latka
07.03.09,11:49
dobrý den, prosíííím. Je správny tento postup účtovania : firma robí porez guľatiny na rezivo, účtuje zásoby spôsobom B,
príjem materiálu 501/321/guľatina/,
predaj výrobkov 311/601
na konci roka :...zostatok výrobkov 123/613
zostatok materiálu 112/501
V akej cene zaznamenať zmenu stavu na 123
KEJKA
07.03.09,10:53
výrobky - vlastné náklady
latka
07.03.09,11:23
výrobky - vlastné náklady
účtovanie je správne? Stačí na konci roka urobiť zmenu stavu?
KEJKA
07.03.09,12:40
áno.
latka
07.03.09,14:32
Ešte poslednú otázku - ako urobiť vyčíslovanie vlastných nákladov, ked pri rovnakých vstupoch /guľatina, mzdy, energia,najom/ mam za rovnakých podmienok rozne ocenené výstupy : hranol je o 2000,- sk drahší ako doska . Takže v 1 mesiaci vstup 1000 a výstup 2000 a v 2 mesiaci rovnaký vstup 1000 a výstup 4000. Podotýkam že predajné ceny sú samozrejme trhovo určené a nie nejakou kalkuláciou. Ide mi o správne určenie ceny vlastných nákladov teda skladovej ceny výrobkov
KEJKA
07.03.09,14:56
na všetky výrobky musíš mať odsledované náklady - kalkuláciu.
latka
07.03.09,16:06
tak budú mať všetky rovnaké vlastné náklady, lebo nam je jedno čo vyrežeme z guľatiny /podľa dopytu/ - hranol, alebo dosku, lebo všetko stoji na vstupe rovnako
KEJKA
07.03.09,16:25
no vidíš. pravdepodobne rovnaká cena na nejakú jednotku - rozmer, váhu............
latka
07.03.09,16:47
Môžem aj takto zistím že na na celkov. objem predaja v m3 za r.2008 koľko som mala spotrebu materiálu 501, energie 502, najom 518, mzdy a odvody 521, 524 + ostat. a dostanem náklady na 1 m3, ?????:confused:
H.B.
02.04.09,06:17
Neviem si rady so zaúčtovaní. Už som toho prečítala veľa, ale stále nie som si istá. Ide o taký problém, že sme krajčírska dielňa a naše krajčírky si ušili podušky na stoličky. Neviem ako to dostať do vlastnej spotreby. Materiál zaúčtujem normálne výdaj zo skladu do spotreby, potom príjem vlastných výrobkov na sklad a výdaj. Len neviem či ešte treba nejak aktiváciu zaúčtovať.
a_je_to
10.04.09,10:49
Neviem si rady so zaúčtovaní. Už som toho prečítala veľa, ale stále nie som si istá. Ide o taký problém, že sme krajčírska dielňa a naše krajčírky si ušili podušky na stoličky. Neviem ako to dostať do vlastnej spotreby. Materiál zaúčtujem normálne výdaj zo skladu do spotreby, potom príjem vlastných výrobkov na sklad a výdaj. Len neviem či ešte treba nejak aktiváciu zaúčtovať.
Pre H.B. :
Zatiaľ dobre, pokračuj výdajom výrobkov do aktivácie 613/123 a príjmom z aktivácie 112/621. Dokončenie - výdaj na vlastnú spotrebu 501/112, alebo podušky na sedenie aj 527/112. Výrobky sú určené na predaj. Pre vlastnú spotrebu sa aktivujú na materiál, aj kvôli zachovaniu účtovných väzieb 613 a 123.
latka
27.12.09,17:05
Dobrý den, účtovali sme zásoby spôsobom B, na konci roka 2008 sme zápisom 123/613 zaúčtovali stav výrobkov na sklade vo výške vlastných nákladov. Aký je prosím potom postup v roku 2009. Prevádza sa k 1.1.2009 : 613/123 a dalej účtujeme predaj výrobkov v priebehu roku 311/601 a na konci roku opäť po inventarizácii zápis 613/123?
latka
28.12.09,10:40
Dobrý den, účtovali sme zásoby spôsobom B, na konci roka 2008 sme zápisom 123/613 zaúčtovali stav výrobkov na sklade vo výške vlastných nákladov. Aký je prosím potom postup v roku 2009. Prevádza sa k 1.1.2009 : 613/123 a dalej účtujeme predaj výrobkov v priebehu roku 311/601 a na konci roku opäť po inventarizácii zápis 613/123?
Marcela16
23.02.10,08:13
tak ako to máš ty "latka" tak to robím aj ja, a stále nemám 100% istotu či je to tak správne.. môže sa k tomu niekto skúsenejší vyjadriť? lebo žiadnu aktiváciu neúčtujem, len to čo je uvedené vyššie v príspevku..