novacik16
27.02.09,07:52
pekný deň,

chcela by som sa upytat ked firma vznikla az v roku 2008, tak do hlasenia r. 2 a 3 bude 0. Je to tak správne?
Dakujem

a tym potom riadok 1 a 4 bude rovnaka suma

a este sa chcem opytat ci riadok 0 a 1 sa musi rovnat

Dakujem
Paula
27.02.09,06:57
pekný deň,

chcela by som sa upytat ked firma vznikla az v roku 2008, tak do hlasenia r. 2 a 3 bude 0. Je to tak správne? - áno
Dakujem

a tym potom riadok 1 a 4 bude rovnaka suma- áno

a este sa chcem opytat ci riadok 0 a 1 sa musi rovnat-r. 0 = zúčtované a vyplatené príjmy, r.1 = zrazené preddavky, takže sa nemôžu sumy rovnať

Dakujem

.....................
novacik16
27.02.09,07:05
dakujem velmi pekne
Adula
02.03.09,08:26
Riadok A - hlásenie 2008 sa píše Daňový bonus, v poučení mám však napísané aj daňový bonus vyplatený z v rámci ročného zúčtovania. mám tam zapísať aj tento daňový bonus?
Paula
02.03.09,08:40
Riadok A - hlásenie 2008 sa píše Daňový bonus, v poučení mám však napísané aj daňový bonus vyplatený z v rámci ročného zúčtovania. mám tam zapísať aj tento daňový bonus?



Áno, ak ide o DB v rámci ročného zúčtovania za rok 2007. Hlásenie = súčet kvartálnych prehľadov, sprav si kontrolu.
Adula
02.03.09,08:44
to je daňový bonus, ktorý mu vyplatím teraz pri februárovej výplate z roku 2008, takže to neuvádzam, až v roku 2009?
Paula
02.03.09,08:47
to je daňový bonus, ktorý mu vyplatím teraz pri februárovej výplate z roku 2008, takže to neuvádzam, až v roku 2009?


Áno, v hlásení za rok 2008 uvádzaš iba to, čo sa udialo v r. 2008 (za zdaňovacie obdobie 2008). Ešte raz = hlásenie 2008 = súčet prehľadov 2008.
zuja
03.03.09,17:35
Tiez prosim o radu: Ked som vyplatila zamestnancovi v roku 2008 preplatok na dani na zaklade rocneho zuctovania, ale zabudla som o tuto sumu znizit zaplatene preddavky v roku 2008, mozem ju dat do riadku č.3? A v riadku 8 potom budem mat danovy preplatok? Dakujem
Maaaria
07.03.09,12:20
ahojte,
len sa chcem utvrdit
hlasenie je suhrn prehladov za rok 2008, cize tam zahrniem aj zamestnancov ktori v spolocnosti pracovali len 1.polrok 2008?
dakujem
KEJKA
07.03.09,12:43
ahojte,
len sa chcem utvrdit
hlasenie je suhrn prehladov za rok 2008, cize tam zahrniem aj zamestnancov ktori v spolocnosti pracovali len 1.polrok 2008?
dakujem
áno, presne tak.
Maaaria
07.03.09,13:48
mám ešte jednu otázku, keď sme mali zamestnanca ktorý bol na materskej aj na rodičovskej dovolenke, čiže u nás mal nulové príjmy. Mám ho uviesť v hlásení v časti V.?? a takisto by ma zaujímalo či v časti V. mám zadať pracovníkov ktorí pracovali u nás na dohodu (zrážková daň)?
ďakujem
Paula
07.03.09,13:56
mám ešte jednu otázku, keď sme mali zamestnanca ktorý bol na materskej aj na rodičovskej dovolenke, čiže u nás mal nulové príjmy. Mám ho uviesť v hlásení v časti V.?? a takisto by ma zaujímalo či v časti V. mám zadať pracovníkov ktorí pracovali u nás na dohodu (zrážková daň)?
ďakujem


V Hlásení za kal. rok 2008 sa v časti V. uvádzajú tí zamestnanci, ktorých sa týkala v tomto roku daň preddavková, resp. daňový bonus . (viď text hore v časti V.).
svedia
07.03.09,14:51
Ahojte.. prosím do hlásenia na prvej strane sa vpisuje dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň ale tento rok sa len vydali potvrdenia o príjme, zamestnanci si robili sami DP. Takže ten dátum nevyplňujem, že??? ďakujem
Paula
07.03.09,14:59
Ahojte.. prosím do hlásenia na prvej strane sa vpisuje dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň ale tento rok sa len vydali potvrdenia o príjme, zamestnanci si robili sami DP. Takže ten dátum nevyplňujem, že??? ďakujem


