veronika713
05.03.09,13:43
Poprosím o pomoc skúsenejších, nakoľko som sa s takýmto problémom sama ešte nestretla...Fy je mesačným platcom DPH, v mesiaci máj 2008 sme podali daňové priznanie k DPH...kde za tento mesiac sme mali iba DPH na vstupe vo výške 457.679 Sk, tzn. mali sme NO...Daňový úrad nám tento mesiac skontroloval a rozhodli sa, že DPH vo výške 6.827 Sk neuznajú a tak nám aj tú DPH uhradili - 450.852 Sk...ja mám v účtovníctve pôvodné hodnoty...tzn. na 343200-analytika pre vstup mám dph z fa vo výške 457.679 Sk aj pri preúčtovaní na 343300 - analytika pre VDP alebo NO mám 457.679 Sk...a teraz k 31.12.2008 mi na 343300 robí rozdiel tých 6.827 Sk viac oproti tomu, čo by mi mal DÚ ešte zaplatiť na NO....kam s tým rozdielom? nemám predstavu ako ho odúčtovať? Pomôžte prosím...
azla
05.03.09,12:46
Aký bol dôvod neuznania odpočtu Dph ?
veronika713
05.03.09,13:38
asi na troch prijatých fa nebolo uvedené DIČ našej firmy, tak nám to vyhodili....dôvod je v takomto prípade dôležitý?
Zita5
05.03.09,13:39
asi na troch prijatých fa nebolo uvedené DIČ našej firmy, tak nám to vyhodili....dôvod je v takomto prípade dôležitý?

To ste sa mohli dohodnúť , že to dáte doplniť od dodávateľa :rolleyes: hneď už aj pri kontrole . Nedalo sa ?
Vladimír Ozimý
05.03.09,13:48
Poprosím o pomoc skúsenejších, nakoľko som sa s takýmto problémom sama ešte nestretla...Fy je mesačným platcom DPH, v mesiaci máj 2008 sme podali daňové priznanie k DPH...kde za tento mesiac sme mali iba DPH na vstupe vo výške 457.679 Sk, tzn. mali sme NO...Daňový úrad nám tento mesiac skontroloval a rozhodli sa, že DPH vo výške 6.827 Sk neuznajú a tak nám aj tú DPH uhradili - 450.852 Sk...ja mám v účtovníctve pôvodné hodnoty...tzn. na 343200-analytika pre vstup mám dph z fa vo výške 457.679 Sk aj pri preúčtovaní na 343300 - analytika pre VDP alebo NO mám 457.679 Sk...a teraz k 31.12.2008 mi na 343300 robí rozdiel tých 6.827 Sk viac oproti tomu, čo by mi mal DÚ ešte zaplatiť na NO....kam s tým rozdielom? nemám predstavu ako ho odúčtovať? Pomôžte prosím...


548/343 zaúčtujete neuznanie DPH. Osobne si nemyslím že by sa to nedalo riešiť. Jedno IČ DPH :)
veronika713
05.03.09,13:56
nedalo....kvôli niečomu majú ťažké srdce na pána spoločníka...
veronika713
05.03.09,13:58
čo sa dá na to povedať? jedine,tak chceli pristúpiť na uznanie, že v ďalšom zdaňovacom - dobropisy a nové fa...ale to sme sa nevedeli dohodnúť zase s dodávateľom...no komplikácie strašné - presne tak - len kvôli jednému DIČ....ďakujem pekne za rady...ale ešte otázočka, 548 mi ovplyní základ dane ako normálny náklad?
azla
05.03.09,14:14
Neuznaná dph na účte 548 bude nedaňový náklad.

Vy ste mohli mať odpočet, len ste nedodržali všetky požiadavky na obsah faktúry ....
(čo tiež považujem za veľmi byrokratické):rolleyes:

Dph zúčtovaná na účte 548 môže byť daňovým nákladom iba v prípade, že zo zákona nie je nárok na odpočet (napr. Dph pri obstaraní auta kateg. M1)
veronika713
06.03.09,08:23
myslela som si, ale radšej sa opýtam, ako mám urobiť chybu...a v daňovom priznaní sa mi kde to číslo premietne...?
azla
07.03.09,12:13
myslela som si, ale radšej sa opýtam, ako mám urobiť chybu...a v daňovom priznaní sa mi kde to číslo premietne...?

V daňovom priznaní sa toto číslo už nepremietne nikde.

Vy ste si uplatnili (viacej) ako Vám daňovú úrad uznal. Vyška neuznanej Dph je v účtovníctve na účte 343,Vy ju odúčtujete na 548 .
Pohľadávka na účte 343 s titutu podaného daňového priznania sa odúčtovaním zníži a prijatím vrátky NO z DU to bude vysporiadané .
veronika713
07.03.09,12:26
čiže v DP to nemusím uvádzať ako pripočitateľnú položku? pýtam sa preto,lebo sme sa bavili o tom, že je to nedaňový náklad...
KEJKA
07.03.09,12:29
čiže v DP to nemusím uvádzať ako pripočitateľnú položku? pýtam sa preto,lebo sme sa bavili o tom, že je to nedaňový náklad...
ak v jednej téme sa bavíme o DPH aj DP- dani z príjmu, treba formulovať otázku presnejšie.
Takže v DP to bude trvalo pripoč.položka - uved to medzi ostatné v TAB A na str.4.
azla
07.03.09,12:33
čiže v DP to nemusím uvádzať ako pripočitateľnú položku? pýtam sa preto,lebo sme sa bavili o tom, že je to nedaňový náklad...

Veronika, ja som si predstavila daňové priznanie k Dph.;) Preto som tak odpovedala.:D (ospravedlňujem sa)

V DP k dani z príjmov sa to premietne v r. 130. V tabuľke A- str.4 v r. 14.
veronika713
09.03.09,16:13
ospravedlňujem sa, nenapadlo ma, že to pomiešame...ja som myslela na daňové priznanie - daň z príjmov, vy na DPH...ale už mi je všetko jasné, tak nejak som to aj chcela spraviť...každopádne veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem za pomoc...zostávam s pozdravom...