monikammm
27.03.09,13:06
Prosím, poraďte mi niekto:
Firma z Islandu fakturuje tovar slovenskej s.r.o. - platcovi DPH. Slovenská s.r.o. si uplatní nárok na odpočet DPH na základe JCD vtedy, keď ho dostane. Správne? Alebo, až keď JCD zaplatí???
Ďalej funguje všetko ako pri normálnom predaji tu na Slovensku - predáva sa s DPH.
Druhý prípad: Firma z Islandu fakturuje tovar tejto slovenskej s.r.o, ale fyzicky ide tovar do komisionálneho skladu v Poľsku (normálna poľská firma, ktorá má so slovenskou zmluvu o komis. predaji).
Kedy a kto si v tomto prípade uplatňuje nárok na odpočet DPH? A na základe čoho, keď do slovenskej firmy nepríde JCD, lebo tovar neprišiel na Slovensko.
Slovenská firma následne vyfakturuje tovar do Poľska podľa nejakej evidencie predaného tovaru v Poľsku. Fakturuje bez DPH ako dodanie tovaru v rámci EU.
Ale čo s tou DPH na vstupe???
Kto si s tým vie rady, prosím, pomôžte. Podala som si dopyt na DR, ale zatiaľ sa mi nevyjadrili, a ja to potrebujem riešiť, lebo obchod sa začal uskutočňovať už v marci. Ďakujem.