Krakonoš
24.02.09,08:00
Dobrý deň,
chcem sa poradiť ako by ste zaúčtovali kúpu podniku v Pohode PÚ.
Napr. kúpna cena sa účtuje na stranu D účtu 372 (protiúčet žiadny), záväzky na stranu D účtu 321 (protiúčet žiadny)...
Ale Pohoda mi nedovolí zadať účet len na jednej strane, vyžaduje nejaký protiúčet.
Napadlo ma, že si vytvorím nejaký pomocný účet, napr. 372999 a ten bude protiúčtom ku všetkým operáciám a po zaúčtovaní všetkých položiek bude jeho zostatok nulový.
Len neviem, či je to správny postup.
Poraďte mi, prosím.
bv_alexandra
24.02.09,07:44
Dobrý deň,
chcem sa poradiť ako by ste zaúčtovali kúpu podniku v Pohode PÚ.
Napr. kúpna cena sa účtuje na stranu D účtu 372 (protiúčet žiadny), záväzky na stranu D účtu 321 (protiúčet žiadny)...
Ale Pohoda mi nedovolí zadať účet len na jednej strane, vyžaduje nejaký protiúčet.
Napadlo ma, že si vytvorím nejaký pomocný účet, napr. 372999 a ten bude protiúčtom ku všetkým operáciám a po zaúčtovaní všetkých položiek bude jeho zostatok nulový.
Len neviem, či je to správny postup.
Poraďte mi, prosím.
(2) V účtovníctve kupujúceho sa účtuje kupovaný majetok podniku alebo jeho časti na ťarchu príslušných účtov majetku a prevzaté záväzky v prospech príslušných účtov záväzkov. Kúpna cena sa účtuje v prospech účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku.
Takže ti nemôže vzniknúť že situácia že nemáš protiúčet.
Ak je v kúpe podniku nehnuteľný majetok tak napr obstaranie 041/372 a následné zaradenie 021/041
Krakonoš
24.02.09,08:27
A napríklad záväzky budú mať aký protiúčet?
bv_alexandra
24.02.09,09:45
A napríklad záväzky budú mať aký protiúčet?
záleží o aké konkrétne záväzky ide
prevzaté záväzky v OC 372/ účty 2..,3..,4..
Krakonoš
24.02.09,12:33
Aha, čiže prevzaté záväzky sa účtujú na stranu MD 372?
Myslela som, že na MD 372 sa účtuje len pri zaplatení kúpnej ceny.
Ďakujem.
denisie
24.02.09,12:52
Aha, čiže prevzaté záväzky sa účtujú na stranu MD 372?
Myslela som, že na MD 372 sa účtuje len pri zaplatení kúpnej ceny.
Ďakujem.
na 372 je vlastne účtovaná kúpna cena a tá sa skladá z rozdielu medzi M a Z.
čiže keď zaúčtuješ kúpu podniku, na 372 ti zostane rozdiel a ten bude predstavovať kúpnu cenu, ktorú potom uhradíš ako 372/221,211, závisí však na tom či bude kúpna cena rovná rozdielu M a Z. alebo bude stanovená nižšia cena, resp. vyššia. Od toho sa odvíja aj účtovanie na strane MD a DAL a tiež môže vzniknúť goodwill alebo badwill:cool:
Krakonoš
25.02.09,08:48
Kúpna cena je stanovená v zmluve a je asi o 700 € vyššia ako rozdiel majetku a záväzkov.
denisie
25.02.09,09:01
Kúpna cena je stanovená v zmluve a je asi o 700 € vyššia ako rozdiel majetku a záväzkov.
ak je kúpna cena vyššia ako M-Z...t.z. že vzniká Goodwill a ten sa účtuje na strane MD účtu 015. Treba ho do 5 rokov odpísať, ale pozor nie je základom dane, čiže v Daňovom priznaní bude vystupovať ako pripočítateľná položka
odpisy sa účtujú 551/075
Krakonoš
25.02.09,09:58
Goodwill sa účtuje tiež oproti 372? Čiže 015/372 ?
Môžem ho odpísať aj naraz tento rok?
denisie
25.02.09,10:05
Goodwill sa účtuje tiež oproti 372? Čiže 015/372 ?
Môžem ho odpísať aj naraz tento rok?
áno môžeš to aj jednorazovo odpísať a vyradiť z evidencie DNM.
V DP to uvedieš na riadku 180
jamis
12.03.09,17:37
Nadviažem na túto tému. SRO kúpila v roku 2008 podnik od FO za 500.000,-- Sk.
V kúpnej zmluve je vyčíslená hodnota majetku spolu na cca 980.000,-- Sk. Poradí mi niekto ako toto všetko zaúčtovať ?
FO nemala žiadne záväzky ani pohľadávky.

