Inuska17
14.03.09,14:15
ahojte, ak je zisk zaúčtujem 591/341 ako posledný účtovný prípad. a ak je účtovná strata, to sa neúčtuje?
Andyke
14.03.09,13:19
Zápis 591/341 je zaúčtovanie daňovej povinnosti.

Ak Ti vychádza účt.strata k 31.12.2008 nerobíš žiadny účt.zápis
Inuska17
14.03.09,13:28
za rok 2007 bola strata. v roku 2008 som zaúčtovala preúčtovanie straty na účet neuhradenej straty 65000 skk 429/431. je to ok tento účtovný zápis? Za rok 2008 je zisk 800000 sk. Od zisku si odpočítam stratu za rok 2007. aby sa mi vyrovnala 429, mala by som zaúčtovať 431/429 65000skk?
azla
14.03.09,13:35
Zápis preúčtovanie straty z r. 2007 429/431 je v poriadku.

Zisk dosiahnutý v r. 2008 sa na základe zápisnice z VZ môže použiť na úhradu straty min. období 431/429.
Inuska17
14.03.09,13:41
ak teda rok 2007 strata. Ale kreditné úroky z bankového účtu boli 20 skk. To by sa tiež malo zaúčtovať ako 591/341 ešte do roku 2007?
azla
14.03.09,13:47
ak teda rok 2007 strata. Ale kreditné úroky z bankového účtu boli 20 skk. To by sa tiež malo zaúčtovať ako 591/341 ešte do roku 2007?

Rok 2007 už máš uzavretý, tam už nič nezačtuješ.:rolleyes:

Kreditné úroky si mala na účte 662. Máš na mysli asi zráškovú daň z úrokov.
Ak bola 20 Sk, to znamená, že menej ako 100,- tak DÚ ju nevracia. Ak nechceš o ňu prísť, tak požiadaj o preúčovanie na inú daň, alebo ju jednoducho odúčtuj (do NN).
Inuska17
14.03.09,13:52
Azla ako si myslela odúčtovať od čoho?
Zoltán Kovács
14.03.09,14:16
za rok 2007 bola strata. v roku 2008 som zaúčtovala preúčtovanie straty na účet neuhradenej straty 65000 skk 429/431. je to ok tento účtovný zápis? Za rok 2008 je zisk 800000 sk. Od zisku si odpočítam stratu za rok 2007. aby sa mi vyrovnala 429, mala by som zaúčtovať 431/429 65000skk?

Označený zápis sa bude účtovať až v roku 2009!
azla
14.03.09,17:10
Azla ako si myslela odúčtovať od čoho?

V roku 2007 píšeš že si mala účtovnú stratu 65 000,-.
Neviem či si mala aj daňovú stratu, ale asi áno, ak vravíš , že ti ostala na účte 341 daň z úrokov.

V DP si ju mala vykázať do r. kde sa uvádza zrážková daň, a výsledne by Ti vyšiel daňový preplatok 20,- Sk.
To by mal byť aj zostatok na účte 341 k 31.12.2007.
Vzhľadom k tomu, že daňový úrad preplatok do 100,- Sk nevracia, mala si možnosť (ešte trvá) požiadať daňový úrad o započítanie na inú daň.

V roku 2008 sa domnievam, už nemôžeš si tu daň odratávať v DP od daňovej povinnosti r. 2008, lebo to je zrážková daň z r. 2007.

Daňovú povinnosť v roku 2008 si vysporiadaš v DP r. 2008.

Ak by si si robila inventúru účtu 341 tak ti tam visí 20,- Sk.
Buď napíšeš list a požiadaš o preúčtovanie tejto dane na inú daň, dohodneš sa so správcom, alebo
20,- Sk, keďže to nie je likvidačná suma tak odúčtuješ. (momentálne ma napadá účet 546NN, alebo 548NN/341.)
sybila3
18.03.10,13:07
doteraz sme vždy mali daňovú povinnosť, konečne som sa naučila ako sa účtuje a teraz máme zrazu stratu, čo treba urobiť na konci roka, nebudem účtovať nič? Vypíšem DP a výkazy?
azla
18.03.10,13:16
doteraz sme vždy mali daňovú povinnosť, konečne som sa naučila ako sa účtuje a teraz máme zrazu stratu, čo treba urobiť na konci roka, nebudem účtovať nič? Vypíšem DP a výkazy?

