grušina
09.03.09,13:21
Dobrý deň,
potrebujem poradiť, pri účt.závierke ešte za r.2007 mi stále vypisuje, že nesedí súvaha. Jedná sa o PÚ, už som skúšala kdečo a stále mi to ukazuje.
Rozdiel aktív a pasív je presne o stratu, kt. v tom roku s.r.očka dosiahla.
V čom môže byť chyba? Uvádzam aj účt.prípady,ktoré môžu byť zle zaúčtované, účtovala som:
1. ZI podnikateľa 353 / 411
2. Príjem ZI 211 / 353
3. Dotácia-príjem 221 / 346
4. ID - nepreinvestovaná dotácia 346 / 384
Urobila som chybu v účtovaní týchto prípadov ? HV - strata, o strate sa neúčtuje, alebo som mala k 31.12. zaúčtovať
354 /431 - pohľ.voči spoločníkom na úhradu straty ?

prosím o radu, lebo bez toho nemôžem začať r.2008
ďakujem
evina
09.03.09,12:56
Je strata preúčtovaná 431/429 , je zostatok účtu 431 nulový?
Lenka1979
09.03.09,12:58
Ku koncu účt. obdobia musíš mať účet 431 nulový
Tweety
09.03.09,12:58
Je strata preúčtovaná 431/429 , je zostatok účtu 431 nulový?
Podstatná otázka.:)
evina
09.03.09,13:03
Ešte dodám, že často sa táto chyba vyskytuje- strata sa účtuje 431/429 mínusovým znamienkom :)
grušina
10.03.09,08:27
Teda ku koncu účt.obdobia, zaúčtujem stratu na 431 / 429 - mínusovým znamienkom. Potom na začiatku účt.obdobia preúčtujem 429 / 431 - tiež mínusovým znamienkom ?
ďakujem všektým za rady, pomohli ste mi
Janiča
18.03.09,04:28
Vedel by niekto poradiť, ako dostať do výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát) "právnu formu účtovnej jednotky"? Neviem to v nastaveniach nikde nájsť. A takisto mi nevpisuje bezprostredne predch. obdobie (dátumy od do) - údaje za toto obdobie vpisuje. Ďakujem za odpoveď..
evina
18.03.09,21:25
Teda ku koncu účt.obdobia, zaúčtujem stratu na 431 / 429 - mínusovým znamienkom. Potom na začiatku účt.obdobia preúčtujem 429 / 431 - tiež mínusovým znamienkom ?
ďakujem všektým za rady, pomohli ste mi

Ku koncu roka neúčtuješ stratu 431/429. Strata je vlastne HV- je rozdielom nákladov a výnosov , a teda na konci roka je v konečnom účte súvahovom 710/702 - XXXXXX
Na začiatku roka je v začiatočnom účte súvahovom 701/431. O jej pridelení na účet 429 účtuješ až po rozhodnutí VZ o jej neuhradení napr., a teda 431/429 - XXXXX
timejka200
19.03.09,13:07
čo robiť ak v súvahe mi vychádza nižsí výsledok hosp. ako vo výsledovke neviem násť chybu je tam dosť veľký rozdiel 394tis...kde môže byť chyba?
evina
19.03.09,13:09
čo robiť ak v súvahe mi vychádza nižsí výsledok hosp. ako vo výsledovke neviem násť chybu je tam dosť veľký rozdiel 394tis...kde môže byť chyba?

Timejka, promiň, ale musela som sa teraz zasmiať. To je otázka, akože čo si myslíme, či bude zajtra pršať alebo nie. To musíš hľadať podľa účtov. prvý skontroluj účet 431, ten musí byť nulový, to je najčastejšui chyba...
timejka200
19.03.09,14:35
no 431 nemám v začiatočný stavoch ale na začiatku roka 2008 mám účtovanie v denníku /robila ešte iná účtovníčka tak zato mám taký zmätok v tom a mne to teraz na koniec všetko ostalo/ neviem presne ale myslím že je to niečo s rezervným fondom a je tam aj účet 431/podobná súma je v tom účtovaní o ktorú mám ten ozdiel/
evina
19.03.09,14:42
no 431 nemám v začiatočný stavoch ale na začiatku roka 2008 mám účtovanie v denníku /robila ešte iná účtovníčka tak zato mám taký zmätok v tom a mne to teraz na koniec všetko ostalo/ neviem presne ale myslím že je to niečo s rezervným fondom a je tam aj účet 431/podobná súma je v tom účtovaní o ktorú mám ten ozdiel/

