Dašena O.
09.03.09,07:04
Potrebujem poradiť, s.r.o. kúpila počítač za 30.000,- - môžem ho účtovať na účet 501 alebo na zásoby 132?
Zoltán Kovács
09.03.09,06:26
Potrebujem poradiť, s.r.o. kúpila počítač za 30.000,- - môžem ho účtovať na účet 501 alebo na zásoby 132?

Na 501AE + operatívna evidencia.
Účet 132 je tovar.
Dašena O.
09.03.09,06:35
No veď som sa pomýlila s účtom 132, myslela som 112, len som chcela vedieť, či to môžem dať do nákladov, lebo ma trochu zmiatlo, že majetok, nižší ako 30.000,- musí ísť na zásoby.
azla
09.03.09,07:14
Potrebujem poradiť, s.r.o. kúpila počítač za 30.000,- - môžem ho účtovať na účet 501 alebo na zásoby 132?

Pri takom majetku sa môže účtovná jednotka rozhodnúť:

a) majetok je krátkodoby - priamo do spotreby 501
b) majetok je dlhodoby, - naučtuješ 042, zaradíš, odpisuješ. Zaúčtované odpisy sú zároveň aj odpisy pre daňové účely.
Dašena O.
09.03.09,07:39
to mi je jasné, akurát že som prebrala jednu firmu od inej účtovníčky a tá dávala takýto majetok len na zásoby, a ani ho neodpisovala, ani ho nedala nijako do nákladov, a vlastne jej prešiel do ďaľšieho roka ako zásoba.
kancel
06.12.09,20:38
Tiez mam podobny pripad.
Na ucte 042 z min. roku mam majetok. Tento majetok ma hodnotu nizsiu ako 1700 € a chcela by som ho okamzite vypustit do spotreby v tomto roku.
Mozem uctovat priamo na 501/042??
Nebolo hned na pociatku uvazovane o tom ze je to dlhodoby majetok a musim odpisovat??
KEJKA
06.12.09,20:39
účtovne by som to nechala tak.
kancel
06.12.09,21:02
účtovne by som to nechala tak.

a danovo?

Na porade som sa stratla s nazorom ze nemozes uctovat priamo 501/042.

