kocand
29.06.05,11:44
Ahojte,

chcela by som sa opytat, aky kurz sa pouzije pri vystaveni dobropisu? kurz aky je na povodnej fakture, alebo kurz dobropisu?
Dakujem
Andrea
zuzi
29.06.05,12:02
Ahojte,

chcela by som sa opytat, aky kurz sa pouzije pri vystaveni dobropisu? kurz aky je na povodnej fakture, alebo kurz dobropisu?
Dakujem
Andrea
Kurz dobropisu je kurz NBS v deň jeho vystavenia.;)
kocand
29.06.05,12:10
Dakujem.
Mne sa zda, ze niekde bolo napisane, ze dobropis nie samostatne zdanitelne plnenie, a preto sa dava kurz z povodnej faktury. len neviem kde som to citala.
Lara11
29.06.05,12:30
Ahoj, nechcem ťa pliesť, ale pri audite účtovnej závierky za rok 2004 ma auditorka pri dobropisoch upozornila na to, že kurz v dobropise má byť totožný s kurzom na pôvodnej faktúre, čiže je to v podstate kurz dňa zdaniteľného plnenia pôvodnej faktúry. Ale v zákone sa o tom nič nepíše.
kocand
29.06.05,12:48
Ahoj, ja si tiez myslim, ze tam ma byt kurz povodnej faktury.
Dakujem za pomoc
Lara11
29.06.05,13:05
Nemáš za čo, mňa na to upozornila auditorka, tak si myslím že to je správne.
Lara11
29.06.05,16:14
Mám vysvetlenie presne tohoto problému od Ing. Kovačikovej, kde presne popisuje tento problém a je tam jasne napísané, že dobropis nie je nové zdaniteľné plnenie, ale viaže sa na pôvodné zdaniteľné plnenie. Kto má záujem môžem mu ho poslať, aby si ozrejmil túto problematiku.
Adela
30.06.05,07:22
Zdravím všetkých poraďákov,

rada by som vedela váš názor na dobropisy týkajúce sa tovaru "vyvezeného" do štátov EU (čiže ide o vyšlé dobropisy do EU). Na viacerých školeniach som sa pýtala do ktorého riadku daň.priz. idú tieto dobropisy. Na všetkých mi odpovedali do r.23(väčšinou to boli pracovníci daňových úradov). Potom ale neplatia viaceré usmernenia, ktoré dáva daňový úrad.
Napr.
- r.24 - nemôže obsahovať DPH zodpovedajúcu r.23 keďže tieto dobropisy sú bez DPH.
- súhrnný výkaz nemôže zodpovedať r.7 daň.p., keďže tam nie sú uvedené dobropisy, ale do súhrnného výkazu tieto dobropisy by mali byť zahrnuté, keďže sa týkajú tovaru "vyvezeného" do EU.

ďakujem za všetky postrehy
Lara11
30.06.05,09:09
AVO mám presne ten istý výklad čo ty, takže ho nepripájam.
K.Ingrid
30.06.05,09:09
Obdržali sme faktúru-dobropis od maďarského dodávateľa. Pre účely DPH by sa mala prepočítať kurzom pôvodnej faktúry. Problém je však v tom, že maďarský zákon o DPH nevyžaduje na faktúre-dobropise uvádzať číslo pôvodnej faktúry. Pri veľkom počte faktúr sa nedá určiť ku ktorej pôvodnej faktúre sa dobropis vzťahuje.
Na daňovom úrade mi povedali,že oprava sa urobí vtedy, kedy sme dostali doklad o oprave a prepočíta sa kurzom dňom vystavenia dobropisu -pre DPH. Daňová poradkyňa zase povedala, že je logické, že dobropis treba prepočítať kurzom pôvodnej faktúry nakoľko sa jedná o opravu základu dane. Písala som aj do Poradcu ohľadom tohto prípadu- zhrnutie: Pokiaľ mám k dispozícii doklad, na základe ktorého môžem daný prípad zaúčtovať, použije sa kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska v deň uskutočnenia účtovného prípadu.
Za vyjadrenia k tejto problematike vopred ďakujem.
Lara11
30.06.05,09:22
Pre účely DPH sa dobropis prepočítava kurzom vystavenia faktúry a z účtovného hľadiska sa má prerátať kurzom ku dňu ZP pôvodnej faktúry.
JanaSys
30.06.05,09:28
U nás je to takto:
Pri vystavení dobropisu sa zadá číslo pôvodnej FA, ktorú dobropisuje. Do Evidencie DPH sa použije kurz pôvodnej FA, do účtovného denníka a knihy pohľadávok kurz zo dňa vystavenia FA.
Dokonca ak sa jeden dobropis týka viacerých FA, tak každú položku dobropisu je možné prepojiť s inou FA a mať teda každú položku dobropisu v Evidencii DPH iným kurzom.
bendži
22.09.05,14:14
Ahojte,

potrebujem rýchlu radu... preto sa s dôverou obraciam na vás, milí poraďáci..