Dátum zúčtovania preddavkov = dátum, kedy bolo vykonané zúčtovanie za kal. rok 2008. Ak ste nerobili zúčtovanie, dátum nevypíšete.
svedia
07.03.09,15:03
Prepáčte,,, teraz taká mimo otázka,, ako vypisujete DP + hlásenia + prehľad atď...
malými alebo veľkými tlačenými písmenami....
Mne program raz veľkými raz malými.. A ešte ŠTÁT: SR alebo Slovensko????
Len tak sa chcem poradiť.. diki
Paula
07.03.09,15:08
:) veľkými - okrem obchodného mena platiteľa. Obch. meno píšem presne podľa obch. mena - teda malé aj veľké, pokiaľ také sú.
svedia
07.03.09,15:14
Ja mám pripravené s malými písmenami asi ma porazí, mala by som to asi prerobiť aby nebol problém... Nejako to zvládnem.. ďakujem za odpovede...
svedia
07.03.09,15:35
prosím má tiež niekto vypísané tlačivá na DÚ malými písmenami ?? Neviete či mi to zoberú aj tak... Ďakujem



Musím sa Vám ospravedlniť za moje otázky, teraz sa pozerám na hlavičku tlačív a tam je to NAPÍSANÉ!!! ako sa má vyplňovať.

Aj tak Vám VEĽMI ĎAKUJEM..
beatar
10.03.09,17:32
Ak zrazené preddavky na daň boli vo výške 605.- Sk a vrátené daňové preplatky z ročného zúčt.za 2007 boli vo výške 2723.-, čiže si zamestnávateľ nemohol z odvodov odpočítať celú čiastku, kde mu v hlásení vyčíslim preplatok 2118,- ? Má byť na riadku 2 čiastka 2723 a tým výjde r.4 -2118, alebo na r.2 -605.- a na r. 3 -2118, r.4 -2118 ? Môžete mi niekto poradiť? ... Ďakujem.
beatar
10.03.09,18:07
Nestretol sa nikto s niečím takým???
jamis
10.03.09,18:09
Vyčísliš ako preplatok a žiadaš DÚ o vrátenie dane.
beatar
10.03.09,18:13
Ďakujem za odpoveď. To mi je jasné, len som v pomykove či do riadku 2 dať len výšku preplatkov z RZD 2007, ktoré si mohli odpočítať, čiže 605.- a zvyšok do riadku 3 - §40, alebo celé tie preplatky dať do riadku 2 ???? Ďakujem vopred za odpoveď. Pekný pracovný večer.
jamis
10.03.09,18:25
Do riadku 2 dáš všetky preplatky z RZD a počítaš podľa návodu priamo v hlásení
beatar
10.03.09,18:26
OK. Ďakujem.
jojko19
14.03.09,08:17
Ahojte, mám otázočku. Ako je to s riadkom 7. Odvedené preddavky na daň. Za 12/2008 som daň hradila v roku 2009. Môžem tam uviesť aj úhradu z roku 2009?
jojko19
14.03.09,09:33
posúvam
Tweety
14.03.09,09:35
Ahojte, mám otázočku. Ako je to s riadkom 7. Odvedené preddavky na daň. Za 12/2008 som daň hradila v roku 2009. Môžem tam uviesť aj úhradu z roku 2009?
Áno, samozrejme. uvedieš tam dátum skutočnej úhrady.
Tweety
14.03.09,09:41
Kam tam dátum?:)
Nikam, už som to opravila.
jojko19
14.03.09,16:19
Áno, samozrejme. uvedieš tam dátum skutočnej úhrady.
Ďakujem. Našla som teraz jeden článok na nete (od DRSR) a tam písali, že len úhrady do 31.01.2009. Tak ako to vlastne je? Niektoré firmy neplatia odvody, tak akoby sa malo.
Paula
14.03.09,16:57
Ďakujem. Našla som teraz jeden článok na nete (od DRSR) a tam písali, že len úhrady do 31.01.2009. Tak ako to vlastne je? Niektoré firmy neplatia odvody, tak akoby sa malo.


