ba žoli
16.03.09,19:03
Dobrý deň, chcem sa spýtať, mám v účtovníctve nerozpustené náklady budúcich období za rok 2006,2007, chcela by som to dať do poriadku, ale keď ich rozpustím v r.2009 budú tieto nákldy nedaňové alebo daňové, keď sú to staré roky ? ďakujem
Tweety
16.03.09,18:11
Dobrý deň, chcem sa spýtať, mám v účtovníctve nerozpustené náklady budúcich období za rok 2006,2007, chcela by som to dať do poriadku, ale keď ich rozpustím v r.2009 budú tieto nákldy nedaňové alebo daňové, keď sú to staré roky ? ďakujem
Budú to nedaňové náklady roka 2009.
ba žoli
16.03.09,18:23
Ďakujem pekne.
monikal
19.03.09,19:59
ahojte mam ten istý pripad ,, viete mi poradit ako to zaučtovat v PU??? dik monikal
Dáša_
19.03.09,20:10
ja mám vždy jednu analytiku napr. 518900 a tam strkam všetky nedaňové náklady - tento účet potom v rámci danového priznania pripočítam k hospodárskemu výsledku.

Takže ak sú položky, ktore treba dať do poriadku, tak ich vysporaduvam cez takéto účty.
monikal
19.03.09,20:32
a kde v danovom taketo nedanove naklady potom zapišem..dik monikal
Dáša_
19.03.09,20:54
podľa toho o čo sa jedná, ale najčastejšie v danovom priznani do tabuľky III., časť A, riadok 14 - nasledne riadok 15 sumar. Následne na riadok 130 - Výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 zákona
alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona, okrem súm
uvedených na r. 140, 150 a 180 (tabuľka A - III. časť)
monikal
20.03.09,06:31
DAKUJEM VELMI PEKNE
monikal
24.03.09,13:15
prosim ešte o radu robim PU v MRP DOS
priklad :
Výnosy = 100000,- za skužby
Náklady = 50000,- za služby
5000,- pokuta DU na učte 545

ked si vytlačim hlavnu knihu výnosy su 100000,- a naklady su 55000,- ked idem robit danove dam tam 55.000,- a 5000,- ako pripočitatelnu položku alebo tam dam iba 50000,- a 5000,- pripoč.položka,,, už mi asi funguje len polovica mozgu ,,,dakujem monikal
Dáša_
24.03.09,13:21
prosim ešte o radu robim PU v MRP DOS
priklad :
Výnosy = 100000,- za skužby
Náklady = 50000,- za služby
5000,- pokuta DU na učte 545

ked si vytlačim hlavnu knihu výnosy su 100000,- a naklady su 55000,- ked idem robit danove dam tam 55.000,- a 5000,- ako pripočitatelnu položku alebo tam dam iba 50000,- a 5000,- pripoč.položka,,, už mi asi funguje len polovica mozgu ,,,dakujem monikal

tých 50000 je súčet učtov 51....?

t.j.súčet všetkých účtov začínajúcich na 5 je 55000?
monikal
24.03.09,13:50
518...50.000,-
545...5000,-
celkový sučet 5 učtov z hlavnej knihy je 55.000,-
monikal
24.03.09,15:27
PROSIIIIIIM
Dáša_
24.03.09,15:35
trieda 6 - trieda5 minus položky ponižujúce plus položky povyšujúce

t.j. 100000-55000 +5000
monikal
24.03.09,15:46
tz že ked mam na 518 služby za 50.000,- a pokutu na 545,- v hodnote 5000,- tak to spolu zapišem do DP ako náklady spolu a ešte tých 5000,- dam aj ako pripočitatelnu položku???
nie je to nejaka hovadina
azla
24.03.09,15:53
prosim ešte o radu robim PU v MRP DOS
priklad :
Výnosy = 100000,- za skužby
Náklady = 50000,- za služby
5000,- pokuta DU na učte 545

ked si vytlačim hlavnu knihu výnosy su 100000,- a naklady su 55000,- ked idem robit danove dam tam 55.000,- a 5000,- ako pripočitatelnu položku alebo tam dam iba 50000,- a 5000,- pripoč.položka,,, už mi asi funguje len polovica mozgu ,,,dakujem monikal


Tr. 6 ...........................100.000,-
Tr. 5..............................55.000,- (518=50.000; 545=5000)

r. 100 DP........................45.000,- (Tvoj účtovný zisk)
r. 130..............................5.000,- (pripočitat. položka)
--------------------------------------------------------------
základ dane....................50.000,-

Nie je to žiadna hovadina:rolleyes:, ale v r. 100 máš HV 45.000 kvôli tomu, že máš zaúčtovanú na účte 545 aj pokutu.
Vzhľadom k tomu, že pokuta je nedaňový náklad, tak musíš svoj vypočítaný HV v účtovníctve "upraviť" na daňový základ. Môžeš zohľadniť iba daňovo uznané náklady.
Keďže ti pokuta znížila Tvoj HV účtovne, ale daňovo nemá znížiť, tak ju musíš pripočítať k základu dane .:)
monikal
24.03.09,16:02
už mi svitlo dakujem veeeelmi peeeekne