veronica
22.07.05,09:00
Ahojte poraďáci prosím viem mi niekto poradiť..

Mám faktúru za dodanie tovaru, dodávateľská firma sídli na Slovensku má pridelené IČDPH..pozerala som to na stránke www.drsr.sk (http://www.drsr.sk/) ale faktúra je v nemeckom jazyku v Eurách, nie je ma vyčíslená DPH-čka..
Táto faktúrka patrí do II. Q DPH a ja neviem ako mám tento problém správne vyriešiť..:(.
Vie mi niekto poradiť?
bea
22.07.05,07:13
Podľa mňa mala byť faktúra vystavená s DPH a mala by si ju dať opraviť.
veronica
22.07.05,07:17
Podľa mňa mala byť faktúra vystavená s DPH a mala by si ju dať opraviť.
Hmm no to nie je také jednoduché...DPH-čka posledný termín sa blíži a nie je asi ani čas na to ísť do dávať opravovať....
bea
22.07.05,07:21
Ja viem, ale v najhoršom sa uplatní DPH v 3. Q. Neviem si predstaviť, ako by si to inak chcela vyriešiť?
porfin
22.07.05,07:45
My takýto problém riešime tak, že zavoláme dodávateľovi a požiadame ho o vystavenie opravenej fa/ktorú nám faxne alebo pošle mailom/, kde bude okrem sumy v cudzej mene dole delenie na ZD a DPH v SK. Je to dané zj v zákone o DPH, že DPH musí byť vyčíslená v SK
JanaSys
22.07.05,08:14
Jednoznačne musí byť DPH uvedená na FA v slovenských korunách a musí ju uviesť ten, kto FA vystavil. Nie že si ju tam dopíšeš rukou! Vrátiť FA s tým, že nespĺňa náležitosti FA ako daňového dokladu.
veronica
23.07.05,10:49
Mám faktúru z Metra, kde je nákup kancelárskych potrieb a potom sú tam náklady na reprezentačné, hoci je to výdavok nie je to daňový výdavok to znamená že na konci roka sa nemôže odpočítať a chcela som vedieť ako na to vpýva DPH-čka či je bez vplyvu alebo ako...?prosím poradte mi..
Paula
23.07.05,11:13
výdavky ne repezentáciu nemajú vplyv na výpočet DP DPH :) . Celú sumu vrátene DPH daj na 513-ku. V JÚ je to výdavok -ostatné, neovpl. ZD.
veronica
23.07.05,22:38
Nájde sa tu prosím niekto kto mi pomôže s vypĺnaním daňového priznania DPH?

Idem to robiť prvý krát a nerada by som spravila nejakú chybu... :(
ďakujem Vám...
KEJKA
24.07.05,04:34
Nájde sa tu prosím niekto kto mi pomôže s vypĺnaním daňového priznania DPH?

Idem to robiť prvý krát a nerada by som spravila nejakú chybu... :(
ďakujem Vám...to si bola tak dlho hore? alebo PC eviduje nejaký chybný čas?
mne robí DP_DPH SW, nemám problém, ale skus sa spýtať konkrétnejšie.
veronica
24.07.05,07:00
to si bola tak dlho hore? alebo PC eviduje nejaký chybný čas?
mne robí DP_DPH SW, nemám problém, ale skus sa spýtať konkrétnejšie.
Nie ten čas je správny :).
Musím to robiť ručne...pretože by som nestihla ponahadzovať všetko.. :(
evina
24.07.05,07:02
Pýtaj sa vždy sa nájde niekto kto Ti poradí:)
eviketa
24.07.05,07:13
vyplniť DPH skus na www.drsr.sk (http://www.drsr.sk)
veronica
24.07.05,07:15
Naša firma ma prenajatý domček, kde sa treba starať okolo záhrady a podobne..nakúpili sme taniere, príbory jar na riad, nejaké hubky a podobne..

Niekto mi povedal, že pokiaľ tieto veci nesúvisia s podnikaním, teda, že nevlastníme nejakú reštauráciu tak tieto veci nemôžu ovplyvňovať DPH-čku.ň?

Tak isto sme nakúpili nejaké veci ako pílky a vrtáky na opravy okolo domu, toto tiež vraj nesmie ovplyvňovať DPH-čku?
nezábudka
24.07.05,07:52
Naša firma ma prenajatý domček, kde sa treba starať okolo záhrady a podobne..nakúpili sme taniere, príbory jar na riad, nejaké hubky a podobne..

Niekto mi povedal, že pokiaľ tieto veci nesúvisia s podnikaním, teda, že nevlastníme nejakú reštauráciu tak tieto veci nemôžu ovplyvňovať DPH-čku.ň?

