ja-nn
06.03.09,16:30
Ahojte,
Potrebovala by som surne poradit. Jedna sa o zahranicnu „VOS“ , ktora je u nas registrovana k DPH a ma prijmy z prenajmu nehnutelnosti. Spolocnici ( 2 zahranicne FO) su vlastnikmi predmetnej prenajimanej nehnutelnosti a podavaju u nas DP a teraz je otazne, ci si mozu uplatnit vydavky vo vyske 40%. Naklady v preukazatelnej vyske nemaju ziadne.
Podla §6 ods.10, ak danovnik nie je platitelom DPH, moze si uplatnit 40% vydavky, a ako FO nie su registrovani k DPH, (registrovana je VOS) ale na druhej strane ods. 7 nas nepusti, len neviem ci sa to vztahuje aj na zahranicnu VOS ?
DIC maju ako FO uplne ine ako pre ucely DPH ma ta tzv. „VOS“
Prosim Vas poradte, lebo neviem ako im vysvetlim ze pridu o naklady...
Dakujem !!!
ja-nn
09.03.09,10:09
nikto mi neporadi ??