Inuska17
24.03.09,09:05
ak som si odpočítala v riadku 830 zrážkovú daň od daňovej povinnosti, musím túto zrážkovú daň zaúčtovať na 591/341, aby sa mi vyrovnal účet 341 na konci roka?
evina
24.03.09,08:11
ak som si odpočítala v riadku 830 zrážkovú daň od daňovej povinnosti, musím túto zrážkovú daň zaúčtovať na 591/341, aby sa mi vyrovnal účet 341 na konci roka?

Nie, predsa o tú zrážkovú daň uhradíš menej, takže ak zaúčtuješ úhradu účet 341 sa Ti vyrovná /v marci roka 2009/.Potom by Ti tam chýbala :)
Zuzka
24.03.09,08:12
Predpokladám, že máš dva AU pre účet 341. Potom preúčtuješ zrážkovú daň na 341 AU - tam kde si zaúčtovala daň. povinnosť za r. 2008.
JM1968
27.03.09,12:01
Prosím, prevzala som s.r.o., kde 3 roky vychádzala daň pre PO menej ako 500,-Sk, neodviedla sa, bola zaúčtovaná na 591/341AÚ, tento rok vyšla splatná daň, mám k nej prirátať aj to čo sa na 341AÚ nazbieralo? Ak nie, s akým účtom vysporiadať? Správne bol použitý účet 591?Ďakujem, ak si niekto v takomto termíne nájde čas.
Dopĺňam, našla som si tu na porade, že sa o nej ani nemalo učtovať :-(tak tých 42Sk, t.j.1,39€ dám na nedaňový náklad mínusom.Ako to dobre, že existujete, pekný deň všetkým.
azla
27.03.09,12:24
Prosím, prevzala som s.r.o., kde 3 roky vychádzala daň pre PO menej ako 500,-Sk, neodviedla sa, bola zaúčtovaná na 591/341AÚ, tento rok vyšla splatná daň, mám k nej prirátať aj to čo sa na 341AÚ nazbieralo? Ak nie, s akým účtom vysporiadať? Správne bol použitý účet 591?Ďakujem, ak si niekto v takomto termíne nájde čas.:)
Dopĺňam, našla som si tu na porade, že sa o nej ani nemalo učtovať :-(tak tých 42Sk, t.j.1,39€ dám na nedaňový náklad mínusom.Ako to dobre, že existujete, pekný deň všetkým.

Ak nevzniká daňová povinnosť, tak sa neučtuje ani predpis 591/341.

Ak sa napriek tomu naúčtoval predpis, je potrebné ho opraviť ako oprava chýb minulých účtovných období. Je to chyba nevýznamná, účtovala by som na opačných stranách, alebo s mínusovým znamienkom. -594/-341.

Účty účtovej sku. 59 nevstupujú do nákladov pri vyčísľovaní hospodárskeh výsledku pred zdanením viď.

§ 9
Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve



(1) Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.

(2) Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 593, 594, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.
JM1968
27.03.09,13:17
Ak nevzniká daňová povinnosť, tak sa neučtuje ani predpis 591/341.

Ak sa napriek tomu naúčtoval predpis, je potrebné ho opraviť ako oprava chýb minulých účtovných období. Je to chyba nevýznamná, účtovala by som na opačných stranách, alebo s mínusovým znamienkom. -594/-341.

Účty účtovej sku. 59 nevstupujú do nákladov pri vyčísľovaní hospodárskeh výsledku pred zdanením viď.

§ 9
Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve



(1) Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.

(2) Výsledok hospodárenia pred zdanením sa zisťuje ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591, 592, 593, 594, 595 a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov.

Ďakujem pekne za radu a čas, tým mínusovým to urobím.
nane
29.03.09,11:19
Dobrý deň, poprosím o radu
PO vyšla daň 468,- Sk, takže neúčtujem o dańovej povinnosti. Na 341 mám ale zostaok MD 2,-Sk. Čo mám s tým urobiť?
ďakujem
nane
29.03.09,11:44
Dobrý deň, poprosím o radu
PO vyšla daň 468,- Sk, takže neúčtujem o dańovej povinnosti. Na 341 mám ale zostaok MD 2,-Sk. Čo mám s tým urobiť?
ďakujem
???
azla
29.03.09,12:28
Dobrý deň, poprosím o radu
PO vyšla daň 468,- Sk, takže neúčtujem o dańovej povinnosti. Na 341 mám ale zostaok MD 2,-Sk. Čo mám s tým urobiť?
ďakujem

Keďže nemáš daňovú povinnosť tak o nej neučtuješ.