Tak isto sme nakúpili nejaké veci ako pílky a vrtáky na opravy okolo domu, toto tiež vraj nesmie ovplyvňovať DPH-čku?Neviem čím sa zaoberá tá firma, ale ak si to správne obhájiš, väčšinu týchto vecí si môžeš dať aj do nákladov aj do DPH. Napr. čistiace a hygienické potreby, materiál a náradie na opravy - je predsa potrebné, aby prevádzka firmy bola v dobrom stave, veď ak chceš úspešne predať tovar alebo služby, nebudeš vodiť zákazníkov do rozpadnutého a špinavého domu - má to logiku. Čo sa týka tých tanierov, je to taká sporná otázka, možno v prípade zamestnancov by sa to dalo obhájiť, v prípade pohostenia obchodných partnerov by sa to asi považovalo za reprezentáciu. Skús sa ešte niekoho opýtať. Ak si z Bratislavy, na DÚ existuje oddelenie styku s verejnosťou, kde dávajú bezplatne informácie a rady v súvislosti s daňami. Je to niekedy istejšie ako daňoví poradcovia. Tel.02/68272220 Ba 4, s koncovkou 225 je Ba5 - najlepšie p. Vavreček - je veľmi ochotný, mená ostatných neviem. Ešte Ba 3 má tel. 02/44250801.
veronica
24.07.05,07:56
Neviem čím sa zaoberá tá firma, ale ak si to správne obhájiš, väčšinu týchto vecí si môžeš dať aj do nákladov aj do DPH. Napr. čistiace a hygienické potreby, materiál a náradie na opravy - je predsa potrebné, aby prevádzka firmy bola v dobrom stave, veď ak chceš úspešne predať tovar alebo služby, nebudeš vodiť zákazníkov do rozpadnutého a špinavého domu - má to logiku. Čo sa týka tých tanierov, je to taká sporná otázka, možno v prípade zamestnancov by sa to dalo obhájiť, v prípade pohostenia obchodných partnerov by sa to asi považovalo za reprezentáciu. Skús sa ešte niekoho opýtať. Ak si z Bratislavy, na DÚ existuje oddelenie styku s verejnosťou, kde dávajú bezplatne informácie a rady v súvislosti s daňami. Je to niekedy istejšie ako daňoví poradcovia. Tel.02/68272220 Ba 4, s koncovkou 225 je Ba5 - najlepšie p. Vavreček - je veľmi ochotný, mená ostatných neviem. Ešte Ba 3 má tel. 02/44250801.
Ach už neviem koľkatý krát to už prerábam, niekto mi povie áno a niekto nie :(...
hmm neviem naozaj neviem.... :(.
Prosím dáva niekto takéto veci do DPH-čky?aké máte s tým skúsenosti?
nezábudka
24.07.05,08:02
Ach už neviem koľkatý krát to už prerábam, niekto mi povie áno a niekto nie :(...
hmm neviem naozaj neviem.... :(.
Prosím dáva niekto takéto veci do DPH-čky?aké máte s tým skúsenosti?
Čistiace a hygienické potreby dávam bežne do DPH, spotrebný materiál a náradie na opravy v takýchto prípadoch tiež. Pozri si ešte zmluvu o prenájme aká je dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom - kto robí a platí opravy, príp. rekonštruciu a pod. Nevidí dôvod to tam nedať. Nevyjadrujem sa na 100% iba k tým tanierom - tie sú sporné.
Paula
24.07.05,08:03
Myslím, že sme na Porade odsúhlasili v kuchynke chladničku, kávovar, mikrovlnku..... aj taniere, príbory a poháre sú podľa mňa daňovým výdavkom i v prípade, že firma nemá zamestnancov. Ak chcem obchodného partnera pohostiť, neponúknem mu jedlo na papierovej tácke, resp. nápoj v umelohmotnom pohári.
veronica
24.07.05,08:05
Podľa mňa by to tak malo byť tiež...prosím kto ete to dáva do nákladov povedzte :))).
durisovad
24.07.05,08:06
Ja som mala tiez takyto problem, ale dali sme to do smernice o socialnom programe, Presli chladnicky, mikrovlnka, kavovary, salky na kavu, pohare aj taniere, ba aj pribory. Uplatnila som aj DPH.
Ja to vidim tak, ze tvoj problem nikto nevyriesi, kazdy ti povie svoj nazor a svoju skusenost, ale rozhodnut sa musis sama. Vela stastia.
veronica
24.07.05,08:08
Ja som mala tiez takyto problem, ale dali sme to do smernice o socialnom programe, Presli chladnicky, mikrovlnka, kavovary, salky na kavu, pohare aj taniere, ba aj pribory. Uplatnila som aj DPH.
Ja to vidim tak, ze tvoj problem nikto nevyriesi, kazdy ti povie svoj nazor a svoju skusenost, ale rozhodnut sa musis sama. Vela stastia.
Budem rada ak mi čo najviac ľudí povie svoje skúsenosti..
ďakujem ti veľmi pekne...
KEJKA
24.07.05,08:15