Viem že tých 500.000,-- Sk zaúčtujem na 372, ale čo stým ostatným majetkom ?
Jedná sa napr. o traktor, rotavátor, hoblovačka a taktiež i zvieratá. V kúpno-predajnej zmluve sú všetky jednotlivo ocenené
Neviem si s tým rady a termín DP pomaly prihára.
jamis
12.03.09,18:02
Nevie mi ozaj nikto poradiť ? Už 2 hodiny tu behám po porade a k ničomu som ešte nedospela. Sama to asi nezvládnem.
Prosíííím.
srska
12.03.09,18:37
Cenigová - PÚP str. 375: Kúpa podniku alebo jeho častí -
a) nadobudnutý majetok ocenený v obstarávacej cene 04., 11., 2., 3., /372
zaradenie dlhodobého majetku do používania v obstarávacej cene:
01., 02., 03., 06./04.,

Ak pri kúpe podniku alebo jeho časti, nadobudnutý majetok a záväzky sa oceňujú v reálnej hodnote, súvsťažné účtovanie je uvedené pri účte 015 - goodwill (str. 290)
jamis
12.03.09,18:40
Nemám Cenigovú, ale vidím že si ju budem musieť kúpiť a študovať.
jamis
12.03.09,18:45
Keď ja v PÚ doslova plávam a myslela som si, že mi tu niekto poradí polopate.
srska
12.03.09,18:57
keď horí - treba pomôcť. posielam sukromnú. :-)
cloe
12.03.09,19:05
Nadviažem na túto tému. SRO kúpila v roku 2008 podnik od FO za 500.000,-- Sk.
V kúpnej zmluve je vyčíslená hodnota majetku spolu na cca 980.000,-- Sk. Poradí mi niekto ako toto všetko zaúčtovať ?
FO nemala žiadne záväzky ani pohľadávky.

Viem že tých 500.000,-- Sk zaúčtujem na 372, ale čo stým ostatným majetkom ?
Jedná sa napr. o traktor, rotavátor, hoblovačka a taktiež i zvieratá. V kúpno-predajnej zmluve sú všetky jednotlivo ocenené
Neviem si s tým rady a termín DP pomaly prihára.

Jednotlivé zložky majetku, ak ich jednotlivá hodnota je nad 30 tis. zaúčtujeme normálne cez obstaranie - O42..., zapíšeme na kartu DHM a zaúčtujeme na 022.../042... Aspoň ja som to tak robila. Ďalej som mala zásoby, ktoré som tiež zaúčtovala na 132... atď podľa toho o čo sa jedná.
Teda neviem, či je to to isté, ale ja som jednoducho predala všetky zložky majetku a zásob cez faktúru z FO do s.r.o.
jamis
12.03.09,19:10
Jednotlivé zložky majetku, ak ich jednotlivá hodnota je nad 30 tis. zaúčtujeme normálne cez obstaranie - O42..., zapíšeme na kartu DHM a zaúčtujeme na 022.../042... Aspoň ja som to tak robila. Ďalej som mala zásoby, ktoré som tiež zaúčtovala na 132... atď podľa toho o čo sa jedná.
Teda neviem, či je to to isté, ale ja som jednoducho predala všetky zložky majetku a zásob cez faktúru z FO do s.r.o.

Tu to tak nebolo. Predaj podniku sa uskutočnil za 500.000,-- Sk, ale hodnota DHM je v celkovej sume cca 980.000,-- Sk. Všetky položky majú hodnotu nad 30.000,-- Sk.
Takto je to vyčíslené v KPZ.
Traktor 60.000,--
Rotavátor. 45.000,--
prívesný vozík 143.000,--

atd.
Krakonoš
13.03.09,07:48
Tento rok som účtovala kúpu podniku a podľa toho, čo som naštudovala a čo mi poradili dobré duše na Porade by som to urobila takto:
hodnota majetku (980.000,-) 04., 11., 12., 13., 2../372
Keďže kúpna cena je nižšia ako hodnota majetku - vzniká záporný goodwill 480.000,- Sk a ten sa zaúčtuje 372/015.
Tým na strane dal účtu 372 zostane kúpna cena podniku 500.000,-. Potom zaplatenie kúpnej ceny 372/21., 22.
Mikolajova
24.09.09,17:21
Dobry den, mam nasledovny pripad kupili sme podnik s tym ze kupna cena je nizsia ako DHIM a HIM. V supise je uvedene napr. chladnicka OC 50000 vek 9 mesiacov, mraznicka OC 16800 vek 3 roky atd. Prosim Vas ako to zauctovat myslim v akych OC? Dat OC napr. 50000 - vypocitat odpisy a zauctovat cenu po odpisoch?