daria
09.07.04,12:21
Firma mi odsúhlasila používanie služobného auta na súkromné účely
za čo sa mi zvyšuje základ dane o 1% z obstarávacej ceny auta,
na konci mesiaca si vytláčam knihu jázd, kde je podľa monitorovacieho
zariadenia vidieť počet km na súkromné účely, priemerná spotreba z ktorej
si vyrátam sumu benzínu, ktorý som minula pri súkromnej jazde prepočítaná suma mi je zrazená v mzde.
Firma mi však chce odsúhlasiť, že za súkromne najazdených napr. 300 km
jej nebudem musieť nič platiť /teda ani benzín-pôjde ako náklad firmy/ je to niečo ako forma bonusu. Ak sa to bude správať v účtovníctve pri výpočte mojej mzdy? Bude sa to správať ako nepeňažný príjem, čiže budem z toho platiť dane odvody atď... Nemáte s tým niekto skúsenosti? :rolleyes:
Jozef Mihál
09.07.04,11:04
Domnievam sa, že náklady na súkromné jazdy, ak ich firma nepožaduje od zamestnanca, sú nepeňažným príjmom zamestnanca a znamenajú zvýšenie základu dane. Odvody sa z takéhoto nepeňažného príjmu neplatia. Pokiaľ ide o odvody, je to však sporné, treba vedieť dokázať, že tento nepeňažný príjem nie je príjmom za vykonanú prácu.
Ekonomko
09.07.04,12:17
ste by som asi dodal ze z pohladu firmy by somto nepovazol za dan naklad lebo nesuvisis s dosahovanim udrzanim .... prijmov
Katty
11.03.05,12:50
K téme služobné auto na súkromné účely by som mala jednu otázku. Ak sa jedná o auto obstarané fin.leasingom v r.2005 tak 1% mám počítať z čiastky v ktorej bolo dané auto zaradené na 022 čiže do majetku (plus DPH) alebo z obstarávacej ceny uvedenej na splátkovom kalendári??? Tieto dve ceny sa líšia práve spracovateľským poplatkom ktorý sa pri novom leasingu započítava do obst.ceny a zaraduje sa na 022 spolu s cenou auta samozrejme bez DPH.
Riešili ste už niekto takýto prípad???
Natka Szcz
13.03.05,13:29
Vela o tom sice neviem, ale 1% sa rata z vstupnej ceny automobilu.
alušik
13.03.05,16:52
K téme služobné auto na súkromné účely by som mala jednu otázku. Ak sa jedná o auto obstarané fin.leasingom v r.2005 tak 1% mám počítať z čiastky v ktorej bolo dané auto zaradené na 022 čiže do majetku (plus DPH) alebo z obstarávacej ceny uvedenej na splátkovom kalendári??? Tieto dve ceny sa líšia práve spracovateľským poplatkom ktorý sa pri novom leasingu započítava do obst.ceny a zaraduje sa na 022 spolu s cenou auta samozrejme bez DPH.
Riešili ste už niekto takýto prípad???
Katty, mala som takto obstarane 4 auta v r.2004. Pytala som sa auditorky, ta mi povedala, ze sa nemam pozerat na kartu IM, ale na cenu istiny u leasingovej spolocnosti. Na danovom urade mi to potvrdili. Pozeraju sa na to tak, ze v zakone je napisane - z ceny zistenej u prenajimatela. No a ten tu cenu nema navysenu o poplatok za uzatvorenie zmluvy, ani o kolky pri zapise vozidla - ked Ti prideluju SPZ, ani o pripadne ine vydavky, ktore by navysovali Tvoju vstupnu cenu pre ucely odpisovania.
Katty
14.03.05,11:37
super alušik ďakujem ti veľmi pekne za radu
Katty
15.04.05,10:23
ahojte,
chcem sa poradiť, podvojné účto+mesační platci DPH : zamestnanec za 03/2005 vykázal v knihe jázd súkromnú jazdu 100km. Celý nákup PHM za 03/05 bol zúčtovaný na spotrebu, nadspotrebu a zostatok v nádrži. Celá DPH z PHM bude uplatnená na vstupe v DP 03/2005. Zamestnancovi bola 6.4.05 vyúčtovaná súkr. jazda podľa spotreby, ktorú zaplatil do pokladne, vypočítaná DPH by sa mala uviesť v DP ale teraz neviem či za 03 alebo za 04, ale asi za 03. Toto vyúčtovanie potom budem musieť zaúčtovať s dátumom 31.3.2005 ako 335/501+343 a úhradu 6.4.05 ako 211/335. Mám takto uhradené PHM pomerovo odúčtovať stranou Dal 501 zo spotreby aj z nadspotreby? A čo DPH mám účtovať len na protistranu Dal 343na vstupe alebo zaúčtovať čiastku na výstupnú DPH???
Prosím poradteeeeeeeeeeeeee
Naile
15.04.05,12:05
Príjmom zamestnanca je suma = 1 % z (obstaravácej ceny vozidla + DPH)
Katty
15.04.05,12:44
Príjmom zamestnanca je suma = 1 % z (obstaravácej ceny vozidla + DPH)