Urobiš výkazy pred zdanením, zistiš HV.

Vyplniš DP, odpoč. polož, pripoč. položky, atď, dostaneš základ dane.

Ak je Tvoj základ dane 0,- - daň neplatiš.
Keďže daň neplatiš, ani o nej neúčtuješ.
Keďže už neučtuješ o dani, Tvoje výkazy pred zdanením sú také isté, ako boli pred zdanením. (ak nemaš povinnosť učtovať o odloženej dani).
sybila3
20.03.10,14:51
to ovládam, ako mám urobiť kladný hosp. výsledok, ale stratu sme ešte nemali, takže na konci roka sa neúčtuje, výkazy zostavajú pred zdanením také isté ako po zdanení. A na začiatku roka sa preúčtuje 429/431? A zostane tam až do ďalšieho HV ake bude kladný? ďakujem
Zoltán Kovács
20.03.10,14:54
to ovládam, ako mám urobiť kladný hosp. výsledok, ale stratu sme ešte nemali, takže na konci roka sa neúčtuje, výkazy zostavajú pred zdanením také isté ako po zdanení. A na začiatku roka sa preúčtuje 429/431? A zostane tam až do ďalšieho HV ake bude kladný? ďakujem

Zápis 429/431 sa nerobí na začiatku roka, ale až po rozhodnutí valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje čo so stratou. Možno dá k úhrade spoločníkom, možno dá preúčtovať ako neuhradená strata.

O hospodárskom výsledku sa vždy účtuje na základe rozhodnutia VZ, dovtedy má ostať na 431.
Kristina27
20.03.10,14:55
stratu môžeš vysporiadať z nerozdeleného zisku minulých rokov /428/, z RF /421/ alebo nechať na účet 429 a v budúcnosti vysporiadať.
sybila3
20.03.10,19:55
ak bude ako neuhradená strata, potom je možnosť v ďalšom roku ju odpočítať od zisku?
Zoltán Kovács
21.03.10,10:07
ak bude ako neuhradená strata, potom je možnosť v ďalšom roku ju odpočítať od zisku?

V účtovníctve na účte 429 sa vykazuje účtovný hosp.výsledok, ktorý nemusí korešpondovať (rovnať sa) s daňovou stratou uvedenou v daňovom priznaní. Z budúcich ziskov kladných základov dane je možné si uplatniť daňovú stratu v nasledujúcich 5 rokov (podľa nového 7 rokov).

P.S.: Zámerne som písal kladný základ dane, nakoľko môže vyskytnúť situácia, keď účtovný hospodársky výsledok je záporný (teda účtovná strata), ale základ dane bude plusový.
orav
21.03.10,11:56
Pekný deň,
prosím o radu.....sme PO-neziskovka-cirkevná organizácia, minulý rok sme mali stratu 5 290,38.-Euro, , tento rok sme mali zisk 11 112,06.- E / z toho za zdaňovaciu činnosť bol zisk 1 570,30.-E/, dá sa nejako urobiť, aby som si tou minuloročnou stratou nejako znížila tento rok základ dane??? a ako to mám všetko napísať do daňového priznania...veľmi pekne prosím o radu.....
Vopred všetkým ďakujem....
azla
21.03.10,12:37
ak bude ako neuhradená strata, potom je možnosť v ďalšom roku ju odpočítať od zisku?

Ak sa bavíme o účtovníctve, tak zisk v ďalších obdobiach sa môže použiť na kompenzáciu straty minulých účtovných období.
(učtovanie medzi 428,429,431)
Stefan2005
21.03.10,15:50
Pekný deň,
prosím o radu.....sme PO-neziskovka-cirkevná organizácia, minulý rok sme mali stratu 5 290,38.-Euro, , tento rok sme mali zisk 11 112,06.- E / z toho za zdaňovaciu činnosť bol zisk 1 570,30.-E/, dá sa nejako urobiť, aby som si tou minuloročnou stratou nejako znížila tento rok základ dane??? a ako to mám všetko napísať do daňového priznania...veľmi pekne prosím o radu.....
Vopred všetkým ďakujem....