Niektoré softy uvádzajú v začiatočnom účte súvahovom HV z predošlého roka ako 701/710. 710 treba prepísať na 431, t.j. je to 701/ 431. Po zasadnutí valného zhromaždenia ten HV povedzme, že bol 300 tis. účtuješ napr. na nerozdelený zisk 431/428 285 000 a 431/421 15 000. Ak ho nemáš prerozdelený, tak Ti povyšuje alebo ponižuje HV v súvahe.
čiže účet 431 musí ostatť nulový
timejka200
19.03.09,18:46
v začiatočný stavoch nie je zostatok na 431 len na začiatku roka bolo toúčtovanie ako uvádzaš je to tak správne? neviem nájsť chybu neviem ako by som ju nala je to dosť veľká suma 394 tis. čo by som si mala skontrlovať?
Kája.
19.03.09,19:44
Skús si skontrolovať či máš nasmerované všetky účty spravne do výkazov. Choď cez účtovnú osnovu, tlačové zostavy, kontrola účtov, správnosť riadkov výkazu. Ak ti vypíše doporučené riadky, uprav si to v osnove.
liba2
19.03.09,19:53
v začiatočný stavoch nie je zostatok na 431 len na začiatku roka bolo toúčtovanie ako uvádzaš je to tak správne? neviem nájsť chybu neviem ako by som ju nala je to dosť veľká suma 394 tis. čo by som si mala skontrlovať?Mala by si najskôr zistiť, či na účte 431 má byť počiatočný zostatok - podľa mňa áno, lebo naň prejde z roka 2007 rozdiel Tried 5 a 6, t.j. zisk alebo strata. Pozri do Sú r.85 a VZaS r. 2007 , či tam je rované číslo ako HV; ak je rovnaké, malo by byť správne. Zisti jeho hodnotu v SK a táto suma musí byť 1.1.08 na účte 431 ako P.Z.
Ak firma dosiahla zisk, bude suma na DAL, ak stratu bude na MD.
A toto je tá suma, o ktorej ti písala evina, ako sa ďalej účtuje = rozdeľuje sa HV.
Zaúčtovaním rozdelenia HV sa účet 431 musí vynulovať.
timejka200
20.03.09,04:28
no to sa aj vynulovalo presne tak ako píšeš na začiatku roka 2008...ale mne to robí rozdiel vyše 300 tis. skúsim si vytlačiť účtovný denník od začiatku roka či nemámpopletelný nejaký účet..
mám väčšiu sumu vo výkaze ziskov a strát a menšiu v súvahe..tak správna bude asi vo výke ziskov a strát lebo 5-6=suma ktorá je vo výkaze...ale v súvahe mi to vyskakuje o 394 tis. viac čo je dosť veľa....
liba2
20.03.09,06:19
v začiatočný stavoch nie je zostatok na 431 len na začiatku roka bolo toúčtovanie ako uvádzaš je to tak správne? neviem nájsť chybu neviem ako by som ju nala je to dosť veľká suma 394 tis. čo by som si mala skontrlovať?
tu ale píšeš že na 431 nie je počiatočný zostatok
- tak je alebo nie je ? lebo musí byť ! veď neskôr sa HV rozdeľoval.
timejka200
20.03.09,18:34
no ved o to ide že v začiatočných stavoch nemám ten účet 431 žiadny zostatok...ale na začiatku roka je účtovanie...niekde tam bude chyba...možno
evina
20.03.09,18:44
no ved o to ide že v začiatočných stavoch nemám ten účet 431 žiadny zostatok...ale na začiatku roka je účtovanie...niekde tam bude chyba...možno

Pozri v začiatočnom účte súvahovom 701, či HV roka 2007 nie je účtovaný 701/710 ako som Ti písala vyššie. Ten 710 musí byť 431 a tým dostaneš na 431 do PS HV roka 2007
timejka200
21.03.09,07:48
takže na začiatku roka 2008 by som mala mať účet 431 v začiatočných stavoch?
Kristina27
21.03.09,08:05
V počiatočnom účte súvahovom, 701xxx, by mal byť účet 431xxx.
evina
21.03.09,08:36
takže na začiatku roka 2008 by som mala mať účet 431 v začiatočných stavoch?

Timejka prepáč, ale trocha mám pocit, že nečítaš čo Ti píšeme. V príspevkoch 12, 15 a 19 Ti to píšem a aj Liba a aj ako k tomu mohlo dojsť, neviem ako sa to dá ešte vystvetliť.
Účet 431 sa nazýva hospodársky výsledok vo schvaľovaní. Nepredpokladám, že sa nejakej spoločnosti podarilo dosiahnuť rozdiel medzi výnosmi a nákladmi nula. Keď sa HV rozdeľoval, muselo sa dať čo rozdeľovať, takže samozrejme účet 431, ktorý na začiatku účtovného i zdaňovacieho obdobia zobrazuje výsledok hospodárenia z predchádzajúceho roka nemôže nemať PS.



