lubenka19
21.04.09,14:14
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je možné vystaviť dobropis, kde neuvediem pôvodný dátum zdan.plnenia, alebo môže byť uvedený len deň kedy dobropis vystavujem.
Milan Benka
21.04.09,12:28
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či je možné vystaviť dobropis, kde neuvediem pôvodný dátum zdan.plnenia, alebo môže byť uvedený len deň kedy dobropis vystavujem.

Nedostatočné zadanie na korektnú odpoveď.
betka
21.04.09,13:53
§ 75
Vyhotovenie faktúry


(1) Platiteľ môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru rovnakého druhu alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

(2) Vyhotovenie faktúry môže platiteľ zabezpečiť aj prostredníctvom inej osoby, pričom faktúra musí byť vyhotovená v mene a na účet platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu.

(3) Faktúru v mene a na účet platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, môže vyhotoviť aj jeho zákazník za podmienky, že medzi platiteľom a zákazníkom je uzavretá písomná dohoda o vyhotovovaní faktúr, ktorá musí obsahovať podmienky, ktoré musia byť splnené, aby dodávateľ akceptoval faktúry vyhotovené zákazníkom.

(4) Za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu, a to aj v prípade, ak je faktúra vyhotovená prostredníctvom inej osoby alebo zákazníkom.

(5) Ak je faktúra vyhotovená alebo prijatá v cudzom jazyku, je platiteľ povinný na požiadanie daňového úradu zabezpečiť jej preklad do slovenského jazyka.

(6) Faktúra môže byť vyhotovená písomne alebo so súhlasom zákazníka elektronicky.Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu elektronicky vyhotovenej faktúry musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa osobitného predpisu.29)

(7) Každý doklad, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, sa považuje za faktúru. Tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry. Dokladom, ktorý mení alebo dopĺňa pôvodnú faktúru, môže byť aj súhrnná faktúra vystavená podľa odseku 1.
xoxolushka
21.04.09,21:42
dobropis robiš s datum, kedy vznikla skutočnosť prečo sa robí, nie s dátumom pôvodnej faktúry.
lubenka19
22.04.09,03:51
Dobré ráno... Vyhotovujem cenový dobropis.. kde sa menila cena... pôvodná faktúra je z roku 2008. Pri vystav.dobropisu mi do dan.priznania zapísalo inú sumu ako je na dobr. podľa programatora to súvisí s akýmisi spol. kurzami.. Vyskúšal teda urobiť dobropis s dátumom vyst. a je v poriadku aj v dan. priznaní.. Ide mi o to či je možné takto dobropis vystaviť kde bude uvedený datum vystavenia ten istý ako dátum zdan.plnenia a nikde inde v dobropise nebude uvedený pôvodný dátum len pôv.číslo fa ku ktorej sa dobropis viaže.
Milan Benka
23.04.09,05:10
Dobré ráno... Vyhotovujem cenový dobropis.. kde sa menila cena... pôvodná faktúra je z roku 2008. Pri vystav.dobropisu mi do dan.priznania zapísalo inú sumu ako je na dobr. podľa programatora to súvisí s akýmisi spol. kurzami.. Vyskúšal teda urobiť dobropis s dátumom vyst. a je v poriadku aj v dan. priznaní.. Ide mi o to či je možné takto dobropis vystaviť kde bude uvedený datum vystavenia ten istý ako dátum zdan.plnenia a nikde inde v dobropise nebude uvedený pôvodný dátum len pôv.číslo fa ku ktorej sa dobropis viaže.

Vo Vašom prípade ide o opravu základu dane v zmysle § 25 / 1 b; zák. 222/2004 Zz.
Dátumom daňovej povinnosti je v takomto prípade dátum vystavenia dokladu o oprave základu dane ( dobropisu ) .

Ohľadom toho čo skúšal programátor a čo s čím súvisí je ťažko niečo povedať. Napísali ste to dosť nezrozumiteľne.
mina311
24.04.09,15:36
Prosím o pomoc pri riešení môjho problému. Resp. odsúhlasenie môjho navrhovaného postupu.

