grammatika
06.05.09,11:36
Ahojte poraďáci,
mohli by ste mi poradiť prosím,
viem, že keď je suma zapísaného ZI v eurách po premena z SKK väčšia ako suma v účtovníctve, tak zaúčtujem 428,421,413,422/ 411.
Ale čo ak firma nemala ešte vyprodukovaný zisk, nevytvorila RF?
Vtedy je možné, zúčtovať tento rozdiel napr.voči spoločníkom ako záväzok a v nasledujúcom roku účtovne vysporiadať s nerozdeleným ziskom min.rokov alebo s rez.fondom.
Aký účet by ste prosím Vás použili?
grammatika
06.05.09,11:14
Mohlo by to byť 365/411 pri zmene a ak vznikne tento rok zisk, tak na ten ďalší preúčtujem 428alebo421/365?
grammatika
06.05.09,11:27
Mohlo by to byť 365/411 pri zmene a ak vznikne tento rok zisk, tak na ten ďalší preúčtujem 428alebo421/365?

To asi nie je správne..
grammatika
07.05.09,08:24
Nikto sa s takouto situáciu nestretol?
ďakujem
grammatika
12.05.09,12:33
Skúsim to ešte raz posunúť..
Kvietocek
12.05.09,12:42
Mohlo by to byť 365/411 pri zmene a ak vznikne tento rok zisk, tak na ten ďalší preúčtujem 428alebo421/365?


A nevytvarali ste RF uz pri vzniku spoločnosti?
grammatika
12.05.09,12:47
Nie, nevyplývalo to zo spoloč.zmluvy.
apo
13.05.09,06:31
Jedným z možných riešení je na základe uznesenia valného zhromaždenia pri schvaľovaní účtovnej závierky za rok 2008 dať jeden bod v ktorom sa dá povinnosť vytvoriť rezervný fond a už potom nič nebráni riadiť sa podľa postupu uvedeného v otázke.

apo
grammatika
13.05.09,06:50
Ďakujem za odpoveď, lenže už bola schválená závierka, i keď môžem navrhnúť prerobiť...ale keďže mali stratu a žiadne iné fondy nemajú vytvorené, z čoho prosím Ťa vytvorím rezervný fond?
Môže to byť takto?:
353/417 vo výške cca.2 eur (alebo tam dám presnú sumu?)-tvorba zák.rezerv.fondu príplatkami spoločníkov

211/353 splatenie

a potom teda, keď sa mi zmení ZI v OR už zaúčtujem 417/411?

Ďakujem za každú odpoveď
apo
13.05.09,07:06
Ďakujem za odpoveď, lenže už bola schválená závierka, i keď môžem navrhnúť prerobiť...ale keďže mali stratu a žiadne iné fondy nemajú vytvorené, z čoho prosím Ťa vytvorím rezervný fond?
Môže to byť takto?:
353/417 vo výške cca.2 eur (alebo tam dám presnú sumu?)-tvorba zák.rezerv.fondu príplatkami spoločníkov

211/353 splatenie

a potom teda, keď sa mi zmení ZI v OR už zaúčtujem 417/411?

Ďakujem za každú odpoveď

Áno tak ako píšeš sa to dá spraviť.

Povedal by som, že ste veľmi vzorová sro keď už máte schválenú uzávierku za rok 2008, ale nič nebráni tomu, aby sa urobilo valné zhromaždenie len kvôli povinnosti vytvoriť rezervný fond.

apo
grammatika
17.12.09,10:02
Odpoveď z DRSR:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Ak rozdiel z premeny základného imania, ktoré bolo zaokrúhlené smerom nahor nemôže byť vyrovnané z vlastných zdrojov, t.j. z účtu 428 alebo z RF. Rozdiel je povinný doplatiť spoločník, ktorému sa premenou ? akoby navýšilo ? základné imanie. Účtovná jednotka zaúčtuje pohľadávku spoločnosti voči spoločníkovi( spoločníkom) a tí rozdiel uhradia.

Odbor služieb pre verejnosť DR SR B. Bystrica

Váš dopyt:

Dobrý deň, prosím Vás o odpoveď na môj nasledujúci problém.
Ak firma počas svojho pôsobenia dosiahla stratu a nemá vytvorený ešte rezervný fond (pri vzniku nevyplynula povinnosť tvoriť RF) a pri prechode na ? po vykonaní zmeny menovitých hodnôt ZI v obchodnom registri vznikol rozdiel zo zaokrúhlenia smerom nahor, ako tento rozdiel zaúčtovať? Keďže nemôže využiť účty 428,421,413,422 nakoľko na nich nemá žiadne zostatky?
Môže daný rozdiel účtovať ako 429/411? Alebo aký účet má spoločnosť použiť?

Ďakujem.


Čiže z toho mi vyplýva ID 355/411
a následne úhrada 211/355
Tita
26.03.10,20:24
a nemusím cez ucet 419???

teda dna ked bolo napísane rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
24.3.2009 355/419

a nasledne den zapisu do OR
7.7.2009 419/411
a uhrada do pokladne 211/355 ??

ak teda sme ten prípad že sme sro ktora nemala zisk, nema vytvoreny RF...