Tiez sa riesi tato vec pri zvyseni hranice na 1700 €, len medzi mesiacmi. Ak som kupila v 2/2009 PC napr. za 1100 € bez DPH zaradila som ho na 042, po zvyseni hranice moze ist do spotreby,... ale tiez by uctovne a bolo jednoduchsie zauctovat priamo do spotreby.
KEJKA
07.12.09,13:57
tohtoročné obstaranie - môžeš opraviť. Je tu veľa vysvetlení, nebudem to znova rozpisovať.
Treba dodržať účtovné aj daňové hľadisko - nie je rozhodujúce, čo je jedoduchšie. A otázka sa týkala minuloročného majetlku.
zlatko7979
15.12.09,21:16
Prosím, Vás ak som tomu pochopil tak ak si kúpim napr. vrtačku v hodnote cca 300,00€ a kúpim si stolík pod počítač za 1520,00 € tak to možem hneď zaúčtovať do nákladov? A to MD 501 / D 211 a zavediem si kartu Drob. majetku kde to budem vlastne evidovať? Prosím odpíšte mi, ďakujem.
babi2
15.12.09,21:51
Prosím, Vás ak som tomu pochopil tak ak si kúpim napr. vrtačku v hodnote cca 300,00€ a kúpim si stolík pod počítač za 1520,00 € tak to možem hneď zaúčtovať do nákladov? A to MD 501 / D 211 a zavediem si kartu Drob. majetku kde to budem vlastne evidovať? Prosím odpíšte mi, ďakujem.
Ak sú to veci, ktoré napomáhajú Tvojmu zdaniteľnému plneniu, čiže sú to náklady obhájiteľné pred DÚ a nepresiahnu hodnotu 1700,- €, tak to môže ísť rovno do spotreby, aj keď si myslím že nákup takýchto vecí ide cez faktúru, čiže potom účtovanie, došlá faktúra: 501/321 a zaplatenie faktúry v hotovosti 321/211. Ak by bol iba pokladničný doklad tak potom 501/211
zlatko7979
15.12.09,22:41
díky moc, napísal som blbost ten stolík stál 152,00€. Jedna nula a čo to narobí. Kupoval som to v hotovosti. díky moc za rýchlu odpoveď.
zuza8
15.12.09,23:11
Ahojte, stále rozmýšľam čí som to urobila dobre. Prosím poraďte mi. Už som tu prečíla toho veľa, som stoho :(. Konateľ, spoločník a zamestnanec v jednej osobe si založil firmu,v ktorej potrebuje ručné elekrické náradie. Toto náradie mal ako fyz. osoba a chcel si dať toto náradie do majetku firmy. Tak som to urobila nasledovne. Urobili sme kupno-predajnú zmluvu medzi nim ako fyzickou osobou a právnickou osobou zastúpenou tiež nim na toto elektrické náradie a dala som tam asi približnú sumu ku každému náradiu, nejde o veľké sumy dala som tam také viac menej symbolické. Nechce mať problémy. Zaúčtovala som to do nákladov na 501 - dobrný majetok čiže 501/211. Postupovala som správne? Konateľovi ide hlavne o to aby si mohol dávať ďalej do nákladov náhradné diely + spotrebný materiál ako vrtáky, bity a pod. Toto som urobila hneď pri založení firmy. Prosím Vás je to správne? Díky moc. Som začiatočníka.
Anja111
16.12.09,10:02
Ahojte, stále rozmýšľam čí som to urobila dobre. Prosím poraďte mi. Už som tu prečíla toho veľa, som stoho :(. Konateľ, spoločník a zamestnanec v jednej osobe si založil firmu,v ktorej potrebuje ručné elekrické náradie. Toto náradie mal ako fyz. osoba a chcel si dať toto náradie do majetku firmy. Tak som to urobila nasledovne. Urobili sme kupno-predajnú zmluvu medzi nim ako fyzickou osobou a právnickou osobou zastúpenou tiež nim na toto elektrické náradie a dala som tam asi približnú sumu ku každému náradiu, nejde o veľké sumy dala som tam také viac menej symbolické. Nechce mať problémy. Zaúčtovala som to do nákladov na 501 - dobrný majetok čiže 501/211. Postupovala som správne? Konateľovi ide hlavne o to aby si mohol dávať ďalej do nákladov náhradné diely + spotrebný materiál ako vrtáky, bity a pod. Toto som urobila hneď pri založení firmy. Prosím Vás je to správne? Díky moc. Som začiatočníka.
Áno. Urobila si to správne...
timejka200
16.12.09,16:56
ahoj sme rozpočtová organizácia zakupili sme tento mesiac písací stolík + stoličku + regál spolu je hodnota 460 eur . Vo winibeu to musím zaevidovať ako Drob. hmot. majetok? každý zvlášť? a potom ako to zaúčtovať na aké účty musím každú položku zvlášť? toto sa neodpisuje však? lebo nie je to vysoká hodnota? vie niekto poradiť?
timejka200
20.12.09,19:01
môžem to dať rovno na 501/321???
Manual
20.12.09,19:09
ahoj sme rozpočtová organizácia zakupili sme tento mesiac písací stolík + stoličku + regál spolu je hodnota 460 eur . Vo winibeu to musím zaevidovať ako Drob. hmot. majetok? každý zvlášť? a potom ako to zaúčtovať na aké účty musím každú položku zvlášť? toto sa neodpisuje však? lebo nie je to vysoká hodnota? vie niekto poradiť?
Ano do drobného majetku. Osobne by som zaúčtoval každý kus zvlášť, záleží ako to máš ošetrené v int. smernici = od akej ceny bude firma takýto dr. majetok evidovať. Pretože ak sa zničí, napr. stolička, tak ju vieš samostatne vyradiť. A určite na faktúre bol rozpis, koľko ktorý kus stojí. Toto sa neodpisuje, účtovať tak ako píšeš.
zuza8
27.12.09,18:52
Zdravím, mám otázočku, neviem čí som to dobre zaúčtovala.
Keď sme kúpili kancelársky stolík za 178€ 26.06.2009, ale plátci DPH sme boli až 10.7.2009.Ja som si uplatnila DPH podľa §55, le neviem čí som to dobre zaúčtovala. Mám dať dátum účtovania 26.6.2009 alebo až kedy sme boli plátcami DPH a to 10.7.2009. A moje účtovanie je 501/211. Je to správne? Prosím. díky
Lenka1979
27.12.09,18:56
Zdravím, mám otázočku, neviem čí som to dobre zaúčtovala.
Keď sme kúpili kancelársky stolík za 178€ 26.06.2009, ale plátci DPH sme boli až 10.7.2009.Ja som si uplatnila DPH podľa §55, le neviem čí som to dobre zaúčtovala. Mám dať dátum účtovania 26.6.2009 alebo až kedy sme boli plátcami DPH a to 10.7.2009. A moje účtovanie je 501/211. Je to správne? Prosím. díky