Tie dve koruny (asi zo zrážkovej dane), tie dúfam oželieš:D, odúčtuj a netráp sa s tým. napr. 591/341. A bude 0,-
To sa Ti ani do výkazov nedostane, lebo je to pr.... suma.
zuzzkaa
29.03.09,12:40
Keď má firma na daniach preplatok a DÚ jej ztrhen neuhradenú DPh za nejaké predchádzajúce obdobie - 343/341???
Tweety
29.03.09,12:43
Keď má firma na daniach preplatok a DÚ jej ztrhen neuhradenú DPh za nejaké predchádzajúce obdobie - 343/341???
ÁNo, ak je použitý preplatok jednej dane na zaplatenie inej dane, v tomto prípade dph,na základe listu z DÚ zaúčtuješ takto.
nane
29.03.09,12:48
Keďže nemáš daňovú povinnosť tak o nej neučtuješ.

Tie dve koruny (asi zo zrážkovej dane), tie dúfam oželieš:D, odúčtuj a netráp sa s tým. napr. 591/341. A bude 0,-
To sa Ti ani do výkazov nedostane, lebo je to pr.... suma.
ďakujem
zuzzkaa
29.03.09,12:50
Citát:
Pôvodca textu príspevku: zuzzkaa http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/107711-341-post1004769.html#post1004769)
Keď má firma na daniach preplatok a DÚ jej ztrhen neuhradenú DPh (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html) za nejaké predchádzajúce obdobie - 343 (http://www.porada.sk/t59480-343-dan-z-pridanej-hodnoty.html)/341???

ÁNo, ak je použitý preplatok jednej dane na zaplatenie inej dane, v tomto prípade dph (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-12-2008-a.html),na základe listu z DÚ zaúčtuješ takto.

A čo potom? Účet 343 potom na konci roka nesedí. Zostatok by mal predstavovať odvod dph za 12/08
azla
29.03.09,13:00
Citát:
Pôvodca textu príspevku: zuzzkaa http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/107711-341-post1004769.html#post1004769)
A čo potom? Účet 343 potom na konci roka nesedí. Zostatok by mal predstavovať odvod dph za 12/08

Zostatok účtu 343 ma vyjadrovať
a) Tvoj vzťah voči SR (DÚ) (dlžíš, alebo Ti DÚ ešte nevrátil)
b) Tvoju neuplatnenú dph na vstupe - ešte nebola v DP
c) Dph na výstupe by mala byť všetka v DP
zuzzkaa
29.03.09,13:39
čo to znamená laicky?
azla
29.03.09,13:50
Zostatok účtu 343 ma vyjadrovať
a) Tvoj vzťah voči SR (DÚ) (dlžíš, alebo Ti DÚ ešte nevrátil)
b) Tvoju neuplatnenú dph na vstupe - ešte nebola v DP
c) Dph na výstupe by mala byť všetka v DP


čo to znamená laicky?

Predpokladám, že účtovníctvo robia odborníci, nie laici:rolleyes::D

Tak "po lopate". Aj ked si myslím, že aj v prvom príspevku som napísala zrozumiteľne. (si myslím :confused:)


Na účte 343 k 31.12.2008 je stav, ktorý vyjadruje:

- čo ti daňový úrad má vrátiť a ešte nevrátil z podaných DP
- čo si daňovému úradu nezaplatila z podaných DP
- čo si si mohla uplatniť na vstupe (maš fa), ale ešte si to nezahrla do DP.

Keď všetky tie údaje daš na papier a sčítaš, vyjde Ti bud pohľadávka alebo záväzok.
Ak je pohľadávka (t.j. v konečnom dôsledku ti daňový úrad dlží) tak to dáš do Aktív.
Ak je záväzok (t.j. v konečnom dôsledku ty dlžíš daňovému úradu) tak to dáš do Pasív.
:)
zuzzkaa
29.03.09,14:25
Chápem to, len k tomu ešte jednu otázku. Vzhľadom k tomu že DÚ si to ztrhol z preplatku za r. 2007 a bola to DPH za 2002 a ja som ju nikde v evidencii v programe nemala ako neuhradenú tak vlastne preto mi to asi nesedí.
Už som z toho magor.

