emarosl
10.03.09,16:13
Dobrý deň prajem,

prosím Vás, mohli by ste mi potvrdiť, že kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.2008 v pokladni v eurách sú daňové?

Napr. v priebehu roku 2008 uhradí dlžník pohľadávku v sume 10 000 eur v hotovosti. Zaúčtovali sme to kurzom NBS platným v deň úhrady (pri ktorom bola suma v pokladni vyjadrená v slovenskej mene v hodnote 303 000 Sk). K 31.12.2008 má byť zostatok v pokladni 301 260 sk (však?).

Rozdiel (kurzová strata) v sume 1 740 sk je daňovým výdavkom, však? Alebo sa mýlim?

Ďakujem krásne za Vaše rady!

P.S. Myslím si, že to nie je dôležité, ale len by som upozornil, že nemáme podané oznámenie podľa § 17 ods. 17 zákona o dani z príjmov.
emarosl
10.03.09,15:55
Prosím Vás, mohli by ste mi poradiť?
azla
10.03.09,16:48
K 31.12.2008 počítate kurzové rozdiely na účte majetku a záväzkov a vypočítané kurzové rozdiely sú daňovo uznané.
(kurzová strata vo vašom prípade 1740,- Sk ...účet.... 563 ....daňový výdavok)
ekopo
10.03.09,16:53
JU - PU ?
emarosl
10.03.09,18:06
JU - PU ?

Pardon - zle som sa vyhadril - PU - zaúčtovali sme kurzové rozdiely k pokladni v eur na ucet 563. Ale nie sme si istí, či dobre a či je to daňové.

Ďakujem krásne za Vašu pomoc!
emarosl
11.03.09,07:12
Prosím Vás, a mohli by ste ma uistiť, že aj ten prepočet kurzových rozdielov máme správne?

Ďakujem veľmi pekne!
Tweety
11.03.09,07:14
Dobrý deň prajem,

prosím Vás, mohli by ste mi potvrdiť, že kurzové rozdiely vyčíslené k 31.12.2008 v pokladni v eurách sú daňové?

Napr. v priebehu roku 2008 uhradí dlžník pohľadávku v sume 10 000 eur v hotovosti. Zaúčtovali sme to kurzom NBS platným v deň úhrady (pri ktorom bola suma v pokladni vyjadrená v slovenskej mene v hodnote 303 000 Sk). K 31.12.2008 má byť zostatok v pokladni 301 260 sk (však?).

Rozdiel (kurzová strata) v sume 1 740 sk je daňovým výdavkom, však? Alebo sa mýlim?

Ďakujem krásne za Vaše rady!

P.S. Myslím si, že to nie je dôležité, ale len by som upozornil, že nemáme podané oznámenie podľa § 17 ods. 17 zákona o dani z príjmov.
Na správnu odpoveď je potrebné vedieť, akým kurzom táto pohľadávka bola zaúčtovaná pri jej vzniku. Pri jej úhrade vznikne KR medzi jej výškou a úhradou. Prosím, dopíš to. A k tomu prepočítavaniu k 31.12- ak je pohľ. k 31.12.08 už uhradená, tak už k 31.12.08 nemáte čo prepočítavať.
emarosl
11.03.09,07:20
Na správnu odpoveď je potrebné vedieť, akým kurzom táto pohľadávka bola zaúčtovaná pri jej vzniku. Prosím, dopíš to.

Pohľadávka bola precenená kurzom NBS ku dňu vzniku na sumu 302 000 Sk. Tam mi vznikol kurzový rozdiel v sume 1 000 Sk, ktorý máme na účte 663.

Ja by som však potrebovala skontrolovať kurzový rozdiel vypočítaný k 31.12.2008 v pokladni. Tam máme stav valút k 31.12.2008 pred zaúčtovaním akýchkoľvek kurzových rozdielov v sume 10 000 eur = 303 000 Sk. Kurzový rozdiel (prepočet konv. kurzom) mi potom vyšiel 1 740 Sk - daňová strata. Je to správne, prosím?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď!
Tweety
11.03.09,07:21
Pohľadávka bola precenená kurzom NBS ku dňu vzniku na sumu 302 000 Sk. Tam mi vznikol kurzový rozdiel v sume 1 000 Sk, ktorý máme na účte 663.

