sultanko
03.03.09,09:04
Dobrý deň, ako by ste to, prosím, zaúčtovali? Nikto si s tým nevie rady.

vyrábam výrobky prostredníctvom zmluvnej výroby. Vstupy(obstaravam ich od externých dodávateľov), akými sú: hlavná surovina a etikety dodávam podniku, ktorý mi vyrobí kompletný výrobok a ja ho následne predávam.

- Faktúra od dodávateľa hlavnej suroviny (materiál) 111 (http://www.porada.sk/t59459-111-obstaranie-materialu.html)/321
- Príjem materiálu na sklad 112 (http://www.porada.sk/t52887-112-material-na-sklade.html)/111
- Výdaj materiálu zo skladu k výrobcovi 621 (http://www.porada.sk/t59597-621-aktivacia-materialu-a-tovaru.html)/112

- Faktúra od dodávateľa za výrobu kompletného výrobku .../...?
- Príjem výrobku alebo tovaru? na sklad .../...?
( v OC = spracovanie výrobcom + materiál )
- Tržby za predaj výrobku 311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/601
- Vyskladnenie výrobku pri predaji .../...?



Ďakujem veľmi pekne.
sultanko
03.03.09,20:05
Nemohlo by to byť aj takto zaúčtované?
Faktúra od dodávateľa hlavnej suroviny – 111/321
Faktúra od dodávateľa etikiet – 111/321
Faktúra od dodávateľa služby – 518/321

2. Sklad č. 1 (sklad materiálu):
Príjem na sklad = príjemka (112/111) – surovina, etiketa
Výdaj zo skladu = výdajka (395/112) – výdaj na sklad č. 2 (sklad tovaru)

3. Sklad č. 2 (sklad tovaru):
Príjem na sklad = príjemka (132/395) – kompletný výrobok
Výdaj zo skladu = výdajka (504/132) – predaj
a_je_to
03.03.09,20:37
Účtovanie výdaja 621/112 je rozhodne chybné, má byť 501/112 - výdaj materiálu na kooperačné spracovanie. Došlá fa od spracovateľa 518/321, k tomu ešte nejaká doprava, manipulácia....všetko spočítať, vydeliť počtom vyrobených kusov a prijať v tejto cene /=vlastné náklady/ výrobok ako 123/613. Takto na sklad a ....613/123 zo skladu, ostatné vieme.
Účtovanie na účty 504 a 604 je pre nakupovaný tovar, toto je skôr akási kooperačná výroba. Aj keď väčšina výroby prebieha kooperačne mimo, riadi ju zadávateľ, ktorý dodáva na ňu materiál aj berie celú produkciu a predáva vo vlastnom mene.
sultanko
04.03.09,14:38
Ďakujem veľmi pekne, pomohlo mi to,tento spôsob mi dáva zmysel:). Pýtala som sa na tento problém viacerých účtovníkov a každý mal na to iný názor. Takže to môžem s istotou zaúčtovať na tieto nákladové účty - 501 a 518? Vo firme, od ktorej mám zakúpený program, mi radili taký istý spôsob, len namiesto 501 a 518 mi poradili účet 613.

Ďakujem
latka
04.03.09,16:42
dobrý den, spracúvavame guľatinu /materiál/ porezom na výrobok hranol.. príjem materiálu účtujeme 501/321, predaj 311/601, na konci roku zostatok materiálu 112/501, toho roku nam ostali aj hranoly t.j. výrobky - neviem ako to zúčtovať - cez aktiváciu materiálu- ?? dakujem pekne
sultanko
18.03.09,11:15
Prosím Vás, mohli by ste mi ešte poradiť.

Mám teraz problémy s týmto účtom 613.
Príjem 123/613, výdaj 613/123
Predala som menej výrobkov, ako som prijala na sklad, čiže zostatok, ktorý mám na účte 613 mi zvyšuje výnosy a teda aj zisk. Asi to nie je správne, však? Mohli by ste mi poradiť, prosím.

Ďakujem
a_je_to
20.03.09,13:47
Účtovanie je správne, zostatok účtu 613, 612, 611 zvyšuje výnosy, aj základ dane. Na budúci rok výrobky vyskladníš 613/123 a predáš 311/601. Vtedy Ti účet 613 na strane MD zase zisk aj základ dane zníži, v zisku zostane iba marža z predaja výrobku, výrobok už nebudeš zdaňovať, lebo už bol zdanený.
a_je_to
20.03.09,15:31
Re: aktivácia materiálu
dobrý den, spracúvavame guľatinu /materiál/ porezom na výrobok hranol.. príjem materiálu účtujeme 501/321, predaj 311/601, na konci roku zostatok materiálu 112/501, toho roku nam ostali aj hranoly t.j. výrobky - neviem ako to zúčtovať - cez aktiváciu materiálu- ?? dakujem pekne 04-03-09 04:38 PM
Odpoveď pre "latku"
Ak po poreze guľatiny zostali hranoly, museli zostať aj krajnicové odrezky a piliny. Všetko sa musí spísať pri koncoročnej inventúre, oceniť cieľové výrobky vlastnými nákladmi, zníženými o predajný odpad, predajný odpad možnou predajnou cenou a ak ešte nie je zaúčtované, tak zaúčtovať 123/613. Aktivácia je na iné - ak sa rozhodneš neskôr zo svojich hranolov niečo vyrobiť, tak ich najprv vydáš do aktivácie 613/123, potom z nich aktivuješ materiál 112/621 a napokon spotrebuješ 501/112 pri vlastnej výrobe, trebárs prístrešku a pod.