janycko
17.03.09,09:24
Čaute poraďáci,

potreboval by som poradiť, ako mám správne zaúčtovať opravu účtu "podiely v dcérskej spoločnosti" : 061-...
Ide o to, že v roku 2004 vznikli dve spoločnosti, materská a dcérska. Základné imanie dcérskej spoločnosti je 600 000,-Sk. Splatené bolo 180 000,-, takže na účte 353-000 evidujeme doteraz 420 000,-Sk.
Problém je v tom, že materská spoločnosť neeviduje ani jeden predchádzajúci krok. To znamená, že neeviduje, že by mala nejaký podiel v dcérskej a takisto neeviduje, že by splatila časť podielu, t.j. 180 000,-Sk.
Tých 180 000,- bolo splatené príjmový blokom, ale výdavkový evidentne nebol v materskej spoločnosti zaúčtovaný.
Tak potrebujem poradiť, ako to mám zaúčtovať cez účty 428 alebo 429.
Ďakujem.
janycko
17.03.09,12:04
nenajde sa nikto, kto by mi pomohol?
adato
17.03.09,12:36
Mne to vychádza takto:
043/367 (600 000,-)
061/043 (600 000,-)
367/211 (221)....180 000,-
Problém vidím v tom, že sa im niekde stratilo tých 180 000,- je potrebné pohľadať, ako to zaúčtovali a urobiť opravu k tomu zápisu, okrem účtovného tu môže byť aj daňový problém, keď to dali niekde do nákladov.
janycko
17.03.09,12:55
problém je v tom, že o tom sa neúčtovalo vôbec a do nákladov to nešlo......takto nejak som aj ja rozmýšľal, že to zaúčtujem, ale chcem sa opýtať, že keď ide o významné zmeny, nemal by som to účtovať nejak cez 428 alebo 429?
janycko
17.03.09,13:58
už sa mi vyjasnilo, že to netreba účtovať pomocou 428 alebo 429, nakoľko nejde o nákladové alebo výnosové účty..........................................a mockrát ďakujem za pomoc, adato