Strata sa dá umorovať v ďalších zdaňovacích obdobiach. Ale neziskovkami sa nezaoberám, možná by bola vhodné zadať otázku a v téme neziskoviek....
Stefan2005
21.03.10,15:55
Zápis 591/341 je zaúčtovanie daňovej povinnosti.

Ak Ti vychádza účt.strata k 31.12.2008 nerobíš žiadny účt.zápis



P.S.: Zámerne som písal kladný základ dane, nakoľko môže vyskytnúť situácia, keď účtovný hospodársky výsledok je záporný (teda účtovná strata), ale základ dane bude plusový.

Zoli, presne ma toto napadlo pri prečítaní vyššieho príspevku...
Zoltán Kovács
21.03.10,20:20
Zoli, presne ma toto napadlo pri prečítaní vyššieho príspevku...

A môže samozrejme nastať aj opačný prípad. Účtovný hosp. výsledok môže byť kladný, ale daňový záporný.
evucha1
22.03.10,16:29
Ja by som sa chcela opýtať ako mám zaúčtovať daň z príjmu, ktorú som v roku 2008 umorila z dôvodu straty minulých období. V tomto roku mi ostala na účte 341 a neviem ako tento rozdiel zaúčtovať. Ďakujem
azla
22.03.10,17:34
Ja by som sa chcela opýtať ako mám zaúčtovať daň z príjmu, ktorú som v roku 2008 umorila z dôvodu straty minulých období. V tomto roku mi ostala na účte 341 a neviem ako tento rozdiel zaúčtovať. Ďakujem

Nerozumiem celkom otázke, lebo sú tam rôzne pojmy.
Ako mám zaúčtovať daň z prijmu ....
Ak si daňový základ roku 2008 ponížila tým, že si umorila straty minulých účtovných období, tak si možno neplatila žiadnu daň, alebo si platila nižšiu daň.
To aká bola daňová povinnosť r. 2008 vidíš z DP za r. 2008.
Ak nebola žiadna daň - nič si nemala učtovať.
Ak bola nejaká daň - mala si to zaúčtovať v r. 2008 591/341.

Daňovú stratu "umorujeme"
Účtovnú stratu, zisk učtujeme.

Tebe možno ide o to (to sa iba domnievam), že do r. 2009 v PS sa Ti prenesie HV r. 2008 - účtovný zisk - a čo s ním ?

Účtovanie v účtovníctve vôbec nesúvisí s tým, či si si v DP niečo umorovala alebo nie.

HV r. 2008 zaúčtuješ tak, ako rozhodlo VZ.
Napr. tvoriš RF 421, rozdeliš zisk spoločníkom 364, alebo ostane na nerozdelenom zisku 428, alebo kompenzuješ so stratami na účte 429 atď.....
Stefan2005
22.03.10,17:39
Ak nebola žiadna daň - nič si nemala učtovať.
....