Áno, dátum zaúčtovania dáte 26.6.2009. To , že ste sa stali platcami DPH až 10.7.2009 nemá vplyv na vznik účtovného prípadu, ktorý vznikol vo Vašom prípade v júni. Účtovanie máš správne, len si rozlíšte analytikou účet 501,že sa jedno o drob.hmotný majetok.
JANULA999
27.12.09,19:14
Lenka, prosím vás aj já mám otázku. Tiež by som potrebovala vedieť čí som to dobre zaúčtovala. Kúpili sme počítač 8.6.2009, spoločnosť vznikla 24.6.2009 a plátci sme boli od 6.7.2009. Aký dátum by som mala použiť ja, Tiež som si uplatnila Dph podľa §55. A účtovala som 501/211 - analyticky to mám rozlíšené. Ale neviem čo s tými dátumami, prosím poraďte mi. díky moc

Prosím pomôžte mi.
11danny99
27.12.09,19:30
No tak toto aj mňa zaujíma, aj mám podobný problém. Som úplny začiatočník tak neviem. Ja som to zaúčtoval na kúpili sme nábytok dńa 14.3.2009 a firma začala fungovať, teda z OR vznik bol 27.3.2009 a plátci sme boli 15.4.2009. Ja som to zasa účtoval dňa 27.3.2009 - interným dokladom 501/379 a potom ešte raz na 27.3.2009 som to zaúčtoval 379/211. A takto to môže byť, ale to má byť tak ako to písala janula bez 379. Díky za pomoc.
Lenka1979
28.12.09,18:41
Lenka, prosím vás aj já mám otázku. Tiež by som potrebovala vedieť čí som to dobre zaúčtovala. Kúpili sme počítač 8.6.2009, spoločnosť vznikla 24.6.2009 a plátci sme boli od 6.7.2009. Aký dátum by som mala použiť ja, Tiež som si uplatnila Dph podľa §55. A účtovala som 501/211 - analyticky to mám rozlíšené. Ale neviem čo s tými dátumami, prosím poraďte mi. díky moc

Prosím pomôžte mi.

Keďže spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra, vo Vašom prípade by som pre nákup počítača použila dátum 24.06.2009, aj keď bol kúpený skôr.
Stefan2005
28.12.09,19:52
... Kúpili sme počítač 8.6.2009, spoločnosť vznikla 24.6.2009 a plátci sme boli od 6.7.2009. Aký dátum by som mala použiť ja, Tiež som si uplatnila Dph podľa §55. ...

No v tomto nie som si istý. §55 hovorí o odpočte pred dňom, kedy sa osoba stala platiteľom DPH - v tomto prípade ale majetok bol obstaraný pred dňom založenia spoločnosti....
timejka200
09.06.10,17:43
sme RO a ked nakupujeme nejaky majetok napr. PC v hodnote 520 Eur tak ho najpr zaevidujem ako majetok a v účtovníctve dáva zápis 771/799 je to tak v poriadkU,