mccm
30.03.09,19:35
Prosím Vás o radu.
Keď bežne evidujem faktúry, prijaté odoslané, automaticky sa mi DPH naratáva pri prijatej DPH aj pri zaplatenej DPH.
To by bolo v poriadku, ale keď zaplatím VDP(prípadne nadm. odpočet) a zaevidujem ho do prijatej DPH(zapl. DPH) tak sa mi to v systéme vlastne zobrazí 2X.
Ako sa to eviduje podľa správnosti. Dúfam že to nikto pochopí, ak nie uvediem nejaký príklad.
Ďakujem
betka
30.03.09,17:49
DF09/001 ZD: 100, DPH 19 Eur (tovarová FA)
1. 131/321xxx 100,-
343xxx/321xxx 19,-

Uhrada.: hotovosť: VPD 1 321/211

Osobne preúčtovávam DPH na konci mesiaca:
Vstupy:napr 343050/343029 - .......
výstupy: 343019/343050
Pričom: 343050-vzťah voči ŠR
343019-DPH na výstupe
343029 DPH na vstupe.

Uhrada NO od DU: 221xxx/343050
mccm
30.03.09,18:02
Ďakujem za ochotu a zároveň sa ospravedlňujem.
Účtujem v JU v alfe. Štvrťročný platca DPH.

Príjmy 1500(DPH)
Výdavky 1000(dph)

Vznikla mi vlastná daňová povinnosť 500, takže dám zaplatená DPH 500.

V konečnom dôsledku by sa mala DPH na vstupe rovnať DPH na výstupe?
Manual
30.03.09,18:11
Ďakujem za ochotu a zároveň sa ospravedlňujem.
Účtujem v JU v alfe. Štvrťročný platca DPH.

Príjmy 1500(DPH)
Výdavky 1000(dph)

Vznikla mi vlastná daňová povinnosť 500, takže dám zaplatená DPH 500.

V konečnom dôsledku by sa mala DPH na vstupe rovnať DPH na výstupe?
No nemôže sa rovnať. A prečo by sa malo rovnať ?