zajkulka
21.07.05,18:35
Ahojte vsetci, mam takyto problemik: Ista sro-cka sa stala platcom DPH k 15.6.05. V maji 2005 dostala fa od dodavatela na cca. 5 000 SK a 22.6.05 dostala dobropis na tu fakturu. Ako ma postupovat pri vykazovani DPH, ked v maji si na tu fa neuplatnila DPH?
Moje moznosti riesenia:
1. Ci sa to im paci alebo nie, uviest to do riadku c. 25 s plusovym znamienkom.
2. Akoze "stratit" obe faktury, kedze nie su na velku sumu.
3. Ak existuje nejaka ina moznost, tak prosim poradte.
Krasny vecer plny pohody zela Zajkulka
Moje moznosti riesenia:
1. Ci sa to im paci alebo nie, uviest to do riadku c. 25 s plusovym znamienkom.
2. Akoze "stratit" obe faktury, kedze nie su na velku sumu.
3. Ak existuje nejaka ina moznost, tak prosim poradte.
Krasny vecer plny pohody zela Zajkulka
Janca
21.07.05,16:44
Za čo bola tá faktúra ?
Bod 2: Podľa toho čo urobil s tými faktúrami dodávateľ ???
Korektné by bolo riadne zaevidovať DF aj DOBROPIS.
Bod 2: Podľa toho čo urobil s tými faktúrami dodávateľ ???
Korektné by bolo riadne zaevidovať DF aj DOBROPIS.
zajkulka
21.07.05,16:51
Vrela vdaka za taku promptnu odpoved. Je to faktura za digitalnu dokumentaciu.
Takze to uvediem v riadku c. 25 s tym, ze tu majovu fa nemozem zahrnut do odpocitania dane - r. c. 18. Bude to takto spravne?
Takze to uvediem v riadku c. 25 s tym, ze tu majovu fa nemozem zahrnut do odpocitania dane - r. c. 18. Bude to takto spravne?
Janca
21.07.05,17:19
Môj postup by bol:
Vzhľadom k tomu, že si si nič nenárokovala na odpočet nemáš ani čo uviesť v r. 25. Obe faktúry by som účtovala mimo DPH, teda by vôbec neboli uvádzané vo výkaze.
Vzhľadom k tomu, že si si nič nenárokovala na odpočet nemáš ani čo uviesť v r. 25. Obe faktúry by som účtovala mimo DPH, teda by vôbec neboli uvádzané vo výkaze.
zajkulka
21.07.05,17:47
Velmi pekne Vam dakujem za radu a presne tak to aj urobim:-).
Ste su-su-super, ze pomahate tym, ktori nie su taki dobri ako Vy.
Ste su-su-super, ze pomahate tym, ktori nie su taki dobri ako Vy.