Klient (JU) sa stal od 1.3. platcom DPH. Rozhodol sa nezvyšovať ceny pre zákazníkov, ale v rámci tej istej ceny zahrnul aj DPH (napr. cena bola 119,- teraz je 100 bez dph +19 DPH = 119 s DPH.)

V januári však vystavil faktúry pre všetkých svojich klientov na obdobie od 1-6/2009 - samozrejme bez DPH (ešte nevedel, že bude platcom). Poskytuje internetové pripojenie a zákazníci mu platia mesačne.

Ako má teraz postupovať? Vystaviť nejakú "opravu faktúry" (nakoľko konečná suma faktúry sa vôbec nemení nie je to ani dobropis - ani ťarchopis....) - v rámci ktorej bude od marca vyčíslená aj DPH! Môže tie faktúry opraviť spätne s tým istým číslom?!?! (napr.ku faktúre vystavenej 2.1. s číslom 1/2009 bude vystavená "oprava faktúry" s číslom 1/2009 => s dátumom napr. 15.3., kde budú vyčíslené správne sumy od marca?! Alebo to nekomplikovať s nejakým tlačivom "opravy" a preposlať "nové" FA s tými istými číslami a dátumami, ako boli pôvodne - iba so správnym vyčíslením DPH?

K účtovaniu =>
úhrady faktúr za obdobie do 1.3. budú účtované bez DPH
úhrady faktúr za obdobie po 1.3. budú účtované s DPH
úhrady faktúr pred 1.3. týkajúce sa obdobia po 1.3. = musím preúčtovať vo výške, ktorá zodpovedá DPH z POZD do PNZD v členení DPH
úhrady faktúr po 1.3. týkajúce sa obdobia pred 1.3. = musím zaúčtovať v plnej výške iba do POZD (teda bez DPH)
Správne?

Vopred ďakujem veľmi pekne za rady.
mina311
28.04.09,03:36
Ako má teraz postupovať? Vystaviť nejakú "opravu faktúry" (nakoľko konečná suma faktúry sa vôbec nemení nie je to ani dobropis - ani ťarchopis....) - v rámci ktorej bude od marca vyčíslená aj DPH! Môže tie faktúry opraviť spätne s tým istým číslom?!?! (napr.ku faktúre vystavenej 2.1. s číslom 1/2009 bude vystavená "oprava faktúry" s číslom 1/2009 => s dátumom napr. 15.3., kde budú vyčíslené správne sumy od marca?! Alebo to nekomplikovať s nejakým tlačivom "opravy" a preposlať "nové" FA s tými istými číslami a dátumami, ako boli pôvodne - iba so správnym vyčíslením DPH?


Takže nakoniec som to vyriešila tak, že normálne vystavili "opravu faktúry = dobropis",s dátumom vystavenia 15.3. - v ktorom sa síce konečná suma bola 0, ale teda odrazila sa tam tá DPH-čka... No a na dobropisy sme dali iný číslený rad, aby sa neporušilo číslovanie faktúr!


K účtovaniu =>
úhrady faktúr za obdobie do 1.3. budú účtované bez DPH
úhrady faktúr za obdobie po 1.3. budú účtované s DPH
úhrady faktúr pred 1.3. týkajúce sa obdobia po 1.3. = musím preúčtovať vo výške, ktorá zodpovedá DPH z POZD do PNZD v členení DPH
úhrady faktúr po 1.3. týkajúce sa obdobia pred 1.3. = musím zaúčtovať v plnej výške iba do POZD (teda bez DPH)
Správne?
Tými dobropismi som čiastočne uhradila tie pôvodné FA (4 mesiace) - zvyšné 2 mesiace (ak neboli uhradené), tak dňom úhrady sa budú účtovať bez DPH... No a tie dobropisy, ktoré sme vystavili sa budú už uhrádzať s DPH.