Niektoré softy uvádzajú v začiatočnom účte súvahovom HV z predošlého roka ako 701/710. 710 treba prepísať na 431, t.j. je to 701/431. Po zasadnutí valného zhromaždenia ten HV povedzme, že bol 300 tis. účtuješ napr. na nerozdelený zisk 431/428 285 000 a 431/421 15 000. Ak ho nemáš prerozdelený, tak Ti povyšuje alebo ponižuje HV v súvahe.
čiže účet 431 musí ostatť nulový



Mala by si najskôr zistiť, či na účte 431 má byť počiatočný zostatok - podľa mňa áno, lebo naň prejde z roka 2007 rozdiel Tried 5 a 6, t.j. zisk alebo strata. Pozri do Sú r.85 a VZaS r. 2007 , či tam je rované číslo ako HV; ak je rovnaké, malo by byť správne. Zisti jeho hodnotu v SK a táto suma musí byť 1.1.08 na účte 431 ako P.Z.
Ak firma dosiahla zisk, bude suma na DAL, ak stratu bude na MD.
A toto je tá suma, o ktorej ti písala evina, ako sa ďalej účtuje = rozdeľuje sa HV.
Zaúčtovaním rozdelenia HV sa účet 431 musí vynulovať.



Pozri v začiatočnom účte súvahovom 701, či HV roka 2007 nie je účtovaný 701/710 ako som Ti písala vyššie. Ten 710 musí byť 431 a tým dostaneš na 431 do PS HV roka 2007


tu ale píšeš že na 431 nie je počiatočný zostatok
- tak je alebo nie je ? lebo musí byť ! veď neskôr sa HV rozdeľoval.
timejka200
21.03.09,11:30
ďakujem ale neviem nájsť chybu prezrela som si aj denník fúha to bude ťažké ako by som teo ešte mohla skúsiť nájsť akou kontrolou? mesačne sa mi musi rovnať výsledok hosp. v súvahe a výsledovke? lebo som si pozerala a sa mi nerovná od začiatku roka...
evina
21.03.09,12:47
ďakujem ale neviem nájsť chybu prezrela som si aj denník fúha to bude ťažké ako by som teo ešte mohla skúsiť nájsť akou kontrolou? mesačne sa mi musi rovnať výsledok hosp. v súvahe a výsledovke? lebo som si pozerala a sa mi nerovná od začiatku roka...

nakoľko sme už podobné veci rozoberali v inej téme /a pamätáme si čo píšeme/, ja Ti dávam poslednú radu:
1. V tejto téme skús odpovedať konečne na otázku ako to je s PS na účte 431 a k ostatnému máš už odpovede i tu
http://www.porada.sk/t103458-p16-suvaha.html


Ad.2 - musí Ti sedieť, v tom je čaro PÚ.
Ak je rozdiel už v začiatku, samozrejme treba hľadať rozdiel v minulom roku. Musíš jednoducho poprezerať každý účet.
liba2
21.03.09,13:00
ďakujem ale neviem nájsť chybu prezrela som si aj denník fúha to bude ťažké ako by som teo ešte mohla skúsiť nájsť akou kontrolou? mesačne sa mi musi rovnať výsledok hosp. v súvahe a výsledovke? lebo som si pozerala a sa mi nerovná od začiatku roka...
Prepáč ale my o voze a ty o koze stále dokola... :D
už začínam mať pocit, že si z nás uťahuješ :D
Veď pozri konečné zostatky HK k 31.12.2007, skontroluj či je rovnaký súčet a rovnováha aktíva = pasíva.
Tie zostatky budú 1.1.2008 také isté len s tým rozdielom, že namiesto účtov tr. 5 a 6 zapíšeš rozdiel týchto účtov na účet 431. Kým neurobíš túto prácu, celkom zbytočne porovnávaš HV medzi súvahou a VZaS. Tá chyba sa ti vlečie celým rokom.
Začni hľadať od začiatku
renew
21.03.09,19:20
skús si skontrolovať PS a to tak, že si otvoríš účtovnú osnovu, myšou klikneš na hocijaký riadok v osnove a slačíš .0 Enter a zobrazia sa ti riadky súvahy ktoré sú na riadku 0. Otvoríš si tlačové zostavy - obratovú predvahu analyticky k 01.01. Ten zostatok sa musí rovnať 0. rene
timejka200
23.03.09,15:55
už som našla chybu ale nie celkom hned v prvom mesiaci január je rozdiel v súvahe a výsledovke tá suma ktorá mi nesedí tak hladám chybu...
liba2
23.03.09,16:40
už som našla chybu ale nie celkom hned v prvom mesiaci január je rozdiel v súvahe a výsledovke tá suma ktorá mi nesedí tak hladám chybu...
timejka200, ty sa nám - evine a mne posmievaš :D ?
už máš skontrolované a opravené tie počiatočné stavy 1.1.2008 ?
k tomu nám vôbec neodpovedáš :) .
evina
23.03.09,16:44
Ja som to už Libuš vzdala :)
liba2
23.03.09,16:45
Ja som to už Libuš vzdala :)mne sa to tiež tak javí :D najmä po tomto poslednom príspevku.
timejka200
24.03.09,15:49
no sorry...začiatočné stavy k 1.1 mi vyhadzuje v programe že nesedí účet 022...všetky účty so sumou vo firme neviem čo to znamená...nahadzovala som ich podľa konečných stavov roku 2007po inej účtovníčke tak vôbec neviem...