Aj ja to chápem ako je zvýraznené.
Riešenie v roku 2009 - podľa významnosti opravy:
nevýznamná 341/591
významná 341/428,429
Monika C.
08.03.11,16:42
Poradáci poprosím Vás o pomoc. Vedú podvojnú účtovníctvo ale vyplňujeme B - SZČO. V roku 2009 firma mala stratu 37426,21 ale položkou zvyš. ZD 343,39 som sa dostala na daňovú stratu 37082,82. O strate neúčtujem len som previedla zostatky kde mi previedlo 37426,21. Toho roku chcem umoriť tú stratu. Rozmýšlam správne keď umorím daňovú stratu tých 37082,82 až do výšky ZD. Ale čo s tým rozdielom účtujem o ňom? Ďakujem za odpoveď.
Monika C.
08.03.11,16:59
Pomôžete mi prosím.
KEJKA
08.03.11,17:17
neúčtuješ, iba uplatňuješ v DP
Badko
11.03.11,09:29
Dobrý deň,
chcem Vás požiadať o radu mám takýto problém:
Firme vyšla účtovná strata, ale keď pripočítam pripočítateľné položky vznikne
zisk - časť zisku chcem umoriť a zvyšok zisku / už nemám z čoho umorovať /
vyrátam daň - a zaplatím to mi je jasné, ale čo ďalej mám zaúčtovať daň v roku 2010 - 591/341 - a aké výkazy Súvaha a Výkaz ZaS odovzdám na DÚ -
lebo keď zaúčtujem daň tak mi vyjdu úplné iné výkazy. Už sa s tým morím a na nič som nedošla.
Vopred ďakujem za pomoc.
KEJKA
11.03.11,09:37
všetko máš dobre, a že ti vyjdú úplne iné výkazy, tak to hádam nie.
Výkazy po zdanení budú takmer rovnaké ako pred zaúčtovaním dane - zmeni sa riadok "daňové záväzky" a zmení sa HV bežného obdobia.
Zmenia sa samozrejme aj všetky súvisiace súčtové riadky, ale ak máš daňový záväzok, tak aktíva a pasíva by mali zostať rovnaké.
na DU samozrejme vždy odovzdávaš výkazy po zdanení.
Chápem, že ťa asi zmiatol fakt - firma v strate ale daňová povinnosť vznikla - nuž, taký je život, aj to sa stáva...........
Badko
11.03.11,09:45
Diky moc, presne tak isto som to urobila, ale ma to tak zneistilo, že som si to potrebovala upresniť
luciaNR
17.01.12,21:04
ahojte poraďáci potrebujem vašu radu
..s.r.o.: po zaúčtovaní všetkých dokladov mi vycháda účtovný zisk 793 €, no v DP, po uplatnení d.odpisov mi vychádza strata 3315€
čo s tým teraz? :( ako mám pokračovať? výkazy odovzdám pred zdanením? keďže žiadna daň.povinnosť nevznikla? a účt. zisk preúčtujem až po valnom zhrom.?
vopred moooc ďakujem!
luciaNR
18.01.12,07:49
ahojte poraďáci potrebujem vašu radu
..s.r.o.: po zaúčtovaní všetkých dokladov mi vycháda účtovný zisk 793 €, no v DP, po uplatnení d.odpisov mi vychádza strata 3315€
čo s tým teraz? :( ako mám pokračovať? výkazy odovzdám pred zdanením? keďže žiadna daň.povinnosť nevznikla? a účt. zisk preúčtujem až po valnom zhrom.?
vopred moooc ďakujem!
Stefan2005
18.01.12,09:14
..s.r.o.: po zaúčtovaní všetkých dokladov mi vycháda účtovný zisk 793 €, no v DP, po uplatnení d.odpisov mi vychádza strata 3315€
čo s tým teraz? ako mám pokračovať? výkazy odovzdám pred zdanením? keďže žiadna daň.povinnosť nevznikla? a účt. zisk preúčtujem až po valnom zhrom...

keď nevznikla žiadna daňová povinnosť, tak o nej ani nemôžeš účtovať
účtovný zisk sa rozdeľuje na valnom zhromaždení
ak by sa ešte zaúčtovala odložená daň, VZ by nemalo prakticky čo rozdeľovať
timejka200
07.03.18,07:47
vyšla mi strat -30 000 Eur účtujem o nej s mínusovým znamienkom?
Žabinka
07.03.18,08:00
vyšla mi strat -30 000 Eur účtujem o nej s mínusovým znamienkom?
myslíš zaúčtovanie HV k 31.12.?
účtovná strata 702/710 30000
deha
02.07.18,06:58
ale predtým zápisom je strata 431/702 je plus alebo mínus?
Kristina27
02.07.18,07:38
zadaj si novú otázku, ale účet 431 nemôže mať k 31.12. zostatok
Žabinka
02.07.18,08:01
ale predtým zápisom je strata 431/702 je plus alebo mínus?
takýto zápis ako zaúčtovanie HV po zdanení za aktuálne účtovné obdobie nepoznám..
Adiks
14.07.18,09:14
Ak ti vyjde účtovná strata, v účtovnom období, za ktoré vyšla strata účtuješ 702/710 a v nasledujúcom účtovnom období účtuješ 431/701. Obe tieto účtovné zápisy robí väčšina účtovných softvérov automaticky.