dkleinova
28.05.09,11:07
Potrebujem poradit. Kupili sme si novy program. Teraz som v obdobi 2008, kde cez ID nahadzujem konecne zostatky uctov na ucet 702, aby sa mi preniesli do roku 2009 v eurach.

Vyskytol sa mi problem. Ako mam zauctovat zisk 2008? Skusila som 710/702, ale takto budem mat ucet 710 nevyparovany a budem tam mat zostatok, ktory sa mi prenesie do 2009.

Poradite mi niekto, prosim...
Martin Mocko
28.05.09,09:09
Potrebujem poradit. Kupili sme si novy program. Teraz som v obdobi 2008, kde cez ID nahadzujem konecne zostatky uctov na ucet 702, aby sa mi preniesli do roku 2009 v eurach.

Vyskytol sa mi problem. Ako mam zauctovat zisk 2008? Skusila som 710/702, ale takto budem mat ucet 710 nevyparovany a budem tam mat zostatok, ktory sa mi prenesie do 2009.

Poradite mi niekto, prosim...

710 701/431
dkleinova
28.05.09,09:22
710/431
ale mne to stale nevychadza :( mozete mi sem napisat sirsiu nadveznost uctovania, ako sa to ma robit pospravnosti?

ja si myslim, ze je to takto, ale nesedi mi to:
710/702 zisk
???/710 zuct. zisku 2008
702/701 prenos zostatkov do noveho obdobia 2009
701/431 prenos zisku do roku 2009

ak by to bolo 710/431, tak na 710 by som mala sumu 2x na strane MD a ani raz na strane D. Rovnako aj 431.
Uz som z toho magor :(
Stefan2005
28.05.09,09:26
Otváranie pasívnych účtov začiatkom roka:

pre účet hospodárskeho výsledku (podľa toho, či je zisk alebo strata):

701 / 431
alebo
431 / 701
Stefan2005
28.05.09,09:30
Účet 710 sa používa koncom roka
a) vyčíslenie VH - 710/5.. a 6../710
b) prevod zostatku účtu 710 na účet 702 - 710/702 alebo 702/710...
KEJKA
28.05.09,09:30
ale mne to stale nevychadza :( mozete mi sem napisat sirsiu nadveznost uctovania, ako sa to ma robit pospravnosti?

ja si myslim, ze je to takto, ale nesedi mi to:
710/702 zisk ............ chýba 710/5xx a 6xx/710
???/710 zuct. zisku 2008
702/701 prenos zostatkov do noveho obdobia 2009
701/431 prenos zisku do roku 2009

ak by to bolo 710/431, tak na 710 by som mala sumu 2x na strane MD a ani raz na strane D. Rovnako aj 431.
Uz som z toho magor :(
kedže to robíš v období 2008, tak supluješ uzatváranie účtov za obdobie 2008.
710 je účet ziskov a strát, tam sa účtujú zostatky účtov 5 a 6, odporúčam urob si to takto. Po prechode do roku 2009 si program bude pamätať hodnoty nákladov a výnosov 2008 a vygeneruje ti VZaS 2009 za minulé obdobie.
Je to pracnejšie ak ti nezáleží na VZaS, tak urob len sumár 5 a 6
710/5xx
6xx/710
rozdiel 702/710
to je zatvorenie účtov
Otvorenie pre rok 2009 ti už ako píšeš, program urobí automaticky na EURa.
Ak nie, otvárame zápisom 701/702
Martin Mocko
28.05.09,09:31
Otváranie pasívnych účtov začiatkom roka:

pre účet hospodárskeho výsledku (podľa toho, či je zisk alebo strata):

701 / 431
alebo
431 / 701

jj..presne. Opravim moj prispevok..som sa uklikol.
dkleinova
28.05.09,09:35
kedže to robíš v období 2008, tak supluješ uzatváranie účtov za obdobie 2008.
710 je účet ziskov a strát, tam sa účtujú zostatky účtov 5 a 6, odporúčam urob si to takto. Po prechode do roku 2009 si program bude pamätať hodnoty nákladov a výnosov 2008 a vygeneruje ti VZaS 2009 za minulé obdobie.
Je to pracnejšie ak ti nezáleží na VZaS, tak urob len sumár 5 a 6
710/5xx
6xx/710
rozdiel 702/710
to je zatvorenie účtov
Otvorenie pre rok 2009 ti už ako píšeš, program urobí automaticky na EURa.
Ak nie, otvárame zápisom 701/702
neviem, ci je ale jasne, ze ja som tam cely rok 2008 neuctovala.. ten program sme si kupili teraz nedavno.. kvoli prechodu na euro, aby sa mi prepocitali zostatky, preto zacinam uctovat konecne stavy do 2008. Takze tam nebudem uctovat vsetky naklady a vynosy spatne za cely rok 2008 predsa...
neviem ako sa v praxi prechadza na novy softver, nikdy som to nerobila :(


ale dakujem, tak skusim jednou sumou tie naklady a jednou sumou tie vynosy... :)
Denda
28.05.09,09:37
neviem, ci je ale jasne, ze ja som tam cely rok 2008 neuctovala.. ten program sme si kupili teraz nedavno.. kvoli prechodu na euro, aby sa mi prepocitali zostatky, preto zacinam uctovat konecne stavy do 2008. Takze tam nebudem uctovat vsetky naklady a vynosy spatne za cely rok 2008 predsa...
neviem ako sa v praxi prechadza na novy softver, nikdy som to nerobila :(
A nie je Vám jednoduchšie naúčtovať počiatočné stavy už v €?
Stefan2005
28.05.09,09:49
Softvérové firmy pripravili vo svojich programoch automatický prevod zostatkov roku 2008 v SK na počiatočné stavy roku 2009 v EUR... Neviem však, či niektorá riešila možnosť pokračovania účtovania vo svojom programe pri prechode z iného programu - teda zadať počiatočné stavy účtov hlavnej knihy v SK a následný prevod týchto zostatkov na EUR.
Keď nie, tak ako to uviedol Denda - otvoriť P.S. roku 2009 už v EUR. Urobíš si konverznú tabuľku, v ktorej uvedieš konečné stavy účtov k 31.12.2008 v SK a aj v EUR (prepočítané konverzným kurzom). Na základe tejto tabuľky potom otvoriť P.S. v EUR-ách...
KEJKA
28.05.09,10:06
neviem, ci je ale jasne, ze ja som tam cely rok 2008 neuctovala.. ten program sme si kupili teraz nedavno.. kvoli prechodu na euro, aby sa mi prepocitali zostatky, preto zacinam uctovat konecne stavy do 2008. Takze tam nebudem uctovat vsetky naklady a vynosy spatne za cely rok 2008 predsa...
neviem ako sa v praxi prechadza na novy softver, nikdy som to nerobila :(


ale dakujem, tak skusim jednou sumou tie naklady a jednou sumou tie vynosy... :)
áno pochopila som, že ide o nový program.
Možnosť správného vygenerovania výkazov za rok 2009 a to aj minulé obdobie ponúka NAVISION, SPIN(Datalock) a to aj pri prechode z iného SW-inej databázy.........
Len kvôli tomu som navrhovala nahodiť zostatky nákladových aj výnosových účtov aspoň podľa syntetiky.
Ak to nechceš, stačí len ten sumár, ako si sa rozhodla, to je tiež možné.
budeš mať vyrovnaný účet 710 aj 702.

Tiež sa prikláňam k tomu, že si mohla podľa konverznej tabuľky nahodiť rovno PS cez 701 už v EUR. Ale už si zrejme na konci snaženia a ked si začala takto tak to dokonči svojim spôsobom.