anna81
20.03.09,10:14
Ahojte poraďáci. Do 31.12.2007 sme viedli účtovníctvo pre neziskové organizácie. Od 1.1.2008 účtujeme podľa účtovnje osnovy pre podnikateľov. Do r. 2007 mám vedený majetok na takých účtoch, ktoré nie sú v účt. osnove pre podnikateľov a ani v metodickom pokyne na prechod v účtovníctve.
na 018 mám evidovaný drobný dlhodobý nehmotný majetok (program) a na 078 oprávky k DDNM. Môžem to preúčtovať na 019? a 079?
na 023 - dopravné prostriedky a na 083 oprávky k dopr. prost. Môžem to dať na 022-analytiku?
Už som z toho všetkého zmagorená a ničím som si nie istá.
Ďalej som zistila (po predchádzajúcej účtovníčke a v starých rokoch-už nemám síl hľadať kde sa to stalo a všetko po nej upratovať) že 022 je o 2,- Sk nižšia ako 082! Odpisy sú správne. Môžem to dať ako 022/648? Nič vhodnejšie ma nenapadlo.
Prosím Vás o Vaše názory, aj keď viem že v tomto období nik nemá čas..
adato
20.03.09,14:02
Softvér by som dala na 013 a oprávky na 073, dopravné prostriedky tak ako hovoríte na 022.
Ako viete, že odpisy sú správne? Keby ste si ručne spracovali zoznam jednotlivých majetkov a dali tam obstarávacie hodnoty a oprávky?
Máte nejakú podpornú evidenciu? Ja by som skôr opravovala 08 a 551.
anna81
20.03.09,14:18
Ďakujem že ste sa ozvali. Odpisy sú správne podľa inv. karty. A rozmýšľala som aj nad tým, že by som opravila 082. Budem to musieť vyhľadať a riadne sa s tým pobaviť.