ekonom99
21.03.09,21:53
VZP oznamila v novembri 2008 živnostníkovi, že má preplatok z ročného zúčtovania poistného. Má sa účtovať o zrazenej dani a prípadne ju pýtať, ak sú preddavky vyššie ako daňová povinnosť?
Andyke
21.03.09,20:59
Tento preplatok je príjmom podľa §6, musíš o ňom účtovať - bez ohľadu aká daňová povinnosť vychádza .
ekonom99
21.03.09,21:11
učtoval som, ale neviem či je správne len netto sumu ktorá prišla na účet, alebo brutto a k tomu daň, ktorú VZP odviedla. Táto daň mi potom ide aj do sumy zrazených preddavkov
Andyke
21.03.09,21:21
V PD máš zaúčtované zatiaľ v netto výške - čo nabehlo na účet.
V rámci uzáv. účt.operácií navýš príjmy o túto daň (aby boli v brutto výške).
A v daň. priznaní tú zrážkovú daň dáš na r.98 (DP typu B)