apo
19.02.09,14:29
Vyúčtovanie energií robia dodávatelia raz za rok. Opakované dodania sa už neúčtujú na zálohách ale priamo na účet 502. Tento postup je odobrený audítorom.

V období keď sme účtovali opakované dodania na účte 314 sa ku koncu roku účtovali náklady súvzťažne s dohadným účtom 389, čím sa menil hospodársky výsledok.

Ako sa má správne postupovať v súčasnosti. Raz ročné vyúčtovanie energií mi v roku 2008 urobilo stratu.

Ďakujem poraďákom za radu.

apo
Tweety
19.02.09,13:42
Vyúčtovanie energií robia dodávatelia raz za rok. Opakované dodania sa už neúčtujú na zálohách ale priamo na účet 502. Tento postup je odobrený audítorom.

V období keď sme účtovali opakované dodania na účte 314 sa ku koncu roku účtovali náklady súvzťažne s dohadným účtom 389, čím sa menil hospodársky výsledok.

Ako sa má správne postupovať v súčasnosti. Raz ročné vyúčtovanie energií mi v roku 2008 urobilo stratu.

Ďakujem poraďákom za radu.

apo

Fa za energiu 502, 343 /321, nevyfakturované dodávky na konci roka, ak vieme ich výšku 502/326, ak nie, tak cez rezervu 502/323.
apo
19.02.09,14:12
Fa za energiu 502, 343 /321, nevyfakturované dodávky na konci roka, ak vieme ich výšku 502/326, ak nie, tak cez rezervu 502/323.

Tá strata vznikla tak, že v lete 2008 sme vyúčtovali nájomcom energie za rok 2007.

V roku 2007 som zaúčtoval:
385/602 200.000
502/323 200.000

Ale faktúra v roku 2008 za energie od 07/2007 do 06/2008 mi spôsobila startu nakoľko neboli dostatočne upravené u nájomcov platby za energie vo vyšších cenách.

Ja v roku 2008 opäť zaúčtujem
385/602 200.000
502/323 200.000

ale ešte musím zvýšiť zápis 385/602 minimálne o sumu, ktorá chýba z titulu neupravených priebežných platieb za energie popri nájme?

Bude to takto po účtovnej aj daňovej stránke správne?

Pekne ďakujem za ďalšiu radu.

apo