moniq81
27.03.09,13:09
Ahoj poraďáci,

mám jeden problém. Sro prenajíma priestory SZČO. Vyúčtovanie za kúrenie sme však dostali až 31.01.2009. Podľa toho čo som čítala na porade, by som mala fakturovať všetky služby spojené s nájmom tak, že nepôjde o výnos ale o zníženie sumy príslušných nákladov, ktoré mu fakturujem. Toto zníženie by sa malo prejaviť, ešte v roku 2008. Neviem však ako faktúru, ktorú vystavím až v januári zaúčtovať. Niečo som si vymyslela ale netuším či je to správne alebo je to blbosť:

rok 2008 Interný doklad 385/502 sumy bez DPH, ktoré prefakturujem
rok 2009 Faktúra 311/385 základ + 343 DPH

Ak je to zle, tak prosím o radu.

Ďakujem
Darma111
27.03.09,14:39
Takze na napr. dostala si v roku 2009 vyučtovanie za elektriku za rok 2008 a toto vyučtovanie máš prefakturovať nájomcov ale az v roku 2009?

Tak by som to urobila:

ID 385/602 ako príjmy budúcich období (to čo vyfakturuješ nájomcom v roku 2009)

ID 502/326 ako rezervy na elektriku (to vyučovanie, ktoré zauctuješ v roku 2009)


neviem či som správne pochopila Tvoju otázku...
Benko
27.03.09,16:09
Ja by som tiež skôr cez
502/326
385/502 nevfakturované
326/321 došlá faktúra
311/385 vydaná faktúra
ale neviem či s DPH alebo bez.
Darma111
27.03.09,16:55
Ja by som tiež skôr cez

502/326 v roku 2008 cez ID
385/502 nevfakturované toto nechápem prečo
326/321 došlá faktúra v roku 2009 cez DF
311/385 vydaná faktúra v roku 2009 cez OF

a chýbaju Ti este výnosy, ktoré patria do roku 2008 ale sú vyfakturované až v roku 2009 takže 385/602 cez ID v roku 2008


ale neviem či s DPH alebo bez. všetko bez DPH



ked je to zle opravte ma...
Benko
06.04.09,13:49
všetko bez DPH



ked je to zle opravte ma...
Pôvodca textu príspevku: Benko http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/t108303-vyuctovanie-sluzieb-spojenych-s-najmom-a-faktura.html#post1003106)
Ja by som tiež skôr cez

502 (http://www.porada.sk/t59000-502-spotreba-energie.html)/326 v roku 2008 cez ID
385 (http://www.porada.sk/t59508-385-prijmy-buducich-obdobi.html)/502 nevfakturované toto nechápem prečo - no preto lebo mám celú spotrebu 502/326. A toto je spotreba, ktorá bude odfakturovaná, to nie sú moje náklady. Alebo zle rozmýšľam?
326 (http://www.porada.sk/t59479-326-nevyfakturovane-dodavky.html)/321 došlá faktúra v roku 2009 cez DF
311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/385 vydaná faktúra v roku 2009 cez OF

a chýbaju Ti este výnosy, ktoré patria do roku 2008 ale sú vyfakturované až v roku 2009 takže 385 (http://www.porada.sk/t59508-385-prijmy-buducich-obdobi.html)/602 cez ID v roku 2008
A tiež neviem prečo cez výnosy, keď je to refakturácia nákladov?
Už som mimo z celej energie.