darask
05.03.09,12:43
Zdravím Vás poraďáci,

účtujem v Money S3 a mám problém so zaúčtovaním základného imania.

Postupovala som presne podľa Money S3 a jeho nastavení. ZI mám zaúčtované takto :

ID - Splatenie ZI Predpis - 353 / 411
Úhrada ID do pokladnice - 211 / 353

A to je všetko. Je to správne, alebo mi niečo chýba ? Lebo teraz mám na účte 411 sumu - 200 000 Sk.

Z pokladnice čerpám nákup materiálu a nákup služieb, čiže stav pokladnice sa znižuje, no na 411 je stale -200 000 a potom mi nevychádza Aktiva a Pasiva.... v čom mám chybu ? Prosím poraďte, čo som spravila zle. Ďakujem.
a_je_to
06.03.09,20:26
ZI je zaúčtované správne. Aj to, že čerpanie z pokladne ho neovplyvňuje, nemá to chybu. ZI musí zostať nezmenené, aj keď vyčerpáš celú pokladňu, alebo naopak, prijmeš do nej ľubovoľnú sumu. Čerpanie je na nákladových účtoch a to sa vráti do súvahy v podobe zaúčtovania hospodárskeho výsledku. Neviem, ako to vyzerá v Money, ale v hlavnej knihe museli pribudnúť na strane aktív aspoň náklady a v súvahe hospodársky výsledok. Tieto by to mali vyrovnať.
Dáša Tajnayová
08.03.09,09:39
Ahoj,
ja mám taktiež problém v Money S3 v tom,že mi to už nejde zaúčtovať do pokladnice,dala som si úhrady,ale nevidim to tam v uct.denniku.
Este mam otazku: ked mám novú firmu,čiže mala by som si vytvoriť zač.účet súvahový na účte 701 v uzav.operaciach,takže tých 200.000,-Sk si mám dať normálne na 211/701? a ešte plus vytvoriť ZI cez Interný doklad?
-pri zakladaní spoločnosti vznikli náklady vo výške 18.500,-Sk,ale ešte zo 17.12.2007,ktoré boli hradené v hotovosti jednej fy,ako mám toto zaúčtovať a s akým dátumom? Kedže s.r.o.vznikla 9.1.2008.
Ďakujem.
a_je_to
11.03.09,08:23
Prečo to nejde v Money, to neviem, lebo ho nepoznám. V novej firme sa účty neotvárajú proti 701, lebo ešte nemala KS na 702. Účtuje sa najprv 353/411, potom 221, alebo 211/353 a napokon úhrada výdavkov, spojených so založením spoločnosti 518,538/211. Ak sú väčšie, ako 50 tis. Sk, tak sa aktivujú 041/623 a zaraďujú 011/041. Nevadí, že sú z roku 2007. Spoločnosť sa stáva subjektom a účtovnou jednotkou až 9.1.08 a oprávnené súvisiace výdaje spoločníkov pred jej vznikom je podľa § 64, 11, ods.1, písm.j a 125, ods. 1, písm a Obch.zákonníka povinná uhradiť. Deň účtovného prípadu nie je deň ich výdaja, ale deň ich predloženia prvému valnému zhromaždeniu na schválenie, ale malo by to byť v zápisnici, že to orgán spoločnosti schválil.
Dáša Tajnayová
12.03.09,14:52
ďakujem velmi pekne :-)