veronica
14.07.05,08:55
Ahojte poraďáci prosím pri zadávaní nového analytického účtu do účtovnej osnove je dole políčko účet na prevod zostatku...

Chcem sa spýtať mám analytiku napríklad na DPH...343904 - DPH za 4.Q aký tam mám dat účet na prevod zostatku 343904 alebo 343000? ...ďakujem.
Ľuba
14.07.05,06:57
Podľa toho, kam to chceš na začiatku roku 2006 previesť. Ak si tam necháš 343 000, tak sa Ti koncový stav 343 904 z r. 2005 prevedie po počiatočného stavu v r. 2006 na účet 343000.
veronica
14.07.05,07:05
a čo je podľa teba lepšie ? alebo prehľadnejšie?
veronica
14.07.05,07:20
Môže mi prosím ete niekto pomôcť ako je to s nahadzovaním začiatočných zostatkov v MONEY S3?
Ľuba
14.07.05,07:28
a čo je podľa teba lepšie ? alebo prehľadnejšie?
No ja v jednej firme málokedy mením analytiku, takže vrelo doporúčam nechať účet pre prevod zostatku ten istý ako používaš v bežnom roku. Takže v Tvojom prípade 343 904.
Účet pre prevod zostatku som použila napr. v prípade, keď sa menili účty v účtovej osnove napr. soc. fond zo 441 na 472.

A ešte taký detail, Ty si robíš analytiku na 343 na každý kvartál ?!
veronica
14.07.05,07:29
No ja v jednej firme málokedy mením analytiku, takže vrelo doporúčam nechať účet pre prevod zostatku ten istý ako používaš v bežnom roku. Takže v Tvojom prípade 343 904.
Účet pre prevod zostatku som použila napr. v prípade, keď sa menili účty v účtovej osnove napr. soc. fond zo 441 na 472.

A ešte taký detail, Ty si robíš analytiku na 343 na každý kvartál ?!
ľubka prebrala som po jednej účtovníčke účto a ona to tak má :(..
teraz som zmätená a neviem čo mám robiť :(.
veronica
14.07.05,07:30
Vie mi prosím ete niekto poradiť ako je dobré si nastaviť v MONEY S3 zaokrúhľovanie?
Ľuba
14.07.05,07:34
Môže mi prosím ete niekto pomôcť ako je to s nahadzovaním začiatočných zostatkov v MONEY S3?Účtovníctvo - uzávierkové operácie - zadanie poč. stavov. Vľavo dole máš účet počiatočného stavu - tam zadáš 701000. A potom už doplňaš tabuľku, napr.
022000/... 100 000,- a tabulátorom do ďalšieho riadku. Tam, kde má byť 701 (v tomto prípade na strane DAL - tam nemusíš písať žiadny účet, tam sa doplní tá 701, ktorú zadáš vľavo dole - do kolónky protiúčet). A keď to už máš, tak si dáš skontrolovať súčty na stranách MD a DAL, ak Ti sedia, tak stlačíš tlačítko Naviesť stavy a je to.
Ľuba
14.07.05,07:43
ľubka prebrala som po jednej účtovníčke účto a ona to tak má :(..
teraz som zmätená a neviem čo mám robiť :(.
A má na to aj smernicu ?

Ja používam na DPH analytiku napr.
343 019 - DPH na vstupe
343 191 - DPH na výstupe
343 100 - zúčtovanie s DÚ

Na konci mesiaca preúčtujem podľa DP interným dokladom
343100/343019 DPH na vstupe
343100/648 halierové vyrovnanie
343191/343100 DPH na výstupe
548/343100 halierové vyrovnanie.

Takže na 343 100 mám to isté, čo na DP a voči tomuto účtu aj DPH odvádzam.