lianett
17.05.09,15:20
Ahojte poraďáci,

mám celkom asi zaujímavú tému.

Naša spoločnosť sa kvoli daňovej optimalizácii dane z príjmu rozhodla spätne lízovať takmer všetok majetok.t.j.všetok majetok v produktívnej lííni /t.j.stroje, prístroje a zariadenia/ boli odpredané do inej krajiny /krajina je členom európskej únie/ a prenajíma ho za mesačný poplatok nám.Skutočný transfér majetku nebol uskutočnený, spoločnosť, kde sa to predalo je stratová a my v zisku, preto ten predaj a lízovanie.

My na základe novej zmluvy musíme aj všetok majetok zaraďovať teraz v tej krajine, ktorá nám ten majetok prenajíma a môj problém je nasledovný:Keďže máme na obstarávacích účtoch /obstaranie HIM/ už naúčtovaných viacero faktúr za nákup majetku, potrebujeme tieto faktúry refakturovať tej krajine, ktorá to potom bude prenajímať a v ktorej sa tento majetok aj zaradí do používania.Všetky faktúry sú vystavené s DPH, my sme platca DPH aj krajina ktorá lízuje aktíva je tiež platiteľ DPH.POZOR, majetok je stále u nás, nikdy neprekročí hranice nášho štátu.Mňa preto zaujíma, či vystaviť tieto faktúry s DPH alebo bez.Podľa mňa s DPH, ale nie som si celkom istá, možno by ste vedeli poradiť.

ďakujem
Vladimír Ozimý
18.05.09,08:28
Ahojte poraďáci,

mám celkom asi zaujímavú tému.

Naša spoločnosť sa kvoli daňovej optimalizácii dane z príjmu rozhodla spätne lízovať takmer všetok majetok.t.j.všetok majetok v produktívnej lííni /t.j.stroje, prístroje a zariadenia/ boli odpredané do inej krajiny /krajina je členom európskej únie/ a prenajíma ho za mesačný poplatok nám.Skutočný transfér majetku nebol uskutočnený, spoločnosť, kde sa to predalo je stratová a my v zisku, preto ten predaj a lízovanie.

My na základe novej zmluvy musíme aj všetok majetok zaraďovať teraz v tej krajine, ktorá nám ten majetok prenajíma a môj problém je nasledovný:Keďže máme na obstarávacích účtoch /obstaranie HIM/ už naúčtovaných viacero faktúr za nákup majetku, potrebujeme tieto faktúry refakturovať tej krajine, ktorá to potom bude prenajímať a v ktorej sa tento majetok aj zaradí do používania.Všetky faktúry sú vystavené s DPH, my sme platca DPH aj krajina ktorá lízuje aktíva je tiež platiteľ DPH.POZOR, majetok je stále u nás, nikdy neprekročí hranice nášho štátu.Mňa preto zaujíma, či vystaviť tieto faktúry s DPH alebo bez.Podľa mňa s DPH, ale nie som si celkom istá, možno by ste vedeli poradiť.

ďakujem

jednoznačne s DPH. Základnou podmienkou a je to potvrdené aj rozsudkami Europského súdu, na to aby ste mohli oslobodiť dodanie tovaru ako intrakomunitárnu dodávku, je to, že dôjde k skutočnej fyzickej preprave tohto tovaru. To neviete preukázať preto celý obchod má byť zdanený v tuzemsku. Vy budete predávať s DPH
KEJKA
18.05.09,09:07
no a mne sa celá tá transakcia vidí dosť nešťastná, lebo aj nový majiteľ bude musieť nájom fakturovať s DPH, nakoľko na hnuteľný majetok sa oslobodenie-prenos daňovej povinnosti nevzťahuje.
lianett
18.05.09,17:05
Vďaka za poradenie,

ja som potrebovala vedieť ako sa to bude fakturovať a to som si potvrdila.Inak tiež sa mi tá transakcia nevidí byť práve najšťastnejšie zvolená, ale mojou úlohou je vystaviť faktúru a teraz som si istá, že to bude s DPH.
Uľa
22.10.09,13:34
Prosím vás o radu - podnikateľ (platca DPH) kúpil stroj v Poľsku za 1900 eur. Zaradil ho do majetku a bude ho odpisovať. Zahraničná faktúra je vystavená v eurách a bez dph. Ako je to v tomto prípade s DPH. Bude aj na vstupe aj na výstupe? Ďakujem
Zoltán Kovács
22.10.09,13:38
Prosím vás o radu - podnikateľ (platca DPH) kúpil stroj v Poľsku za 1900 eur. Zaradil ho do majetku a bude ho odpisovať. Zahraničná faktúra je vystavená v eurách a bez dph. Ako je to v tomto prípade s DPH. Bude aj na vstupe aj na výstupe? Ďakujem

Samozdanenie.....
Airam25
01.04.10,08:21
Pekny den poradaci.
Po precitani prispevkov tejto temy,zistujem ze firma,v kt.pracujem ma podobnu situaciu.
FR materska spolocnost(platci DPH) nám (SK sro-cke,platci DPH)mesacne fakturuje najomné za vyrobné stroje.Tieto faktury su bez DPH a u nas su samozdanovane.

