JAJA11
10.03.09,08:03
Potrebujem poradiť ako správne zaúčtovať nasledovný prípad: Na základe zmluvy firma dodá odberateľovi zákazku - službu. Časť uvedenej zákazky -služby dodá iný dodávateľ - na konci roka. Keďže zákazka ešte nie je dokončená, konečnému odberateľovi sa nevyúčtuje, ale až v nasledujúcom roku. Kedy sa uvedená služba dostane do nákladov firmy, prípadne ako správne vyčísliť výnosy v tomto prípade? Ako sa správne vyčísli daňový základ? :o
JAJA11
18.03.09,09:58
Potrebujem poradiť ako správne zaúčtovať nasledovný prípad: Na základe zmluvy firma dodá odberateľovi zákazku - službu. Časť uvedenej zákazky -služby dodá iný dodávateľ - na konci roka. Keďže zákazka ešte nie je dokončená, konečnému odberateľovi sa nevyúčtuje, ale až v nasledujúcom roku. Kedy sa uvedená služba dostane do nákladov firmy, prípadne ako správne vyčísliť výnosy v tomto prípade? Ako sa správne vyčísli daňový základ? :o

Nemá niekto niečo podobné ? :o
Efinečka
18.03.09,10:10
V PÚ použiješ nedokončenú výrobu 121/611 minimálne vo výške prijatej poddodávky t.j. tak, aby náklady a výnosy boli daňovo neutrálne. V JÚ náklady a výnosy po zaplatení.