Naile to bolo k čomu ??????:rolleyes:
Katty
20.04.05,08:12
ahojte,
chcem sa poradiť, podvojné účto+mesační platci DPH : zamestnanec za 03/2005 vykázal v knihe jázd súkromnú jazdu 100km. Celý nákup PHM za 03/05 bol zúčtovaný na spotrebu, nadspotrebu a zostatok v nádrži. Celá DPH z PHM bude uplatnená na vstupe v DP 03/2005. Zamestnancovi bola 6.4.05 vyúčtovaná súkr. jazda podľa spotreby, ktorú zaplatil do pokladne, vypočítaná DPH by sa mala uviesť v DP ale teraz neviem či za 03 alebo za 04, ale asi za 03. Toto vyúčtovanie potom budem musieť zaúčtovať s dátumom 31.3.2005 ako 335/501+343 a úhradu 6.4.05 ako 211/335. Mám takto uhradené PHM pomerovo odúčtovať stranou Dal 501 zo spotreby aj z nadspotreby? A čo DPH mám účtovať len na protistranu Dal 343na vstupe alebo zaúčtovať čiastku na výstupnú DPH???
Prosím poradteeeeeeeeeeeeee
prosím prosíííííím dnes chcem urobiť DPH za 03/2005 a toto ma trošku brzdííííííííííí
nikto nevie poradiť?
Katty
20.04.05,11:31
to vážne nikto neúčtuje o platbe za súkr.jazdy od zamestnanca??
dosi
26.07.06,10:59
Rada by som zistila ako je to pri použití firemného auta zamestnancom na súkromné účely?
1. zdaním v mzde 1 % z OC auta.
PHM si kúpil za vlastné a cestu - prejazdené km zaevidoval do knihy jazd aby, sedel stav tachometra a čo s nákúpenými PHM súkromne?
Keď nákup nezahrniem do výpočtu spotreby, tak mi z toho vyjde nezmyslená spotreba a keď zahrniem tak to musím prehnať cez učto.
1. nákup 111/211 a DPH 343/211
2. k náhrade zamestnancovi 211/335 aj DPH
3. vyfakturované PHM zamestnancovi 335/602 a DPH na výstupe 335/343

Chápem to dobre?

Za reakciu vopred ďakujem . :o
BOBY
26.07.06,11:09
No a ja po dohode so šéfom napíšem všetko na služobnú cestu, zamestnanec mi dá blok do nákladov a ostatné peniažky za opotrebenie pekne šéfovi do ručičky. A je pokoj. jasné, že sme dopredu krytí, v prípade, že by sa niečo stalo dohodou o používaní služobného auta na súkromné účely. Vtedy by som to zdaňovala zamestnancovi 1% z OC automobilu. Ale chvalabohu, zatiaľ to funguje aj bez toho ............
Kobra
26.07.06,11:11
Ja by som to neúčtovala na 602, ak to firma nemá podľa živnostenského oprávnenia.
Jedna možnosť je účtovať na stranu Dal na spotrebu PHL (zníženie nákladov) a druhá by bola na 648. Mne osobne sa zdá z pohľadu sledovania nákladov vhodnejšie poníženie nákladov, ale z pohľadu účtovníckeho skôr 648.
dosi
26.07.06,11:18
Ďakujem tak teda 648.
A treba potom ponižovať percentuále aj iné náklady okolo auta keď je na laesing a opravy ?
Kobra
26.07.06,11:21
Podľa mňa nie, to je zahrnuté v tom 1%.
dosi
26.07.06,12:12
Hm... ale to 1 % sa týka nep.príjmu zamestnanca a že by firma mohla tak jednoducho ponechať nákup zamestnanca v daňových nákladoch?
hm...ááá vlastne to potom účtuje do výnosov tak by to malo byť OK.

To len tak nahlas písmenkujem a len dúfam že uvažujem správne.
Kobra
26.07.06,12:52
No takéto úvahy som už mala aj s daňovými poradcami. Oni totiž (v rámci predchádzaniu rizika) chceli, aby sme to zohľadnili.
Otázka sa dá postaviť aj inak: Ak je auto úplne odpísané, resp. leasing ukončený, aj potom si má "znižovať" odpisy, náklady?
A tak aj naša debata skončila a nič sme nepreúčtovali. :)
ľudka
26.09.06,12:00
Všetkým poraďákom pekný deň.
Malá prosbička. Môže mi niekto poskytnúť nejaký vzor na smernicu na používanie služobných MV na služobné účely a na súkromné účely.
Tá prosbička asi nie je až taká malá, ale za každú radu budem vďačná.
Vopred všetkým ďakujem.
day
09.02.12,13:40
ked tomu spravne rozumiem,
obstaravacia cena auta napr. 20.000€ bez DPH,
1% je 200€ a z 200€ 20% DPH t.z. zamestnanec bude mat zvyseny zaklad dane o 40€?
marjankaj
09.02.12,13:42
ked tomu spravne rozumiem,
obstaravacia cena auta napr. 20.000€ bez DPH,
1% je 200€ a z 200€ 20% DPH t.z. zamestnanec bude mat zvyseny zaklad dane o 40€?
No ktovie, kde to auto skončilo?:---
day
09.02.12,13:49
:D
day
09.02.12,15:06
posuvam