Ja by som však potrebovala skontrolovať kurzový rozdiel vypočítaný k 31.12.2008 v pokladni. Tam máme stav valút k 31.12.2008 pred zaúčtovaním akýchkoľvek kurzových rozdielov v sume 10 000 eur = 303 000 Sk. Kurzový rozdiel (prepočet konv. kurzom) mi potom vyšiel 1 740 Sk - daňová strata. Je to správne, prosím?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď!
KR-strata v pokladni: 563AE/211AE.
KvetkaK
11.03.09,07:21
Pohľadávka bola precenená kurzom NBS ku dňu vzniku na sumu 302 000 Sk. Tam mi vznikol kurzový rozdiel v sume 1 000 Sk, ktorý máme na účte 663.

Ja by som však potrebovala skontrolovať kurzový rozdiel vypočítaný k 31.12.2008 v pokladni. Tam máme stav valút k 31.12.2008 pred zaúčtovaním akýchkoľvek kurzových rozdielov v sume 10 000 eur = 303 000 Sk. Kurzový rozdiel (prepočet konv. kurzom) mi potom vyšiel 1 740 Sk - daňová strata. Je to správne, prosím?

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď!
Áno, je to správne, zaúčtuješ kurzovú stratu 563/211.
Lila
11.03.09,07:25
áno, tak to má byť, máte v pokladni EUR drahé EURá, teda stav v pokladni
k 31.12.2008 má byť 301.260 Skk ...100.000 EUR.
KR 1.740 Skk je riadny daň. náklad r.2008.
Ingrid Ondruskova
11.03.09,07:38
V príspevku č.4 je otázak či JÚ alebo PÚ, v prípade kurz.ziskov a strát je zásadný rozdiel? /samozrejme okrem toho, ž JÚ nepozná konkrétne účty ako v PÚ/...
mamullienka
17.03.09,11:59
Dobrý deň, ak SZČO zrušil v októbri devízový účet, zostatok bol nula, môžem potom zaradiť kurzovú stratu k 31.12.2008 do daňových výdavkov? Alebo mám vypočítať kurzový rozdiel k 31.10.2008? Jedná sa o JÚ. Prosím poraďte mi. Ďakujem
m.hladka
17.03.09,12:17
Ak bol zostatok na D-BU nula, tak tam nemôže byť kurzový rozdiel.
sluzby
17.03.09,12:51
dobry den, mohli by ste mi poradit blizsie, ako sa uctuju kurzove rozdiely v JU.dakujem.
KvetkaK
17.03.09,12:54
Ak bol zostatok na D-BU nula, tak tam nemôže byť kurzový rozdiel.
Prečo by nemohol? Počas roka sa predsa účtuje na devízovom účte rôznymi kurzami a keď sa aj účet zrušil a stav devíz je 0, tak v SKK môže vzniknúť kurzový rozdiel.
Alebo sa mýlim? :rolleyes:
KvetkaK
17.03.09,12:55
Dobrý deň, ak SZČO zrušil v októbri devízový účet, zostatok bol nula, môžem potom zaradiť kurzovú stratu k 31.12.2008 do daňových výdavkov? Alebo mám vypočítať kurzový rozdiel k 31.10.2008? Jedná sa o JÚ. Prosím poraďte mi. Ďakujem
Ak Ti vznikla ku koncu roka kurzová strata, tak podľa mňa je to daňový výdavok.
mamullienka
17.03.09,13:21
Ďakujem za odpoveď.
m.hladka
17.03.09,15:45
Prečo by nemohol? Počas roka sa predsa účtuje na devízovom účte rôznymi kurzami a keď sa aj účet zrušil a stav devíz je 0, tak v SKK môže vzniknúť kurzový rozdiel.
Alebo sa mýlim? :rolleyes:
Aha, vlastne áno.
ada159
18.03.09,14:19
Prosím ak sa dá súrne o radu. V 04/2008 sme dostali faktúru v EUR na kúpu vozidla, pričom k prevzatiu vozidla prišlo v jan.2008. Z tohto dôvodu sme museli podať aj opravné daň.priznanie k DPH. Ale teraz som zostala zaskočená, či som spravila správny prepočet kurzom a chcela by som predísť zle vypočítanému kurzovému rozdielu. Pre účel dph a zaradenie do majetku kurz zo dňa prevzatia a vystavenia faktúry ( január) a pre zaučtovanie do evidencie a kurz.rozdielov dátum prijatia (apríl)?Prosím súrne o radu. Velká vdaka každému
ada159
18.03.09,14:37
