ibiza
06.04.09,20:20
Ahojte začínam účtovať s.r.o. a hneď na začiatku mám jeden vážny problém. Prebrala som účtovníctvo po inej účtovníčke.
Prvú faktúru mám ako vyúčtovanie za elektrickú energiu. Problém je v tom, že faktúra bola vystavená 15.01.2009, splatná 05.02.2009 a dátum dodania je 31.12.2008. Odkaz od predošlej účtovníčky napísaný ceruzou na faktúre je, že bola doručená po 4Q a v roku 2008 bola zaevidovaná ako nevyfakturované dodávky.
Faktúra vyzerá asi takto: Elektrina: 3.827,56 Sk
Odpočet zálohových platieb -21.150,- Sk
Spolu bez DPH -17.322,44 Sk
DPH -3.291,30 Sk
Celk. fakturovaná suma -20.613,74 Sk

Na účte 326 mám zostatok -14822,44 Sk a na účte 502 mám 4.475,66 Sk. Čo s tým mám robiť? Ako to celé zaúčtovať? A čo s DPH v 1Q/2009?

Ako mám vlastne v roku 2009 účtovať zálohové platby za elektriku? Mám v rukách akýsi splátkový kalendár - označený ako príloha k zmluve o nájme - daňový doklad a tam mám splátky na nájom a elektriku.. Môžem elektriku účtovať v priebehu roka ako 502, 343/221? alebo 314/221 a potom to preúčtovať?
ibiza
07.04.09,06:46
Posúvam... Nepomôže nikto?
Tamila
07.04.09,07:05
Ahoj,
ja som nová členka, volám sa Tamila a vôbec neviem s poradou pracovať, ale pokúsim sa.

Záloha na elektrinu účtujem 314/221
343/221

došlá fa za elektrinu 502/321
343/321
odpočet zálohy 314/321

Za minulý rok ako nevyfaktúrované dodávky by som zaúčtovala:
uhradené zálohy v priebehu roka 314/321
elektrina za rok 2008 - nevyfa dodávky 502/326
došlá fa v r. 2008 326/321
343/321
odpočet uhradených záloh 321/314
úhrada preplatku 221/321

Dúfam, že som nič nezabudla
ibiza
07.04.09,20:24
Ahojky, aj tak mi to nejako nesedí.

Skús sa pozrieť ešte na toto. Napríklad záloha činí 2.000,- Sk. FA za elektriku, kt. príde v januári 2009 - výsledkom je preplatok 1.000,- Sk.
Takže zálohy v roku 2008 314/221 2.000 Sk, následne viem výšku FA tak zaúčtujem do roku 2008 1.000,- Sk 502/326 a zúčtujem zálohy 2.000,- Sk 326/314.
Tým pádom mám na 502 1.000,- Sk a na 326 preplatok -1.000 Sk.
V roku 2009 potom zaúčtujem FA 326/321 - 1.000,- Sk a následne príjem preplatku 221/321 1.000 Sk.

Chápem správne? opravte ma prosím. Bez tých záloh mi je to jasné, ale zo zálohami neviem či je toto účtovanie správne. Ďakujem
Tamila
08.04.09,08:24
Myslím, že to máš správne
ibiza
08.04.09,18:32
super, tak to si ma potešila, ale čo keby mi to odobril ešte niekto iný? Fakt sa nikto nenájde?
ibiza
14.04.09,16:33
posúvam
babička
14.04.09,18:30
Účtovanie je myslím si správne, ale zálohy musíš vyúčtovať v roku 2009 nie v 2008.
betka
14.04.09,20:26
Ja mám iný názor na účtovanie energie. Účet 314 mi nesedí. Pretože účtovanie:
314/221 znamená:
- zvyšujú sa mi pohľadávky voči energetike za spotrebovanú, ale doposiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu
- znižuje sa mi majetok, teda PP
Efekt: súvaha: vplyv na aktíva plus, mínus, konečný efekt nula
Vysledovka: vplyv nula.

Vždy máme v ruke nejaký splátkový kalendár, ktorý predstavuje akýsi "rozpočet" splátok na základe minulých období.

Čo sa týka DPH to už vôbec nesúhlasím s účtovaním, pretože napr. splátku za marec/2009 mám jasne napísané: dátum dodania napr. 15.3.2009, a teda nárok na odpočítanie mi vzniká v mesiaci marec, alebo v apríli par.51/2.

Učtujem na základe splátkového kalendára: 502,343/ a na strane DAL existuje mnoho názorov na účtovanie: napr. 379.

Učtovanie v konkr. mesiaci by malo mať vplyv na súvahu, i na výsledovku.
Ja spotrebovávam energiu mesačne, ja mám závazok voči energetike za spotrebu energie, nie pohľadávku.
A čo napr. keď príde vyúčtovacia FA 200 tis? (nie som výrobný podnik, tu sú mes), Veď mi to skreslí všetky výsledky a hlavne v tejto dobe, keď sú pre fungovanie spoločností nevyhnutné či už mesačné, alebo quartálne výsledky.

mimotemy, som teraz mimo, ale osobne, účtujem všetko mesačne a časovo rozlišujem: daň z MV, nájomné, počas roka používam neustále 326, poistky časovo rozlišujem, odpisy to musia byť mesačné, a takýchto iných somariniek. Keď sa spýta užívateľ UZ ako stojíme, máme info aktuálne, nie všetko skreslené a nabité v jednom mesiaci.

I keď zákon hovorí, že ..... sa účtuje do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisí.......... A účtovným obdobím je kalendárny rok, alebo hospodársky rok. ;););) takže môžeme zažmúriť i obe oči a šupnúť všetko len do decembra ;);)
ibiza
15.04.09,15:23
betka ja tiež skôr súhlasím s tým, že by sa to malo účtovať na 502
zazulka
20.09.11,07:13
Ahojte, potrebovala by som poradiť. Prišiel mi nedoplatok za el.energiu, ale je tam vyčíslená suma za nedodržanie technických podmienok distribúcie. (Prekročená rezervovaná kapacita). Vedel by mi niekto poradiť ako to zaúčtovať?či ako pokutu?.Ďakujem vopred
sybila3
11.10.11,07:46
ako by sa mal zaúčtovať poplatok za prijatie platby pri pokladni ako poplatok 568 alebo služba lebo v texte je poplatok a názov dokladu je faktúra za službu? dík