simoncek
26.02.09,09:39
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu.
Zo zisku roku 2007 som vytvorila na účte 428 finančné krytie / mali sme čerpať z EU fondov /, v roku 2008 nám dotácie zamietli ale my už sme mali náklady vzniknuté práve na základe zmluvy z MVaRRSR o čerpaní. Náklady : platili sme nájomné kde mal byť projekt uskutočnený a mali sme firmu, ktorá si fakurovala za služby spojené z realizáciou projektu.

Náklady za nájomné v roku 2008 som preúčtovala 428/688
Firma za realizáciu projektu nám fakturovala v roku 2007 /náklad 2007/, ale platili sme im až v roku 2008. A moja otázka je či môžem tie platby z roku 2008 zúčtovať cez 428/688, alebo by aj tento uhradený náklad musel byť v roku 2008 aby som mohla takto zúčtovať? Jedná sa o s.r.o.

Ďakujem vopred