Inuska17
22.04.09,14:16
prijala som preddavok 30.3.2009, v tento deň mi vznikla povinnosť dph. Tovar sme dodali 1.4.2009 ako to treba vyfakturovať? Ja potrebujem faktúru kôli prijatému preddavku 30.3.2009 (aj som si vystavila faktúru k prijatej platbe), klientovi som vystavila vyúčtovaciu faktúru s dátumov dodania 1.4.2009. Je to správne?
Tamila
22.04.09,12:18
áno
babi2
22.04.09,16:23
Faktúru treba vystaviť s dátumom zdaniteľného plnenia 30.3.2009, vtedy je pre vás povinnosť DPH odviesť a klient má k tomuto dátumu nárok na odpočet DPH
azla
22.04.09,16:44
Vzhľadom k tomu, že ide o plnenia v dvoch mesiacoch (aj ked je medzi nimi rozdiel iba jeden deň), musíš vystaviť dva doklady.

1.doklad - vystavíš faktúru k prijatému preddavku.(dátum dodania 31.3.2009)
Je to doklad nielen pre Teba, ale aj pre Tvojho odberateľa.
Dodávateľ odvedie Dph z tohto prijatého preddavku a odberateľ si uplatní odpočet Dph.

2. doklad - vystavíš ostrú faktúru k dodaniu tovaru (dátum dodania 1.4.2009).
V tejto ostrej faktúre odpočítaš už zdanený preddavok.
Inuska17
23.04.09,05:24
Ďakujem krásne, prosím Ťa Azla, ostrú faktúru k dodaniu tovaru už neposielam odberateľovi, len si ju založím do dokladov?
ekopo
23.04.09,05:40
Tamila
23.04.09,05:56
Ďakujem krásne, prosím Ťa Azla, ostrú faktúru k dodaniu tovaru už neposielam odberateľovi, len si ju založím do dokladov?
vyúčtovaciu faktúru posielaš aj odberateľovi
babi2
23.04.09,05:57
Ďakujem krásne, prosím Ťa Azla, ostrú faktúru k dodaniu tovaru už neposielam odberateľovi, len si ju založím do dokladov?
Aj ostrú faktúru posielaš klientovi, faktúra ktorá nasleduje po prijatí zálohy slúži pre potreby evidencie DPH a až ostrá faktúra je daňovým dokladom z pohľadu dane z príjmov