Do Hlásenia sa uvádzajú :

-príjmy zo závislej činnosti plynúce daňovníkovi najdlhšie do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa dosiahli, sú súčasťou základu dane za toto zdaňovacie obdobie.

-Do r.7 sa uvedie skutočný odvod preddavkov, ktorý zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odviedol správcovi dane za celé zdaňovacie obdobie.

Ten odvod za január som mohla urobiť aj včera, ale urobila (Hlásenie podám napr. v pondelok)a do r.7 ho započítam ....že ma budú penalizovať za sklz v odvode, to je už druhá vec.
nika.sum
17.03.09,16:12
Ahoj, ked mal zamestnanec nizsi prijem ako 1/2NČ, cize neplatil preddavky, ziadal o vykonanie roc.zuctovania, ja ho neuvadzam do Časti V? a potom este jeden pripad zamestnanec nepoziadal o roč.zuctovanie, robil si DP sam, toho uvadzam do tabulku v časti V?
Paula
17.03.09,16:14
Ahoj, ked mal zamestnanec nizsi prijem ako 1/2NČ, cize neplatil preddavky, ziadal o vykonanie roc.zuctovania, ja ho neuvadzam do Časti V? a potom este jeden pripad zamestnanec nepoziadal o roč.zuctovanie, robil si DP sam, toho uvadzam do tabulku v časti V?


V časti V. uvádzame zamestnancov, ktorých sa týka daň preddavková, resp. daň. bonus.
nika.sum
17.03.09,16:25
V časti V. uvádzame zamestnancov, ktorých sa týka daň preddavková, resp. daň. bonus.

takze ak mu nevznikla povinnost platit preddavky v časti V ho neuvadzam a vyplnam, len čast I. .
dakujem velmi pekne
Paula
17.03.09,16:29
Ak zamestnanec podpísal Vyhlásenie k uplatneniu NČ, potom ho uvádzame v časti V. aj vtedy, ak preddavky zo mzdy "nevyšli".
nika.sum
17.03.09,16:57
dakujem
MartinkoK
19.03.09,08:11
prosím Vás ak sme mali zamestnaného človeka na dohodu o vykonaní práce na 5 dní v 12/2008, vyplatené v 1/2009 zrážková daň odvedená v 2/2009.
Uvádzam ho v hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2008?
lenkage
19.03.09,08:16
hlásenie sa týka ľudí, ktorí mali preddavkovú daň, resp. daň.bonus...čiže ak mali dohodári preddavkovú, tak sa tam uvedú, ak mali zrážkovú, tak ich nevypisuješ.
KvetkaK
19.03.09,08:17
prosím Vás ak sme mali zamestnaného človeka na dohodu o vykonaní práce na 5 dní v 12/2008, vyplatené v 1/2009 zrážková daň odvedená v 2/2009.
Uvádzam ho v hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2008?
Nie.
Paula
19.03.09,08:18
prosím Vás ak sme mali zamestnaného človeka na dohodu o vykonaní práce na 5 dní v 12/2008, vyplatené v 1/2009 zrážková daň odvedená v 2/2009.
Uvádzam ho v hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2008?


Hlásenie = súčet kvartálnych prehľadov za dané obdobie. Postupuj týmto smerom.
Paula
19.03.09,08:19
hlásenie sa týka ľudí, ktorí mali preddavkovú daň, resp. daň.bonus...čiže ak mali dohodári preddavkovú, tak sa tam uvedú, ak mali zrážkovú, tak ich nevypisuješ.


Toto sa týka iba časti V. v Hlásení.
gabriela2579
19.03.09,08:21
prosím Vás ak sme mali zamestnaného človeka na dohodu o vykonaní práce na 5 dní v 12/2008, vyplatené v 1/2009 zrážková daň odvedená v 2/2009.
Uvádzam ho v hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2008?

ak to bolo vyplatené až v mzde za mesiac január vyplatenej vo februári 2009, tak ho neuvádzate, veď dostane od vás potvrdenie o príjme za rok 2009, nie?
V kolonke "zúčtované a vyplatené v mesiacoch" bude číslo 01 - teda január.
gabriela2579
19.03.09,08:24
prosím Vás ak sme mali zamestnaného človeka na dohodu o vykonaní práce na 5 dní v 12/2008, vyplatené v 1/2009 zrážková daň odvedená v 2/2009.
Uvádzam ho v hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2008?