Pytam sa teraz ako zauctovat doslu fakturu od materskej firmy v tomto roku,ktora anuluje takuto fakturu za najom z r.2008 a cast faktur z r.2009 ?? Ako sa to prejavi na DPH v prislusnom zdanovacom mesiaci ?? Nie som si ista ci sa tento prijem samozdanuje ?? Mame uz totiz odovzdanu DPHcku za mesiac a vysiel nadm.odpocet.Tento doklad prisiel do firmy az po 25. DAKUJEM za rady a pomoc
Airam25
01.04.10,11:00
Pekny den poradaci.
Po precitani prispevkov tejto temy,zistujem ze firma,v kt.pracujem ma podobnu situaciu.
FR materska spolocnost(platci DPH) nám (SK sro-cke,platci DPH)mesacne fakturuje najomné za vyrobné stroje.Tieto faktury su bez DPH a u nas su samozdanovane.

Pytam sa,ako teraz zauctovat doslu fakturu od materskej firmy v tomto roku,ktora anuluje takuto fakturu za najom z r.2008 a cast faktur z r.2009 ?? Ako sa to prejavi na DPH v prislusnom zdanovacom mesiaci ?? Nie som si ista ci sa tento prijem samozdanuje ?? Mame uz totiz odovzdanu DPHcku za mesiac a vysiel nadm.odpocet.Tento doklad prisiel do firmy az po 25. DAKUJEM za rady a pomoc

Prosim Vas, vie niekto poradit ?
ALBO
01.04.10,16:35
Pekny den poradaci.
Po precitani prispevkov tejto temy,zistujem ze firma,v kt.pracujem ma podobnu situaciu.
FR materska spolocnost(platci DPH) nám (SK sro-cke,platci DPH)mesacne fakturuje najomné za vyrobné stroje.Tieto faktury su bez DPH a u nas su samozdanovane.

Pytam sa teraz ako zauctovat doslu fakturu od materskej firmy v tomto roku,ktora anuluje takuto fakturu za najom z r.2008 a cast faktur z r.2009 ?? Ako sa to prejavi na DPH v prislusnom zdanovacom mesiaci ?? Nie som si ista ci sa tento prijem samozdanuje ?? Mame uz totiz odovzdanu DPHcku za mesiac a vysiel nadm.odpocet.Tento doklad prisiel do firmy az po 25. DAKUJEM za rady a pomoc

Ano prenajom stroja faktura bez DPH samozdanenie par. 15/1.
Ak je to storno podla par 25/1 tak do danoveho priznania ,kedy ste doklady obdrzali=25/3. Kurz podla 26/1 pre rok 2009. Pre rok 2008 aj prechodne ustanovenia 85e/3-5. V zakone je v par. 25/6 aj moznost neopravovat DPH ale obavam sa, ze to je nepouzitelne, lebo tam pisu o platitelovi a v nasom zakone predpokladam platitel je stale len slovensky platitel.
Airam25
05.04.10,13:11
Ano prenajom stroja faktura bez DPH samozdanenie par. 15/1.
Ak je to storno podla par 25/1 tak do danoveho priznania ,kedy ste doklady obdrzali=25/3. Kurz podla 26/1 pre rok 2009. Pre rok 2008 aj prechodne ustanovenia 85e/3-5. V zakone je v par. 25/6 aj moznost neopravovat DPH ale obavam sa, ze to je nepouzitelne, lebo tam pisu o platitelovi a v nasom zakone predpokladam platitel je stale len slovensky platitel.

Dakujem Vam za odpved.Nie celkom jej vsak rozumiem.Ten doklad,ktory nam dosiel po 25. nie je klasicka faktura za mesacny najom, je to nieco ako dobropis kde je uvedene anulovanie niekolkych faktur za najom,teda suma je napocitana na nejaku ciastku.Ak mame podat dodatocne DPH,tento doklad samozdanit ?? Doklad je v €, vymenovane faktury z r.2009 boli vystavovane uz v €, ale cast uvedenych faktur z r.2008 boli v tej dobe prepocitavane kurzom.
Mozu byt vobec na jednom dan.doklade takto anulovane faktury minulych rokov rozne uctované ??
ALBO
05.04.10,14:19
Dakujem Vam za odpved.Nie celkom jej vsak rozumiem.Ten doklad,ktory nam dosiel po 25. nie je klasicka faktura za mesacny najom, je to nieco ako dobropis kde je uvedene anulovanie niekolkych faktur za najom,teda suma je napocitana na nejaku ciastku.Ak mame podat dodatocne DPH,tento doklad samozdanit ?? Doklad je v €, vymenovane faktury z r.2009 boli vystavovane uz v €, ale cast uvedenych faktur z r.2008 boli v tej dobe prepocitavane kurzom.
Mozu byt vobec na jednom dan.doklade takto anulovane faktury minulych rokov rozne uctované ??

par. 25 riesi prave dobropis =budto ciastocne alebo uplne zrusenie dodavky.
Podla mna by ste mali mat ku kazdemu mesiacu DP zvlast, s odkazom na povodnu fa , nezda sa mi, ze by par. 75 hovoril nieco ine.
V roku 2oo8 sa musite prepocitat cez vymenny kurz k EURu znova.