Kvietocek
30.04.09,06:14
Spoločnosť má uzatvorené príkazné zmluvy s par zivnostnikmi. Na konci roka vyplatila tato spolocnost peniaze tymto zivnostnikom aj za januar hoci nemusela. Zauctovali to na 249/211 je to spravne uctovanie?
optimistka
30.04.09,04:50
podľa mňa je to z pohľadu vašej spoločnosti pohľadávka-záloha,
ja by som účtovala 314/211
Kvietocek
30.04.09,06:14
Pracu ktoru odviedli v decembri na prikazne zmluvy a zaplatene to bolo aj v decembri dam na 321/211
a to co bolo zaplatene navyse uz za januar 314/211
a v januari budem uctovat 321/314 ?

dakujem
Kvietocek
30.04.09,10:45
:confused:
Kvietocek
30.04.09,11:01
Ako sa zbavim tej 249 ked bola uctovana v roku 2008 a ten rok je uz uzavrety? Teraz mam konecny zostatok 50 000,-
optimistka
30.04.09,11:47
zaúčtuj to zápisom 314/249
a keď práca bude odvedená vznikne záväzok napr. 518/325
zálohu preúčtuješ 325/314
Kvietocek
20.05.09,09:01
Prosím Vás ako zaúčtovať peniaze ktore si konatel u jednoosobovej s.r.o. vybral počas roka z pokladne pre svojju vlastnu spotrebu? V UCT je to na ucte 249 k 31.12.2008. Konatel ma narok na odmenu z HV vo vyske 200 000 SK (viem ze uz je € ale pre lepsie pocitanie) Peniaze co si vybral pocas roka 2008 je 100 000,- Sk. Uctovanie v uct je nasledovne
249 = 100 000
431 = 200 000

Konatel sa rozhodol ze tych 100 tis na ucte 249 sa mu ma odpocitat z odmeny z HV ako to zauctovat aby to bolo spravne?
Dakujem
Kvietocek
20.05.09,10:01
:confused::confused::confused:
azla
20.05.09,10:26
Prosím Vás ako zaúčtovať peniaze ktore si konatel u jednoosobovej s.r.o. vybral počas roka z pokladne pre svojju vlastnu spotrebu? V UCT je to na ucte 249 k 31.12.2008. Konatel ma narok na odmenu z HV vo vyske 200 000 SK (viem ze uz je € ale pre lepsie pocitanie) Peniaze co si vybral pocas roka 2008 je 100 000,- Sk. Uctovanie v uct je nasledovne
249 = 100 000
431 = 200 000

Konatel sa rozhodol ze tych 100 tis na ucte 249 sa mu ma odpocitat z odmeny z HV ako to zauctovat aby to bolo spravne?
Dakujem

Na účte 249 - sa účtuje krátkodobá finančná výpomoc prijatá. Je to účet na účtovanie záväzku.

Ak firma poskytla spoločníkovi (konateľovi) pôžičku - bude to iný účet. Firme vzniká pohľadávka - účet 355 ( 378).

Rozdelenie HV - nárok na podiel na zisku predpis......................431/364
................................................ úhrada............................364/221
................................................z počet s pôžičkou............364/355
Kvietocek
20.05.09,10:54
Na účte 249 - sa účtuje krátkodobá finančná výpomoc prijatá. Je to účet na účtovanie záväzku.

Ak firma poskytla spoločníkovi (konateľovi) pôžičku - bude to iný účet. Firme vzniká pohľadávka - účet 355 ( 378).

Rozdelenie HV - nárok na podiel na zisku predpis......................431/364
................................................ úhrada............................364/221
................................................z počet s pôžičkou............364/355

100 000 na ucte 249 vôbec nema byt potrebujem sa toho uctu zbavit cim skôr.
Ked to preuctujem nasledovne:
Vo Februári urobím ID
249 -100 000 MD
355 100 000 MD

Nasledne v Marci urobim ID tak ako pises 431/364, 364/221(211), 364/355 a tým to vlastne bude vyrovnané?
azla
20.05.09,11:04
Asi takto by som to riešila - tak ako píšeš.

Ak máš zostatok na strane MD na pasívnom účte - to je chyba. (bol použitý zlý účet pri poskytnutí pôžičky.

Asi takto by som to riešila - tak ako píšeš.

Najprv opraviš chybu, následne rozdelíš HV a započítaš pohľadávku a záväzok.
Kvietocek
20.05.09,11:16
Dakujem velmi pekne za radu :)
Kvietocek
20.05.09,11:20
Predsa len este jedna otazocka. Podla mojho nazoru to vplyv na DP za rok 2008 nema - nemusim robit DDP k roku 2008 alebo snad ano?
Dakujem:)