k ZD čo v podstate neovplyvňuje daň. Ďakujem Vám.
Pekné účtovné obdobie.

tá 548 sa mi nezdá.
predpokladajme, že prijatá fa bola v r. 2007 zaúčtovaná : 518/321, teda už bola raz v nákladoch a je dosť nezmyselné ju tam dávať ešte raz. Ty potrebuješ dostať preč záväzkový účet /321/ ! Preto by som volila účet pokladne.
bronislavadurisova
27.02.09,08:52
Upresním, bola to faktúra za tovar - 131/321, úhrada by mala byť cez pokladňu v roku 2007 - 321/211. Preto som chcela využiť účet 548 - analytika - účtovný náklad, aby som sa tej 321 zbavila. Zle rozmýšľam???? Asi áno. Ale Ďakujem .
šromo
28.02.09,14:31
Upresním, bola to faktúra za tovar - 131/321, úhrada by mala byť cez pokladňu v roku 2007 - 321/211. Preto som chcela využiť účet 548 - analytika - účtovný náklad, aby som sa tej 321 zbavila. Zle rozmýšľam???? Asi áno. Ale Ďakujem .

ak si mala účet 131/321, teraz 321 treba dať na stranu MD, teda:
321/... mne stále vycháza pokladňa. Aj si spomínalam že fa bola zaplatená.

zoberme tvoju verziu zaúčtovať cez 548 - na ktorú stranu chceš dať účet 321? možnosti :
a/ 321/548 - znížiš HV
b/ 548/321 - zvýšiš záväzky
azla
28.02.09,17:12
Záväzok v účtovníctve zanikne:
a) úhradou
b) zaúčtovaním do výnosov

Ak máš doklad o úhrade, iba nebol zaúčtovaný v účtovníctve, možno by som uvažovala tak, že ho uhradil (povedzme majiteľ) z vlastných peňazí.

Ak by sa boli inventarizovali záväzky k 31.12.2007, bola by sa chyba našla.:rolleyes:

Keďže sa táto 321 neinventarizovala, z firemnej pokladnice prostriedky neboli vyplatené, tak by som zaúčtovala v roku 2008 na základe dokladu, ktorý predložil (povedzme majiteľ) -
buď preplatenie výdavkov z pokladnice, ktoré v mene firmy platil 321/211
alebo
zaúčtovanie záväzku voči osobe, ktorá zaplatila za faktúru napr. 321/365
bronislavadurisova
04.03.09,10:00
OK, veľmi pekne ďakujem. Budem sa radiť Vašimi radami. Dík