jarkra
27.03.09,00:06
Na základe zmluvy máme prenajaté priestory. Zmluva je splatná až 28.2.2009 za obdobie 09/2008 - 01/2009. Nájomné bolo uhradené v roku 2009, ako sa to má správne zaúčtovať na konci roka 2008?

v roku 2008 31.12. nájomné za rok 2008 518/383

v roku 2009
v deň splatnosti nájomného 28.2.2009
- nájomné za rok 2008 383/325
- nájomné za rok 2009 518/325

Alebo sa tá zmluva o nájme má zaúčtovať pri začatí nájmu 1.9.2008 ako
- nájomné za 2008 518/325
- nájomné za 2009 381/325 a ostane to na konci roka v záväzkoch.
jarkra
27.03.09,07:42
posúvam
IvetaH
27.03.09,17:34
518/383 nájomné pripadajúce na rok2008
rok 2009
383/321 zaúčtovanie záväzku platiť nájomné (celá suma)
518/383 nájomné pripadajúce na rok 2009
321/221 platba
Rozalka
27.03.09,21:10
Prečo nájomné pripadajúce na r. 2009 je 518/383?
Ja sa prikláňam k 518/32x

Ešte by som upozornila, ak prenajímateľom je FO, neuhradené nájomné je pripočítateľnou položkou v r. zaúčtovania.
IvetaH
28.03.09,08:06
Pretože celý záväzok za oba roky účtuješ na 383/321 a tozučtovávaš náklady oproti 383, nie 321.
To som sa naučila z Poradca 11/2008.
jarkra
28.03.09,16:26
Ďakujem za názory.
Rozalka
28.03.09,19:44
518/383 nájomné pripadajúce na rok2008
rok 2009
383/321 zaúčtovanie záväzku platiť nájomné (celá suma)
518/383 nájomné pripadajúce na rok 2009
321/221 platba

Nebolo by jednoduchšie 518/321??? Opäť sa pýtam, načo do toho motáme 383?


To som sa naučila z Poradca 11/2008.


Z Postupov:
(7) Na účte 383 - Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu.


Nie všetko, čo ťa naučí Poradca, musí byť správne.
jarkra
28.03.09,22:24
Z Postupov:
(7) Na účte 383 - Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu.

Veď práve, mňa mýli to "nájomné platené pozadu". Aké je to vlastné nájomné?
Rozalka
29.03.09,08:29
Nájomné za december, faktúra príde až v januári (po uzavretí Knihy DFa).
Účtovanie v decembri: ID 518/383 (ale len suma za 12/xx)
Účtovanie v januári: Dfa 383/321 (suma za 12, suma pripadajúca na január účtujeme MD 518)
Darma111
29.03.09,09:34
Nájomné za december, faktúra príde až v januári (po uzavretí Knihy DFa).
Účtovanie v decembri: ID 518/383 (ale len suma za 12/xx)
Účtovanie v januári: Dfa 383/321 (suma za 12, suma pripadajúca na január účtujeme MD 518)




Aj ja by som to takto zaúčtovala, Ivetinmu zaúčtovaniu nerozumiem tiež, načo to takto komplikovať..... toto je podstatne jednoduchšie a jasnejšie...
jarkra
29.03.09,12:57
Nájomné za december, faktúra príde až v januári (po uzavretí Knihy DFa).
Účtovanie v decembri: ID 518/383 (ale len suma za 12/xx)
Účtovanie v januári: Dfa 383/321 (suma za 12, suma pripadajúca na január účtujeme MD 518)

Ak by mi prišla za nájom faktúra, tak tomu rozumiem, ja však mám len zmluvu a na základe tej zmluvy to nájomné máme uhradiť, preto sa tým takto zaoberám. Ako by ste účtovali o uzatvorení zmluvy - vznik záväzku v prvý deň nájmu, alebo v deň splatnosti nájomného?
Rozalka
29.03.09,16:49
Ak sa platí každý mesiac, asi je to jedno.
Ak sa platí štvrťročne - v mesiaci splatnosti, mám však klienta, u ktorého je prísne sledovaná ziskovosť (prémie podľa zisku mesiac pozadu), tam účtujem alikvótnu čiastku mesačne.