a keď mal zrážkovú daň, vypisuješ ho do hlásenia do časti III. daň vybraná zrážkou, ale do prílohy sa ti nedostane
MartinkoK
19.03.09,08:31
prečo sa nedostane do prílohy? A čo s tou zrážkovou daňou, kedže mzda za 12/2008 bola vyplatená 30.01.2009 a zrážková daň odvedená do 15.02.2009.
Takže táto zrážková daň bude uvedené v prehľade až za 1.štvrťrok 2009.
gabriela2579
19.03.09,08:41
prečo sa nedostane do prílohy? .

lebo do prílohy vypisuješ iba tých zamestnancov, ktorí mali daň preddavkovú
gabriela2579
19.03.09,09:03
A čo s tou zrážkovou daňou, kedže mzda za 12/2008 bola vyplatená 30.01.2009 a zrážková daň odvedená do 15.02.2009.
Takže táto zrážková daň bude uvedené v prehľade až za 1.štvrťrok 2009.

je potrebné si vyjasniť nasledovné:
- či to bola mzda za mesiac december 2008 vyplatená v januári 2008- čo pravdepodobne bola - vtedy sa do hlásenia za rok 2008 do časti III. dostáva zrážková daň, ale potom nechápem, prečo bola daň odvedená až vo februári
- alebo to bola mzda vyplatená za mesiac január do konca januára

Ale pravdepodobne to bude ten prvý prípad.
MartinkoK
19.03.09,09:05
u nás je výplatný termín 30-ty deň. Čiže mzda za 12/2008 bola vyplatená 30.01.2009 a zrážkovú daň treba odviesť do 15 dní po vyplatení mzdy. A to už bol február 2009.
gabriela2579
19.03.09,09:09
u nás je výplatný termín 30-ty deň. Čiže mzda za 12/2008 bola vyplatená 30.01.2009 a zrážkovú daň treba odviesť do 15 dní po vyplatení mzdy. A to už bol február 2009.


a figuruje ti jeho zrážková daň v prehľade za 4. štvrťrok 2008? ak áno, tak ti tá istá daň bude figurovať aj v časti III. hlásenia
MartinkoK
19.03.09,09:16
Nie v prehľade za 4.štvrťrok 2008 nie je, bude uvedena až v prehľade za 1.štvrťrok 2009.
gabriela2579
19.03.09,09:18
Nie v prehľade za 4.štvrťrok 2008 nie je, bude uvedena až v prehľade za 1.štvrťrok 2009.

takže bude uvedená v hlásení až za rok 2009
aspoň s tým teraz nemáš starosti

prajem pekný deň
MartinkoK
19.03.09,09:23
Ďakujem
Lukana
25.03.09,13:00
Dobrý deň,
prosím Vás, viete mi poradiť ohľadom Hlásenia o vyúčtovaní dane. Hlásenie je súhrn štvrťročných prehľadov ale vo všetkých častiach alebo iba v časti I.? Neviem si poradiť so zrážkovou daňou, má ísť podľa prehľadov alebo skutočne vybraná, lebo to je rozdiel.
Ďakujem
gabriela2579
25.03.09,13:30
Dobrý deň,
prosím Vás, viete mi poradiť ohľadom Hlásenia o vyúčtovaní dane. Hlásenie je súhrn štvrťročných prehľadov ale vo všetkých častiach alebo iba v časti I.? Neviem si poradiť so zrážkovou daňou, má ísť podľa prehľadov alebo skutočne vybraná, lebo to je rozdiel.
Ďakujem

hlásenie je súhrn štvrťročných prehľadov vo všetkých častiach
Lukana
25.03.09,13:47
Ďakujem, ale keď si to kontrolujem nesedia mi čísla so skutočne odvedenými, už mám z hlavy melón.
liba2
25.03.09,13:48
Ďakujem, ale keď si to kontrolujem nesedia mi čísla so skutočne odvedenými, už mám z hlavy melón.
Tak máš chybu aj v Prehľadoch
Santal11
25.03.09,13:50
Dobry den,

moja otazka ak sa jeden mesiac do prehladu zabudla dopisat suma zrazkovej dane staci to doplnit do hlasenia, alebo je potrebne spravit za dany kvartal opravny prehlad?
Dakujem
liba2
25.03.09,13:55
Dobry den,