prosím, skúste niekto poradiť
rena79
28.03.09,23:06
Poprosím Vas o radu. Účtujem na devízovom účte celý rok kurzom NBS aktuálnym k danému pohybu. Kurz. rodiely s uhradených faktúr som zaúčtovala cez uzávierkové operácie. Nie je mi však jasné ako spravím KR na účte na konci roka. Zostatok k 31.12.2008 je 115,55 EUR.
Učtujem v JÚ. Ďakujem
zajo
29.03.09,11:28
Poprosím Vas o radu. Účtujem na devízovom účte celý rok kurzom NBS aktuálnym k danému pohybu. Kurz. rodiely s uhradených faktúr som zaúčtovala cez uzávierkové operácie. Nie je mi však jasné ako spravím KR na účte na konci roka. Zostatok k 31.12.2008 je 115,55 EUR.
Učtujem v JÚ. Ďakujem
Kurzové rozdiely z úhrad faktúr sa predsa v jednoduchom účtovníctve neúčtujú alebo mi niečo uniklo?
Na konci roka urobíš kurzový rozdiel len v pokladni a v banke. Kurz k 31.12. x stav v pokladni (banke), rozdiel je strata alebo zisk.
rena79
29.03.09,12:38
Ale program ma nechce ďalej pustiť. Musím
zadať kurz k dátumu vystavenia a takisto k dátumu úhrady´, kurzový zisk, ktorý vznikol mi ťahá do výkazu ako pohľadávku, preto musím v money zakliknúť ako konečnú úhradu a vtedy mi zmizne tá pohľadávka a do úhrad mi natiahne normálnu úhradu a ten kurz. rozdiel.Potom cez uzavierkové úpravy naúčtujem kurz.rozdiely. Nemám stým skúsenosť, ale ak viete, poradte. Ďakujem
zajo
29.03.09,14:44
Ale program ma nechce ďalej pustiť. Musím
zadať kurz k dátumu vystavenia a takisto k dátumu úhrady´, kurzový zisk, ktorý vznikol mi ťahá do výkazu ako pohľadávku, preto musím v money zakliknúť ako konečnú úhradu a vtedy mi zmizne tá pohľadávka a do úhrad mi natiahne normálnu úhradu a ten kurz. rozdiel.Potom cez uzavierkové úpravy naúčtujem kurz.rozdiely. Nemám stým skúsenosť, ale ak viete, poradte. Ďakujem
Nerozumiem do akého výkazu ti ťahá zisk ako pohľadávku. Tiež účtujem v money a keď uhrádzam zf tak mi vznikne preplatok alebo nedoplatok ktorý vyrovnám v interných dokladoch. A keď som účtovala v alfe tak tam mi automaticky kurzový rozdiel vyrovnalo vo faktúre ale do žiadneho výkazu mi to nebralo.
zajo
29.03.09,15:03
Tak ešte raz, kurzové rozdiely z úhrad faktúr sa cez uzávierkové úpravy účtovať nemajú. Pred zaúčtovaním uzávierkových úprav zaúčtuješ len kurzové rozdiely z dev.účtu alebo pokladne v cudzej mene ako posledné položky v peňažnom denníku.
V uzávierkových úpravách sa účtujú kurzové rozdiely vznikajúce pri úhrade dlhodobého majetku v cudzej a kurzový rozdiel pri finančnom prenájme.
Opravte ma niekto ak sa mýlim.
rena79
29.03.09,19:48
Zajo ďakujem za podrobné a výstižné vysvetlenie. Už som si to našla aj v postupoch účtovania JÚ. Ešte raz ďakujem za radu. V money v JÚ sa KR nedá uhradiť cez ID, ale našla som pri úhrade, že treba zakliknúť ,,konečná úhrada´´ a vtedy to už neťahá do výkazu o majetku a záväzkov ako -pohľadávka. Možno to je rada pre niekoho, kto mal tiež tento problém. Som rada, že existuje porada a VY!
zajo
30.03.09,05:43
[quote=rena79;1005314] V money v JÚ sa KR nedá uhradiť cez ID, ale našla som pri úhrade, že treba zakliknúť ,,konečná úhrada´´ a vtedy to už neťahá do výkazu o majetku a záväzkov ako -pohľadávka.

Účtujeme v tom istom programe a celkom inak :rolleyes:. Ja tie preplatky či nedoplatky - KR zlikvidujem cez ID. Snažila som sa nájsť tú konečnú úhradu ale nepodarilo sa mi, prosím ťa kde to je?


Už som to našla :):)