Katarina
24.02.09,08:21
Poprosila by som opomoc pri riešení nasledovného problému. Podnikateľ FO má v majetku firmy budovu, ktorú prenajíma ako kancelárske priestory. V roku 2008 predal časť tejto budovy, úhrada za predaj bude realizovaná až v roku 2009. Vedie JU. V ktorom roku sa má zaúčtovať do nákladov obstarávacia cena budovy pripadajúca na predaný priestor s následným znížením ZC na karte DHM. Mne to vychádza tak, že v roku 2008, nakoľko má zmluvu o predaji,zápis do katstra , teda k 31.12.2008 by sa mala znížiť ZC o účtovanie obstarávacej ceny budovy do nákladov. Potom by však v roku 2009 nal čistý zisk z predaja po úhrade fa. Jedná sa o 2 mil. Sk.
Prosím skúste poradiť. Dakujem.
Katarina
24.02.09,17:25
Prosím skúste poradiť.
Katarina
25.02.09,16:40
Posúvam