bsbs
16.04.09,11:45
Dobrý deň poraďáci.
Prosím o radu k nasledovnému problému. Po preklopení účtovníca z r. 2008 do 2009 mi po otvorení Hlavnej knihy zostal zostatok na účte 701 vo výške 2,98 EUR. Z toho 2,96 vznikol zostatok ako pohľadávka zo zaokrúhlenia po prechode na EURo, čo sa zaúčtovalo na účet 378/701. Tých 0,02 neviem.
Poraďte mi prosím na aké účtu to zaúčtovať, aby bol účet 701 aj 378 nulový? Za radu ďakujem.
bsbs
18.04.09,07:54
Poraďte prosím.
Rozalka
18.04.09,09:07
378 zaúčtuješ so súvsťažným zápisom 563 resp. 663 (vytvor samostatný AÚ, vyžaduje opatrenie), tie 2 centy pohľadaj, z čoho vznikli.
bsbs
18.04.09,10:43
Ďakujem za odpoveď. A ak tie 2 centy nenajdem, tak čo s tým?
Rozalka
18.04.09,19:38
Pravdepodobne mali byť tiež 378/701 (z prepočtu nejakého účtu) a potom 563/378.
bsbs
11.10.09,11:28
Po dlhšom čase som sa vrátil k tomuto problému, pretože som zistil, že mi nesedí Súvaha !!!, o sumu 2,98
Z roku 2008 sa preniesla suma 2,96 do PS r. 2009 ako kurz. straty pri prechode na € na účty 378901/701000.
Cez ID som preúčtoval sumu 2,98 (2 centy zostatku) na 563001/378901
Súvaha mi stále nesedí. Aktíva sú stále nižšie ako pasíva o rozdiel 2,98.

Poradte mi prosím ako to zaúčtovať, aby Súvaha sedela.
Ďakujem.