jajcula
14.05.09,11:50
Na ZŠ v roku 2008 tvorila som rezervy na dovolenku PK 553/323. Predpis miezd v roku 2009 521/331, 521/336 a 357/693, kde je zúčtované aj čerpanie starej dovolenky. Zároveň každý mesiac rozpúšťam 1/12 rezervy na dovolenku z roku 2008 na 323/653. Takže starú dovolenku mám dvakrát zúčtovanú na 6... , raz pri mzdách a raz pri rozpúšťaní rezer. Môže mi niekto poradiť s týmto problémom. Ďakujem
katkatn
14.05.09,10:26
Tvorba rezervy na nevyčerp.dovolenky-553/323 100€
Vo vecnej a čas.súvisl.s nákladmi-zúčtovanie BT do výnosov-357/693 100€
Prijatý BT na mzdy-222/357 110€
Mzdové náhrady-521/331 80€
Zákonné soc.a zdrav.poistenie-524/336 30€
Vo vecnej a čas.súvisl.s nákladmi-zúčtovanie BT do výnosov-357/693 110€
Použitie/čerpanie/ rezervy-323/653 100€
Vo vecnej a čas.súvisl. s čerpaním rezervy sa účtuje zúčtovanie bežného trensferu znížením výnosov-693/357 100€
anna raniakova
18.05.09,07:00
ja tomu velmi nerozumiem prosim vas vysvetlite mi to ako bude potom 357 na konci roka vynulovaná. lebo učtujeme príjem 222/357, výdaj 357/693 na konci roka by mal byť účet 357 s nulovým zostatkom. dakujem
jajcula
18.05.09,07:08
Ďakujem za radu pomohla mi, ale ako mám teraz vysporiadať, keď v decembri som neurobila zápis 357/693.
katkatn
18.05.09,08:19
ja by som to asi doúčtovala ID cez účet 428-...opravy min.období
katkatn
18.05.09,08:55
neviem či ti teraz rozumiem ja:
účet 357 pasívny-t.j. prijatý BT, musí byť na konci roka nulový a ak minieš celú prijatú dotáciu, tak aj logicky nulový bude-prijatý BT 222/357, potom výdaj a zúčt. do V 357/693, 357=0
účet 357 aktívny-súvisiaci s tvorbou rezerv na dovolenku na konci roka nulový nieje, ostáva na ňom suma rezervy na dovolenky, kt. zúčtuješ až v nasled. roku-napr. rok 2008-tvorba rezervy 553/323, zúčt. do výnosov 357/693 rok 2009-použ.alebo rozpust.rezervy 323/653 a zúčt.BT do výnosov 693/357,357=0
anna raniakova
21.05.09,10:45
ja by som ta chcela poprosiť o radu ja som tiež v decembri neurobila zápis 357/693, písla si že by si to účtovala cez účet 428, prosim ťa napíš mi celý zápis oproti ktorému účtu by som to mala zaúčtovať, dakujem
blazonko
22.05.09,06:48
Môžeš to urobiť takto:
357/428.
Tým, že si to nezaúčtovala minulý rok, ovplyvnilo ti to výsledok hospodárenia, ktorý máš teraz na 431. Na konci roka ho však budeš musieť preúčtovať na 428 a potom sa ti krásne upraví.

Priznám sa, že ani ja som to neurobila, lebo som si nebola istá, či je to správne alebo nie. Každý daňový úrad tvrdil niečo iné a stanovisko Daňového riaditeľstva nemám dodnes.