anami33
22.02.09,22:55
Dobrý neskorý večer...
...stále tu čítam o nedokonč.výrobe a zákazkovej výrobe....vôbec tomu nerozumiem...účtujem stavebnú firmu, ktorá do teraz vždy, ked uskutočňovala svoju činnosť, v jednom roku začala aj stavbu ukončila...čiže nebol problém...až v roku 2008 firma uzavrela zmluvu o dielo. Predmetom je výstavba bytovky pre jednu firmu, ktorá bude ukončená v roku 2009...Zmluva o dielo bola podpísaná na konkrétnu sumu, ktorá sa meniť nebude....Do konca roka 2008 bola postavená hrubá stavba a všetko, čo bolo uskutočnené bolo aj vyfakturované. Len sa mi naskytol problém, že stavebná firma ktorá stavbu realizuje, kúpila v roku 2008 aj materiál na krov a krytinu na strechu tejto budovy....myslela som, že kedže všetky stavebné práce, ktoré boli uskutočnené boli aj vyfakturované....materiál ktorý bol nakúpený, resp. aj zabudovaný a nebol vyfakturovaný, teda ten krov a krytina zaúčtujem ako nedokončenú výrobu 121/611... môžem to tak urobiť, alebo je tam nejaký problém???....prosím...skúste mi poradiť, dakujem
anami33
25.02.09,21:08
...prosím poradte mi niekto......
KEJKA
25.02.09,21:43
je rozdiel, č materiál bol iba kúpený alebo či bol aj zabudovaný.
Iba kúpený - necháš ho účtovne na sklade
zabudovaný........ oceníš vo vlastných nákladoch (materiál, mzdy, odvody, výrobná réžia). a zaúčtuješ 121/611.
Tiež by sme sa mohli baviť o zákazkovej výrobe, ale nepovažujem to podľa popisu za nevyhnutné.
anami33
27.02.09,06:19
...dakujem,....
9Maca
27.02.09,07:28
chcela by som Vás tu na Porade poprosiť, kde nájdem viac informácií o nedokončenej výrobe, resp. zmene stavu vnútroorganizačných zásob.... musím totiž o tom napísť bakalárku.... a čas sa kráti... ;-(
ďakujem za pomoc
Aldan
28.02.09,07:53
ja som tomu nikdy nerozumela na čo je to dobré účtovať, v jednom roku sa to navýši v HV v druhom zníži, ale od kedy mám dobrý vzorec v tabuľke je to všetko jednoduché. Nahádžem tam údaje a výsledok zaúčtujem. Je to asi v poriadku, lebo aj daniarom sa to pozdávalo.
michelle84
02.03.09,05:45
ja som tomu nikdy nerozumela na čo je to dobré účtovať, v jednom roku sa to navýši v HV v druhom zníži, ale od kedy mám dobrý vzorec v tabuľke je to všetko jednoduché. Nahádžem tam údaje a výsledok zaúčtujem. Je to asi v poriadku, lebo aj daniarom sa to pozdávalo.

Môžeš zverejniť tabuľku aj pre nás?
Aldan
06.03.09,06:57
Zákazková výroba
Zákazková výroba

Zákazka Rozpoč. Rozpoč. Rozpoč. Skutočné Skutočné Skutočný % dokončenia Prepoč.výn. Prepoč.nákl. HV čas.rozlíšenie
náklady výnosy zisk náklady výnosy zisk SN:RNx100 RVxčís.%dok RNxčís.%dok zisk príjmy bud.období