Ešte jedna otázka. Na konci roku zaúčtujem do účt. VH z výsledovky pred zdanením alebo daň z daňového priznania? Asi hlúpa otázka ale už som domotaná.
azla
29.03.09,17:34
Chápem to, len k tomu ešte jednu otázku. Vzhľadom k tomu že DÚ si to ztrhol z preplatku za r. 2007 a bola to DPH za 2002 a ja som ju nikde v evidencii v programe nemala ako neuhradenú tak vlastne preto mi to asi nesedí.
Už som z toho magor.

Ak Du evidoval nedoplatok a firma nie, niekde bude chyba. Vzhľadom k tomu, že už sa asi nedopracuješ k pôvodným dokladom a nevieš čo to bolo, tak ...
...ak bola započítana Dph (záväzok, ktorý nebol v evidencii), tak už Ti neostáva nič iné, iba vyrovnať cez nejaký účet napr. 548 NN



Ešte jedna otázka. Na konci roku zaúčtujem do účt. VH z výsledovky pred zdanením alebo daň z daňového priznania? Asi hlúpa otázka ale už som domotaná.

Máš naúčtované všetky účt. prípady r. 2008
Vyplniš DP, vyčísliš daň. Vyčíslenú daň zaúčtuješ 591/341.- Tú ktorá Ti vyšla zo základu dane z DP. (ešte bez započítania preddavkov a zražkovej dane.)
Po zaúčtovaní dane zostavíš Výkazy .
zuzzkaa
30.03.09,06:08
Viem že sa opakujem ale v DP mi vyšla daň napr. 350 000,- a vo výsledovke 400.000,-, ktorú teda na 591/341 a čo ten rozdiel?
azla
30.03.09,06:12
Viem že sa opakujem ale v DP mi vyšla daň napr. 350 000,- a vo výsledovke 400.000,-, ktorú teda na 591/341 a čo ten rozdiel?

350.000,-
400.000,-

????? daň, či HV ????
Anja111
30.03.09,06:13
Viem že sa opakujem ale v DP mi vyšla daň napr. 350 000,- a vo výsledovke 400.000,-, ktorú teda na 591/341 a čo ten rozdiel?
Možno som to nepochopila... Ale vo výsledovke daň nepočítaš. Vo výsledovke je zaúčtovaná daň, ktorá Ti vyšla v DP... Zaúčtuješ teda 350.000 Sk na 591/341...
zuzzkaa
30.03.09,06:33
Takto VH je zisk k nemu program automat. pripočíta pripočítateľné položky a odpočítateľné položky, dá mi základ dane a vyráta daň z príjmu to je napr. tých 400.000,- a potom už dá len čistý VH.
V DP mám aj iné položky ktoré zvyšujú základ dane alebo znižujú a preto tam mám inú sumu na r. 800 tých 350.000,-
Už mi je z toho zle, som domotaná.
azla
30.03.09,06:45
Takto VH je zisk k nemu program automat. pripočíta pripočítateľné položky a odpočítateľné položky, dá mi základ dane a vyráta daň z príjmu to je napr. tých 400.000,- a potom už dá len čistý VH.
V DP mám aj iné položky ktoré zvyšujú základ dane alebo znižujú a preto tam mám inú sumu na r. 800 tých 350.000,-
Už mi je z toho zle, som domotaná.
Zuzka, pokojne.:)

Program nemá asi všetky informácie o PP a OP a preto Ti nemôže vypočítať asi ten istý základ dane, aký máš v DP.:D

Ty musíš zaúčtovať daň z príjmu podla DP.


HV, ktorý máš v účtovníctve pred zaúčtovaním dane, upravíš o PP a OP v DP.
Píšeš, že v DP na r. 800 máš 350 000,- To je daň, ktorá Ti vyšla v DP a túto zaúčtuješ. 591/341 350,000,-

Po zaúčtovaní sa Ti HV v účtovníctve zníži o zaúčtovanú daň .
Potom tlačíš výkazy.
zuzzkaa
30.03.09,07:14
:o Ďakujem