eniva
11.03.09,08:35
Dobrý deň všetkým,
mám tu taký malý problémik a snáď sa nájde niekto šikovný, kto by mi poradil... Vlani sme na základe zmluvy a predfaktúr platili preddavky na stroj, ktorý nám vyrábali v Číne, všetky tieto preddavky som účtovala na 052 - Preddavky na DHM. Ked nám konečne vo februári stroj prišiel a ja som chcela zaúčtovať clo a stroj zaradiť, bolo mi povedané, že stroj u nás nezostane ale hned ako bude funkčný ho predávame do ďalšej firmy tu na Slovensku. Čo ja mám teraz spraviť s tými preddavkami??? MOžno pre niekoho jednoduchá vec, ale ja si s tým akosi neviem rady... ako to všetko správne zaúčtovať???
Eniva
mám tu taký malý problémik a snáď sa nájde niekto šikovný, kto by mi poradil... Vlani sme na základe zmluvy a predfaktúr platili preddavky na stroj, ktorý nám vyrábali v Číne, všetky tieto preddavky som účtovala na 052 - Preddavky na DHM. Ked nám konečne vo februári stroj prišiel a ja som chcela zaúčtovať clo a stroj zaradiť, bolo mi povedané, že stroj u nás nezostane ale hned ako bude funkčný ho predávame do ďalšej firmy tu na Slovensku. Čo ja mám teraz spraviť s tými preddavkami??? MOžno pre niekoho jednoduchá vec, ale ja si s tým akosi neviem rady... ako to všetko správne zaúčtovať???
Eniva
Tweety
11.03.09,07:46
Dobrý deň všetkým,
mám tu taký malý problémik a snáď sa nájde niekto šikovný, kto by mi poradil... Vlani sme na základe zmluvy a predfaktúr platili preddavky na stroj, ktorý nám vyrábali v Číne, všetky tieto preddavky som účtovala na 052 - Preddavky na DHM. Ked nám konečne vo februári stroj prišiel a ja som chcela zaúčtovať clo a stroj zaradiť, bolo mi povedané, že stroj u nás nezostane ale hned ako bude funkčný ho predávame do ďalšej firmy tu na Slovensku. Čo ja mám teraz spraviť s tými preddavkami??? MOžno pre niekoho jednoduchá vec, ale ja si s tým akosi neviem rady... ako to všetko správne zaúčtovať???
Eniva
Jednoducho ich preúčtuj z 052 na 314.
mám tu taký malý problémik a snáď sa nájde niekto šikovný, kto by mi poradil... Vlani sme na základe zmluvy a predfaktúr platili preddavky na stroj, ktorý nám vyrábali v Číne, všetky tieto preddavky som účtovala na 052 - Preddavky na DHM. Ked nám konečne vo februári stroj prišiel a ja som chcela zaúčtovať clo a stroj zaradiť, bolo mi povedané, že stroj u nás nezostane ale hned ako bude funkčný ho predávame do ďalšej firmy tu na Slovensku. Čo ja mám teraz spraviť s tými preddavkami??? MOžno pre niekoho jednoduchá vec, ale ja si s tým akosi neviem rady... ako to všetko správne zaúčtovať???
Eniva
Jednoducho ich preúčtuj z 052 na 314.
eniva
11.03.09,08:42
aha, a to je také jednoduché??? no super, len teraz ešte neviem, že čo s tým clom, kam mám to naúčtovať
a dakujem za odpoved
a dakujem za odpoved
Tweety
11.03.09,09:04
aha, a to je také jednoduché??? no super, len teraz ešte neviem, že čo s tým clom, kam mám to naúčtovať
a dakujem za odpoved
A už máš faktúru za stroj?
a dakujem za odpoved
A už máš faktúru za stroj?
eniva
11.03.09,09:46
ano, práve som ju našla medzi papiermi z colnice
eniva
11.03.09,09:52
a navyše sa ešte stále neviem vymotať z tých preddavkov, lebo mi to nejako divne prepočítalo, na 052 mám zostatok 37454,53 Eur, ale v skutočnosti sme zaplatili 37095, teraz by som to mala asi riešiť cez kurzové rozdiely, mám pravdu??
adato
17.03.09,13:13
Ja by som navrhovala riadne zaúčtovať obstaranie na 042, (faktúra + clo).
Následne zaúčtovať odpredaj z účtu 042.
Zálohy mali byť prepočítané historickým a nie konverzným kurzom. Teda kurzom, ktorým bola záloha pôvodne zaúčtovaná, asi tam budete mať nejakú chybu, lebo by ste sa mali dostať na tú hodnotu, ktorú ste platili.
Následne zaúčtovať odpredaj z účtu 042.
Zálohy mali byť prepočítané historickým a nie konverzným kurzom. Teda kurzom, ktorým bola záloha pôvodne zaúčtovaná, asi tam budete mať nejakú chybu, lebo by ste sa mali dostať na tú hodnotu, ktorú ste platili.
eniva
18.03.09,10:29
hej, aj mňa napadla takáto možnosť, lenže konateľ s tým nesúhlasil, nič sa nebude zaraďovať, je to pre nás tovar, ktorý ďalej predáme. tak to skúsim spraviť, ako navrhovala Tweety, že to proste preúčtujem na 314. a čo sa týka tých preddavkov, všetky sa platili v Eurách z valutového účtu, len jeden sme platili z účtu korunového a tam mi zrejme vznikol ten rozdiel. som zvedavá, čo s tým teraz, ked už mám minulý rok uzavretý spravím... snaď ma niečo napadne. a clo som rozmýšľala, že zaúčtujem na 568 - bude to tak OK??
Tweety
18.03.09,10:45
hej, aj mňa napadla takáto možnosť, lenže konateľ s tým nesúhlasil, nič sa nebude zaraďovať, je to pre nás tovar, ktorý ďalej predáme. tak to skúsim spraviť, ako navrhovala Tweety, že to proste preúčtujem na 314. a čo sa týka tých preddavkov, všetky sa platili v Eurách z valutového účtu, len jeden sme platili z účtu korunového a tam mi zrejme vznikol ten rozdiel. som zvedavá, čo s tým teraz, ked už mám minulý rok uzavretý spravím... snaď ma niečo napadne. a clo som rozmýšľala, že zaúčtujem na 568 - bude to tak OK??
Nie, nebude, clo je súčasťou obstarávacej ceny tovaru.
Nie, nebude, clo je súčasťou obstarávacej ceny tovaru.
adato
18.03.09,11:36
Nerozumiem v čom je problém, keď chce mať stroj ako tovar a nie ako majetok na obstaraní. Rozdiel je len ten, že sa to vykazuje v dlhodobých, alebo obežných aktívach. Tiež by bolo potrebné skontrolovať, či Vám táto aktivita sedí na to, čo máte v predmete podnikania a ako boli formulované objednávky. Možno bol takýto zámer už na začiatku.