emula1
06.02.09,12:34
asi sa opytam dost trivialnu otazku, ale radsej budem za blbca ako to urobit zle. s PD len zacinam, resp. doteraz sme mali HV vzdy stratu, tak DzP som neuctovala. V r.2008 mi vychadza zisk a z toho nasledne odviest dan. Ako to zauctujem? Ide nieco aj do ucta 2008? Moj nazor je v r.2009 zauctovat 591/341 a 341/221
Zoltán Kovács
06.02.09,11:38
asi sa opytam dost trivialnu otazku, ale radsej budem za blbca ako to urobit zle. s PD len zacinam, resp. doteraz sme mali HV vzdy stratu, tak DzP som neuctovala. V r.2008 mi vychadza zisk a z toho nasledne odviest dan. Ako to zauctujem? Ide nieco aj do ucta 2008? Moj nazor je v r.2009 zauctovat 591/341 a 341/221
V roku 2008 účtuješ predpis dane 591/341
V roku 2009 úhradu 341/221
emula1
06.02.09,11:45
V roku 2008 účtuješ predpis dane 591/341
V roku 2009 úhradu 341/221
ako mozem uctovat v r.2008 dan, ked si ju vyratam este len v da.priznani?
chanell
06.02.09,14:08
Hele človeče, preúčtovanie dane z príjmov je posledný zápis v účtovnom denníku, ktorý urobíš. Musíš predsa v závierke vykázať, že máš záväzok voči daňovému úradu a ponížiť hospodársky výsledok o daňovú povinnosť.
Postupnosť prác je taká, že najprv daňové, potom výkazy a poznámky.
Zoltán Kovács
07.02.09,10:30
ako mozem uctovat v r.2008 dan, ked si ju vyratam este len v da.priznani?

:eek::eek::eek:

Je pravda, že si ju vyrátaš v DP, ale k akému dátumu?
Logika moja neopúšťaj ma.
emula1
08.02.09,17:13
:eek::eek::eek:

Je pravda, že si ju vyrátaš v DP, ale k akému dátumu?
Logika moja neopúšťaj ma.
hej, vyratam dan v DP k 31.12 min.roka, len akosi som bola v tom, ze DP robim ako uplne posledny krok uz po uzatvoreni uct.zavierky.Je mi jasne, ze dan suvisi s danym obdobim, len mi neslo do hlavy, ako mozem zauctovat dan do obdobia, ktore uz mam ukoncene. Diky za upozornenie, robila som doteraz dlho len jed.ucto alebo podv.uct. so stratou a tam som to neriesila. Takze este raz poprosim o odsuhlasenie, ci som to spravne pochopila: vyratam si podla ucta HV=vynosy-nakl, ocistim o pripoc. a odp.polozky a podobne, vyratam dan z prijmu (vypisem dan. prizn), vratim sa do ucta, zauctujem 591/341, uzavriem ucto, vytlacim tie spravne konecne vykazy upravene o dan z prijmu. Spravne?
Este 1 taka mala otazocka, pripadam si jak ozaj blbec, ked sa to pytam, ale pre uplnost, dan z prijmu je v PU nakladova polozka znizujuca HV? Vies fakt som doteraz robila vacsinou len jedn.U a tam to je ako VNZD, tak preto taka otazka, ci je to fakt taky rozdiel JU a PU. Dakujem moc
Rozalka
08.02.09,17:18
Účtuješ ako poslednú účtovnú operáciu, je to nákladová položka znižujúca VH po zdanení.
emula1
08.02.09,17:25
dakujem moc, konecne mam v tom jasno. prajem pekny zvysok dna
Pru
11.02.09,09:21
Na účte 341 na konci roka mám zostatok, čo sme zaplatili preddavky 4x, preúčtovanie dane z výnosov z BU, suma mi nesedí o 0,09 haliera, čo s tým?
Druhá otázka: vypísala som si predbežne DP PO, keď som pripočítala položky, odpočítala DO, zrážkovú daň z účtu a zaplatené preddavky, vyšlo mi, že nám majú vrátiť 65 tis. Ako zaúčtujem daň na 341, pôvodnú vypočítanú?
Pru
11.02.09,09:47
Alebo tú zaúčtovanú daň uhradím preddavkami, ktoré sme zaplatili? Prosím o radu.
Pru
11.02.09,12:45
v poznámkach z min. roka mám napísané, že daň zaúčtujem do účta z r. 600.
r. 910=preddavky=850-830(daň z bank.účtov. 910/4= dostanem sumu predavkov. Len keď udávam daň z bank.účtov, tak ju v DP zaokrúhlim ale potom mi nesedí zostatok na účte o haliere, čo s tým?
janka.mo
22.02.11,11:45
dobry den,
chcem sa opytat.... s.r.o vysla dan 16,54 eur. suma na uhradu sa vypocita ako r 850 - r840. ale do riadku 850 sa dava suma vyssia ako 16,60, tak na uhradu mi zostane 0. tu dan 16,54 zauctujem ako poslednu operaciu a potom v buducom roku budem mat na ucte 341 zostatok? akokeby zavazok voci du, aj ked som ho nemusela zaplatit? je to takto spravne? alebo o tej dani vobec neuctujem, lebo mi nevznikla povinnost zaplatit?

dakujem....
KEJKA
22.02.11,11:48
neúčtuješ, lebo nemáš povinnosť platiť daň.
janka.mo
22.02.11,13:36
neúčtuješ, lebo nemáš povinnosť platiť daň.
dakujem za odpoved