V júli 2005 mi dodala spol. z ČR tovar. Tento som prijala, urobila som samozdanenie. Na konci augusta sme tovar reklamovali - to nie je celkom správny výraz, prvá zásielka nebol správny typ tovaru, tak sme sa dohodli na výmene; a poslali ho spat na výmenu za iný tovar v inej hodnote. Od nás tovar do Čiech odišiel 31.augusta, čiže oni ho dostali začiatkom septembra. Následne mi poslali vymenený tovar aj s novou faktúrou, to prišlo v septembri. Túto faktúru teda mám opäť zaevidovanú v účtovníctve a vykonám samozdanenie.

Problém nastáva v nasledovnom. :-(
Na pôvodnú faktúru z júla mi vystavili dobropis. Dátum vystavenia dobropisu uviedli rovnaký, ako je dátum vystavenia pôvodnej faktúry. Je to ok, napriek tomu, že ja som tovar vrátila o takmer dva mesiace neskôr? Čo mám robiť s dph - spraviť dodatočné priznanie za júl, alebo to môžem spraviť opravu ZD až v septembri, kedy som dobropis prijala? A ktorým kurzom mám teda tento dobropis prepočítať?

Ďakujem za vaše rýchle rady...
bendži
13.10.05,11:27
opäť sa vraciam späť k môjmu problému s dobropisom z ČR...

Na žiadosť mi poslali opravený dobropis, kde dátum vystavenia je v septembri, t.j. po skutočnom vrátení tovaru. Dobropis som zaúčtovala do účtovníctva v septembri, pre DPH použijem kurz NBS platný v deň vystavenia pôvodnej faktúry, ku ktorej sa daný dobropis vzťahuje - je to tak správne?

ako presne mám postupovať ďalej, čo s priznaním DPH?

dobropisovaná bola celá suma z pôvodnej faktúry.... :confused:
bendži
13.10.05,13:21
prosíííííím.......
Mirka.V
07.12.06,14:23
ahojte ... chcem sa poradiť ....
dodali sme tovar do ČR (v priebehu celého roku) a celý si ho prevezmeme naspäť (tovar je v poriadku, len po dohode s odberateľom nám ho vráti).
čo sme povinný urobiť ....
a/ dobropis
b/ môže nám ho český odberateľ fakturovať?
Ja si myslím, že dobropis, ale ... potrebujem to odobriť :-)
Ďakujem
Paula
07.12.06,14:32
opäť sa vraciam späť k môjmu problému s dobropisom z ČR...

Na žiadosť mi poslali opravený dobropis, kde dátum vystavenia je v septembri, t.j. po skutočnom vrátení tovaru. Dobropis som zaúčtovala do účtovníctva v septembri, pre DPH použijem kurz NBS platný v deň vystavenia pôvodnej faktúry, ku ktorej sa daný dobropis vzťahuje - je to tak správne?

ako presne mám postupovať ďalej, čo s priznaním DPH?

dobropisovaná bola celá suma z pôvodnej faktúry.... :confused:

O dobropise účtujeme dňom jeho obdržania a kurzom faktúry, ku ktorej sa vzťahuje. Do DP DPH:

ZD......r.23 mínusom
DPH.....r.24 mínusom
DPH.....r.25 plusom
EPk
04.06.07,15:01
Vazení priatelia, pri zaokruhlovani v tlacive DPH mi záporné hodnoty pri dobropise zaokruhluje nahor a kladne tiez nahor, potom vznika rozdiel napr -37,9 zaok -37
+37,9 zaok 38 rozdiel 1 Sk. Na školení nam bolo vysvetlované, za vysledná dan by mala byt 0. Je chyba v zákone, alebo v programe?
betka
04.06.07,19:19
Hodnota -37,9 zaokrúhlená na -37, je správna. Ide naozaj o zaokrúhlenie nahor.
Spýtam sa Vás jednoducho. Ktoré číslo je vačšie?
-37.9 alebo -37. Vačšie je -37.
Záporné hodnoty, t.j. hodnoty od čísla nula smerom doľava, t.j. čím sú ďalej od nuly, tým sú nižšie, čím su bližšie, tým sú hodnoty vyššie.
Najvyššie celé záporné číslo je -1.
Neviem, či som to vysvetlila.
V programe chyba nie je.
EPk
05.06.07,10:11
Hodnota -37,9 zaokrúhlená na -37, je správna. Ide naozaj o zaokrúhlenie nahor.
Spýtam sa Vás jednoducho. Ktoré číslo je vačšie?
-37.9 alebo -37. Vačšie je -37.
Záporné hodnoty, t.j. hodnoty od čísla nula smerom doľava, t.j. čím sú ďalej od nuly, tým sú nižšie, čím su bližšie, tým sú hodnoty vyššie.
Najvyššie celé záporné číslo je -1.
Neviem, či som to vysvetlila.
V programe chyba nie je.
Matematicky je to správne, ale potom vysledok v DP nie je 0. O to mi ide, ci to mam rucne prepisovat, alebo sa to toleruje ako zaokruhlovanie.
V programe by sa mala zaokruhlit absolutna hodnota cisla a potom dat znamienko. Nie?