SzabM
10.02.09,23:21
Dnes sa ma podnikateľ spýtal, či sa legálne dá vyriešiť nasledovný problém: V júli kúpil v ČR tovar, ktorý doviezol a predal na slovenskom trhu. Dostal k nemu dodací list (mimochodom ku každej dodávke je potrebné vyhotoviť DL?). Túto dodávku neuhradil hneď, iba v decembri, teda o pol roka. Dostal o tom potvrdenie z ERP. Takže je správne, ak sa v účtovníctve objaví dodávka v júli (medzitým ju predal) a úhrada až v decembri?
Ďalšia vec: potrebuje si dať do príjmov predaj tovaru, ale nevystavil blok z ERP, pričom nemá otvorený ani účet v banke. Pýtal sa, či môže rukou vystavený paragón zaúčtovať ako riadny príjem (odôvodní to chybou ERP, ktorá bola naozaj v tom čase nefunkčná kvôli vybitej batérii - avšak záznam o tom nikde nie je).
Viem, otázok je viac, ale sú to čerstvé problémy, s ktorými som sa stretla a neviem mu na otázky erudovane odpovedať. Čakám rady od múdrejších. Díky.
SzabM
11.02.09,14:43
:confused: Poraďáci, ešte nie ste na nete?
SzabM
12.02.09,21:06
Prosím!???