21 919 480,00 22 700 000,00 780 520,00 6 297 626,00 6 446 901,00 149 275,00 28,730727 6 521 875,07 6 297 626,00 224 249,07 74 974,07


túto sumu dať na
385/602
Aldan
06.03.09,07:05
Dávam to ešte raz, lebo ja mám problém ako takéto veci odposlať
Zákazková výroba Rozpoč. Rozpoč. Rozpoč. Skutočné Skutočné Skutočný % dokončenia Prepoč.výn. Prepoč.nákl. HV čas.rozlíšenie náklady výnosy zisk náklady výnosy zisk SN:RNx100 RVxčís.%dok RNxčís.%dok zisk príjmy bud.období 21 919 480,00 22 700 000,00 780 520,00 6 297 626,00 6 446 901,00 149 275,00 28,730727 6 521 875,07 6 297 626,00 224 249,07 74 974,07 túto sumu dať na 385/602
Aldan
06.03.09,07:07
prepáčte mi, musím počkať na kolegu, ten mi pomôže to odposlať v správnej tabuľke.
Aldan
06.03.09,07:46
skovinko
16.08.09,16:05
je rozdiel, č materiál bol iba kúpený alebo či bol aj zabudovaný.
Iba kúpený - necháš ho účtovne na sklade
zabudovaný........ oceníš vo vlastných nákladoch (materiál, mzdy, odvody, výrobná réžia). a zaúčtuješ 121/611.
Tiež by sme sa mohli baviť o zákazkovej výrobe, ale nepovažujem to podľa popisu za nevyhnutné.

otazka k vyrobnej rezii- je povinnost alebo moznost zahrnut ju do ocenenia nedokoncenej vyroby ? Co vsetko je mozne zahrnut do vyrobnej rezie?

dakujem za odpovede
belzebup
31.08.09,11:18
Zdravím potreboval by som poradiť so zaúčtovaním nedokončenej výroby v účtovnom systéme POHODA. Nahadzujem spätne rok 2008 do POHODY a natrafil som na takýto účtovný prípad; Máme zákazku - Zmluva o dielo na riadiaci systém. Na konci roka 2008 sme kúpili rozvádzač a výbavu, časť sa zabudovala na stavbu teda materiál bol vydaný v roku 2008 no dokončenie rozvádzača a vyfaktúrovanie bolo vo februári 2009. Spravil som výdajku na materiál a interným dokladom som to zaúčtoval 121/611.Poradte mi kto sa s tým stretol a riešil to cez účtovný systém, POHODA najlepšie. Ď
SPECTRUM
04.01.10,20:15
Prosím pekne o radu. Sme malá s.r.o. stavebná firmička. Opravujeme jednu budovu súkromnej osobe a ešte to nie je hotové. Musíme aj my zaúčtovať nedokončenú výrobu-prerábku ? Ku koncu roku máme z tejto opravy len náklady a fakturovať budeme v roku 2010. Stačilo by zaúčtovať 385/602 ? Alebo musíme aj aktivovať náklady. Naši traja zamestnanci sa na tom podieľajú veľmi málo, pretože na 99% sa to robí inými firmami - subdodávkami. Ďakujem za rady.
KEJKA
04.01.10,20:39
otazka k vyrobnej rezii- je povinnost alebo moznost zahrnut ju do ocenenia nedokoncenej vyroby ? Co vsetko je mozne zahrnut do vyrobnej rezie?
dakujem za odpovede
odpisy strojov,technologií, spotreba energií, prípadne pripočítať %-álnu prirážku napr. z miezd. Všetko závisí od zvoleného spôsobu ocenenia a konkrétnych možností vo firme, možnosti programu ap.


Prosím pekne o radu. Sme malá s.r.o. stavebná firmička. Opravujeme jednu budovu súkromnej osobe a ešte to nie je hotové. Musíme aj my zaúčtovať nedokončenú výrobu-prerábku ? Ku koncu roku máme z tejto opravy len náklady a fakturovať budeme v roku 2010. Stačilo by zaúčtovať 385/602 ? Alebo musíme aj aktivovať náklady. Naši traja zamestnanci sa na tom podieľajú veľmi málo, pretože na 99% sa to robí inými firmami - subdodávkami. Ďakujem za rady.
náklady týkajúce sa prerábky zaúčtuj 121/611. Zamestnanecké náklady vynechaj, ak vieš dokázať, že ich podiel na nákladoch nie je významný,
Určite však do ocenenia NV patria siubdodávky.
SPECTRUM
04.01.10,20:49
Kejka, ďakujem za promtnú odpoveď, cením si to :)
Už som prečítala dosť príspevkov a úplne som sa domotala, ešte raz vďaka.