IVEB
27.06.05,16:13
Ohľadne platieb platobnou kartou som si tu prečítala viac názorov, ale mňa by zaujímalo ako zaúčtujem v PD priebežné položky :

peniaze som vybrala kartou dňa 10.6.2005
na výpise z banky je dátum zúčtovania 12.6.2005 / aj keď v poznámkach je uvedené , že peniaze boli vyberané kartou dňa 10.6.2005/
takže - pokladňa -priebežné položky príjem 10.6.2005
po obdržamí výpisu z banky - banka priebežné položky výdaj ,ale ktorý dátum 10.6.alebo 12.6.2005 ? Ak uvediem dátum 12.6.2005 tak ALFA JÚ mi pri kontrole uvádza podozrenie na chybu , že priebežné položky sa nezhodujú dátumovo .Ako to mám vlastne zapísať do peňažného denníka?
účtovník 007
27.06.05,14:24
Ohľadne platieb platobnou kartou som si tu prečítala viac názorov, ale mňa by zaujímalo ako zaúčtujem v PD priebežné položky :

peniaze som vybrala kartou dňa 10.6.2005
na výpise z banky je dátum zúčtovania 12.6.2005 / aj keď v poznámkach je uvedené , že peniaze boli vyberané kartou dňa 10.6.2005/
takže - pokladňa -priebežné položky príjem 10.6.2005
po obdržamí výpisu z banky - banka priebežné položky výdaj ,ale ktorý dátum 10.6.alebo 12.6.2005 ? Ak uvediem dátum 12.6.2005 tak ALFA JÚ mi pri kontrole uvádza podozrenie na chybu , že priebežné položky sa nezhodujú dátumovo .Ako to mám vlastne zapísať do peňažného denníka?Priebežné položky sú presne na tento účel vyhradené. Na konci mesiaca rozdiel na pp sa rovná sume ktorá Ti "lieta na ceste". Tvoj výber je dobrým príkladom na prelome mesiaca. Ak by si vybrala do pokladne a nemala výpis, na pp Ti zostane suma, ktorú prijmeš do pokladne. Na konci roka takýto zostatok zinventarizuješ. Výpis zaúčtuj s dátumom ako je na ňom uvedené 12.6. Nepoznám dobre program ALFA, ale pp nemusí mať obidva zápisy v jeden deň.
účtovník 007
27.06.05,14:36
Asi máš výpis za dlhšie obdobie , napr.mesiac. Ja som vždy takýto výpis účtovala s dátumom výpisu. Napr. výpis 2 zo dňa 28.2.2005 naúčtujem 28.2.2005.Neviem si dobre predstaviť naúčtovať jeden výpis s nikoľkými dátumami.
andrej_rv
27.06.05,15:05
Ja pri platbe kartou odúčtovávam sumu s dátumom odpísania z účtu - v horeuvedenom prípade 12.6. Ak je účet z peňažného ústavu len mesačný (alebo týždenný), sumy tiež účujem podľa dátumu pohybu na účte, nie podľa dátumu výpisu. Praktické riešenie závisí aj od spôsobu ukladania dokladov a požiadaviek resp. možností softu. Ak nie je možné výpis účtovať s rôznymi dátumami, riešim to tak, že z výpisu urobím za každý účtovný deň kópiu, ktorú zaúčtujem ako samostatný doklad. Originál pre prípad kontroly je potom vždy na konci mesiaca.
Spôsob účtovania (určenie účtovného dátumu) by mal byť uvedený v internej smernici.
Muška
27.06.05,17:14
Asi máš výpis za dlhšie obdobie , napr.mesiac. Ja som vždy takýto výpis účtovala s dátumom výpisu. Napr. výpis 2 zo dňa 28.2.2005 naúčtujem 28.2.2005.Neviem si dobre predstaviť naúčtovať jeden výpis s nikoľkými dátumami.To celý výpis zaúčtuješ pod rovnakým dátumom?
A čo uhradené faktúry? Potom by som nemala pravdivú knihu faktúr - čo sa týka úhrad.
slnko
27.06.05,19:47
Program Alfa umožňuje účtovať aj mesačné výpisy s rôznymi dátumami. Treba si to nastaviť v číslovaní BV na mesačné výpisy. A s tou kontrolou dátumov priebežných položiek, je to iba podozrenie. Podozrenie ešte neznamená, že je to chyba, to znamená, nemusíme si to v kontrole všímať, alebo je možnosť na danom PD a BV zaškrtnúť políčko "nekontrolovať", a v tom prípade to nebude kontrola vyhadzovať.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Paula
28.06.05,04:24
Máš pravdu Muška, teraz som si uvedomila, že som odsúhlasila nesprávne príspevok účtovníka007 (v rýchlosti mi ušlo,že uvádza celomesačný výpis). Bolo by dobre, keby sa "súhlasím" pri omyloch dalo aj zrušiť. :)