katika0606
11.03.09,13:06
Prosím Vás, mám takýto problém, a kedže som "začiatočnik", neviem si s tým rady.
Spoločnosť X vystavila v roku 2008 spoločnosti Z faktúru. V roku 2009 spoločnosť X postúpila pohľadávku spoločnosti Y - postupníkovi, číže nám. Ako mám túto faktúru zaúčtovať?
ďakujem
Zoltán Kovács
11.03.09,12:13
katika0606
11.03.09,14:14
a prečo to musím dávať na účet 546?
avošodrak
17.03.09,09:41
Mám podobný problém ako katika0606. Ja som dostala dobropisovanú faktúru v r. 2008, ktorú postupujeme inej firme ešte v r. 2008, lebo sa nás netýka.
Potrebujem sa toho zbaviť a neviem ako to zaúčtovať a už sa strašne rýchlo blíži účtovná uzávierka a neviem si stým rady.
Poraďte
Vďaka
katika0606
17.03.09,10:32
avošodrak, asi si budeme musieť poradiť sami