moja otazka ak sa jeden mesiac do prehladu zabudla dopisat suma zrazkovej dane staci to doplnit do hlasenia, alebo je potrebne spravit za dany kvartal opravny prehlad?
DakujemNutne treba opraviť Prehľad
mzdarka renca
25.03.09,13:56
Dobry den,

moja otazka ak sa jeden mesiac do prehladu zabudla dopisat suma zrazkovej dane staci to doplnit do hlasenia, alebo je potrebne spravit za dany kvartal opravny prehlad?
Dakujem

doplníš do hlásenia a spravíš opravný prehľad
Paula
25.03.09,13:57
Ďakujem, ale keď si to kontrolujem nesedia mi čísla so skutočne odvedenými, už mám z hlavy melón.


To skutočne odvedené nemusí znamenať, že bolo odvedené v správnej výške. Takže asi bude treba skontrolovať toho viac, než porovnávať s číslami v prehľadoch. Urobila by som kontrolu "toho všetkého" za celé zdaňovacie obdobie - mesiac po mesiaci. Už prehľady sú možno nesrpávne vyplnené.
Lukana
25.03.09,14:01
Rekapitulácie miezd mi sedia s prehľadmi, ale hlásenie má iné čísla, neviem či je to tým že z roč. zúčtovania som ešte dva mesiace uplatňovala preplatky, alebo prechodom na iný program. Strašne ma to štve.
gabriela2579
25.03.09,14:04
Ďakujem, ale keď si to kontrolujem nesedia mi čísla so skutočne odvedenými, už mám z hlavy melón.


...podľa toho aké čísla ti nesedia...

zober si 4 štvrťročné prehľady a odpíš aké čísla ti nesedia

a ešte si vieš spraviť "krížovú kontrolu" podľa mzdových listov, no záleží ...podľa toho koľko zamestnacov máš, ja mám v hlásení len 26, takže to bola rýchla kontrola...
gabriela2579
25.03.09,14:07
Rekapitulácie miezd mi sedia s prehľadmi, ale hlásenie má iné čísla, neviem či je to tým že z roč. zúčtovania som ešte dva mesiace uplatňovala preplatky, alebo prechodom na iný program. Strašne ma to štve.

ale aj tak ti v časti I. musí sadnúť celkový a sumárny preplatok vyplývajúci z RZD na riadok 2.
Lukana
25.03.09,14:14
No to bude ťažké, mám ich 180. Môžem nad tým sedieť celú noc.
gabriela2579
25.03.09,14:22
No to bude ťažké, mám ich 180. Môžem nad tým sedieť celú noc.

no tak to ti nezávidím...
gabriela2579
25.03.09,14:28
Pôvodca textu príspevku: Lukana http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/104168-hlasenie-o-vyuctovani-dane-post999671.html#post999671)

Rekapitulácie miezd mi sedia s prehľadmi, ale hlásenie má iné čísla, neviem
či je to tým že z roč. zúčtovania som ešte dva mesiace uplatňovala preplatky, alebo prechodom na iný program. Strašne ma to štve.

a nemyslíš, že keď ti rekapitulácie miezd za jednotlivé mesiace sedia s prehľadmi za jednotlivé štvrťroky, zrejme to bude naozaj prechodom na iný program?
Lukana
25.03.09,14:31
Si ešte prítomná? V čati III.mi robí rozdiel zrážková daň. Skutočne to má byť súčet prehľadov?
Paula
25.03.09,14:45
Rozdiel v zrážkovej dani máš v povinnosti alebo odvedenej? A nebola tam aj kompenzácia s DB?
gabriela2579
25.03.09,14:52
Si ešte prítomná? V čati III.mi robí rozdiel zrážková daň. Skutočne to má byť súčet prehľadov?

áno, ale možno si mala chybu v prehľadoch. Pozor, lebo v tejto časti ti to "nesadne" na mzdové listy.
Paula
25.03.09,14:54
Nemám skúsenosť s kombináciou dvoch rôznych programov v priebehu roka, ale je možné, že je v tom zrada pri zrážkovej dani. Usmernenia k vyplĺňaniu prehľadov pripúšťali dve možnosti vyplnenia prehľadu. Ak napr. bola mzda/odmena za január vyplatená a teda daň zrazená vo februári, bolo možné túto daň zahrnúť alebo do januárového stĺpca, alebo do februárového stĺpca. No a pri skombinovaní dvoch programov, ktoré to nerobili rovnako, sa mohlo stať, že tú zrážkovú daň domotalo.
gabriela2579
25.03.09,15:00
Riadok 15 hlásenia - uvedie sa skutočný odvod dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ktorý zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, odviedol správcovi dane v zdaňovacom období - od 01.01.2008 do 31.12.2008.

toto odporúčam skontrolovať s účtovníctvom...

a ako písala Paula, je možné, že je tam zrada pri zrážkovej dani - viď predchádzajúci príspevok.
gabriela2579
25.03.09,15:03
Nemám skúsenosť s kombináciou dvoch rôznych programov v priebehu roka, ale je možné, že je v tom zrada pri zrážkovej dani. Usmernenia k vyplĺňaniu prehľadov pripúšťali dve možnosti vyplnenia prehľadu. Ak napr. bola mzda/odmena za január vyplatená a teda daň zrazená vo februári, bolo možné túto daň zahrnúť alebo do januárového stĺpca, alebo do februárového stĺpca. No a pri skombinovaní dvoch programov, ktoré to nerobili rovnako, sa mohlo stať, že tú zrážkovú daň domotalo.


no presne na toto by som si dala sakramentský pozor, či tam na prelome kalendárneho roka neboli nejaké pochybnosti - mzda za december vplatená v januári 2008 - daň odvedená v januári - píšeš to do prehľadu za 1.Q.2008.
A mzda za december 2008 - vyplatená v januári 2009 - daň odvedená v januári 2009 - dostane sa ti do prehľadu za 1. Q. 2009.
mzdarka renca
25.03.09,15:21
Tiež som menia program behom minulého roku a tiež som sa pri tom zapotila. A tiež mi to nesedelo o tú zrážkovú daň, lebo nový program od roku 2008 nevie, čo bolo v decembri 2007.
dopravca
26.03.09,06:45
Prosím Vás, v časti V riadok 6 Hlásenia, tj. základ dane sa píše suma z r.01 Roč. zúčtovania čiže úhrn príjmov mínus poistné? Ďakujem a prajem pekný deň.
gabriela2579
26.03.09,06:56
Prosím Vás, v časti V riadok 6 Hlásenia, tj. základ dane sa píše suma z r.01 Roč. zúčtovania čiže úhrn príjmov mínus poistné? Ďakujem a prajem pekný deň.

riadok 4 hlásenia : úhrn príjmov = riadok 01 z Potvrdenia o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2008

riadok 6 hlásenia: základ dane = riadok 04 z Potvrdenia... za rok 2008

riadok 7 hlásenia: zrazené preddavky = riadok 05 z Potvrdenia za rok 2008

riadok 8 hlásenia: vyplatený DB = riadok 08 z Potvrdenia...za rok 2008
dopravca
26.03.09,07:44
Nuž teraz neviem, lebo zamestnancom, ktorým som robil RZ/požiadali do 15.2./som nevydával Potvrdenia. Alebo mám v tom chaos? V každom prípade ďakujem.
gabriela2579
26.03.09,07:54
Nuž teraz neviem, lebo zamestnancom, ktorým som robil RZ/požiadali do 15.2./som nevydával Potvrdenia. Alebo mám v tom chaos? V každom prípade ďakujem.

ale veď v ročnom zúčtovaní si môže uplatniť aj príjmy z iného zamestnania, ak vám k žiadosti o RZD doloží doklad o príjme od iného zamestnávateľa, ste povinní mu to zahrnúť do RZD.
a ak ste náhodou nevydávali potvrdenia... za rok 2008 - aj keď v zmysle § 39 odsek 5 písmeno c, je to vašou povinnosťou - určite ich máte vytlačené a založené spolu s mzdovými listami
dopravca
26.03.09,08:22
Máte pravdu, vrátil som sa do témy "Povinnosti mzd. účtovníčky koniec roka"/neviem pridať link/, tam mi to bolo vysvetlené a predsa som na to zabudol. Do 10.3.09 vydať tým, čo nepožiadali do 5.2.09. Ďakujem, ďakujem
gabriela2579
26.03.09,08:29
Máte pravdu, vrátil som sa do témy "Povinnosti mzd. účtovníčky koniec roka"/neviem pridať link/, tam mi to bolo vysvetlené a predsa som na to zabudol. Do 10.3.09 vydať tým, čo nepožiadali do 5.2.09. Ďakujem, ďakujem

áno