tiež všetko čo tu spomínate dávajú firmy do nákladov a uplatňujú si DPH. To svisí s podnikaním. Veď v iných prenajatých priestoroch je na údržbu služba, upratuje ap. Tak sa to platí na faktúru. V domčeku si to robíte vo vlastnej réžii. Nemôže byť problém s obhájením. A vybavenie musí byť také, aby primerane svojej činnosti firma reprezentovala.
Aspoň ja to vidím v mnohých účtovníctvach a nič nenamietam.
veronica
24.07.05,08:38
tiež všetko čo tu spomínate dávajú firmy do nákladov a uplatňujú si DPH. To svisí s podnikaním. Veď v iných prenajatých priestoroch je na údržbu služba, upratuje ap. Tak sa to platí na faktúru. V domčeku si to robíte vo vlastnej réžii. Nemôže byť problém s obhájením. A vybavenie musí byť také, aby primerane svojej činnosti firma reprezentovala.
Aspoň ja to vidím v mnohých účtovníctvach a nič nenamietam.
Ďakujem veľmi pekne :)
Lida prosím ťa nemáš ICQ?
veronica
24.07.05,08:59
Ešte som sa chcela spýtať a čo vrecia do koša? AJ tam sa môže uplatniť DPH-čka?
Paula
24.07.05,09:02
áno, všetko, čo súvisí s udržiavaním prostredia v čistote :)
veronica
24.07.05,09:03
áno, všetko, čo súvisí s udržiavaním prostredia v čistote :)
Ďakujem :))
veronica
24.07.05,10:09
Práve som sa pustila do vypĺňania daňového priznania DPH---prosím pomôže mi niekto s tým?
babenko1
24.07.05,10:12
a čo potrebuješ?
veronica
24.07.05,10:18
a čo potrebuješ?
Pozerám na to daňové a som z toho BLBEC...neviem čo do ktrorej kolonky vypísať...
Za tento II. Q sme len nakupovali teda bol len VSTUP, ziaden výstup...
Vôbec neviem čo do ktorej kolonky napísať...aby to bolo správne vyplnené, robím to prvý krát a nerada by som spravila nejakú chybu--
Má niekto z Vás ICQ?
ondrejvla
24.07.05,10:30
Veronika, veď som tu, prečo neblikáš?! Som na ICQ!!!
KEJKA
24.07.05,14:22
Ďakujem veľmi pekne :)
Lida prosím ťa nemáš ICQ?nemám, mala som, ked boli decká v zahraničí, ale už som aj zabudla, ako na to. Môžem mať, ale problém mám s časom. Ale múžeš použiť ss.
ondrejvla
24.07.05,14:33
nemám, mala som, ked boli decká v zahraničí, ale už som aj zabudla, ako na to. Môžem mať, ale problém mám s časom. Ale múžeš použiť ss.
Už sme to vyriešili, Veronika má DPH hotové!
veronica
24.07.05,16:57
Ďakujem Vám všetkým :)
veronica
24.07.05,17:16
Ešte by som sa Vás chcela spýtať či netreba na daňový spolu zaslať aj s daňovým priznaním DPH aj nejaký sprievodný list (daňové budem zasielať poštou), a máme nadmerný odpočet..netreba nejakých pár riadkov im napísať?
evina
24.07.05,17:19
Ešte by som sa Vás chcela spýtať či netreba na daňový spolu zaslať aj s daňovým priznaním DPH aj nejaký sprievodný list (daňové budem zasielať poštou), a máme nadmerný odpočet..netreba nejakých pár riadkov im napísať?
Nie netreba nič písať. Nadmerák Ti vrátia v zmysle § 79 zákona o DPH
Manual
24.07.05,17:22
Pošli len "holé" DP DPH, oni vedia čo s tým keď sa pozrú na čísla na zadnej strane.
Pekný večer...
veronica
25.07.05,07:37
Mám ete jednu otázočku mám faktúry za T-mobile + je tam zarátaná aj upomienka ak si zoberiem dátum dodania služby o mesiac dozadu môžem zarátať celú sumu, či že môžem vyrátať DPH-čku z celej sumy uvedenej na faktúre?
ondrejvla
25.07.05,12:09
Mám ete jednu otázočku mám faktúry za T-mobile + je tam zarátaná aj upomienka ak si zoberiem dátum dodania služby o mesiac dozadu môžem zarátať celú sumu, či že môžem vyrátať DPH-čku z celej sumy uvedenej na faktúre?
Veronika, to čo chceš rátať?!!!
Včera som ti hovorila, že nerátať DPH z došlej faktúry, ale účtovať takú sumu DPH, aká je na faktúre uvedená !! Prečo ty chceš silou-mocou vyrátať DPH, keď ju tam máš uvedenú? Nikdy nepoužívaj opačný výpočet!
veronica
25.07.05,16:07
Veronika, to čo chceš rátať?!!!
Včera som ti hovorila, že nerátať DPH z došlej faktúry, ale účtovať takú sumu DPH, aká je na faktúre uvedená !! Prečo ty chceš silou-mocou vyrátať DPH, keď ju tam máš uvedenú? Nikdy nepoužívaj opačný výpočet!
Niekto mi povedal, že mám brať sumu z celej faktúry a potom vyrátať tak DPH-čku... :(...tak som to aj urobila a som v keli :(
zuhl
25.07.05,16:14
Môžeš robiť opravné!
veronica
25.07.05,16:16
Môžeš robiť opravné!
Nešlo o upomienku zle som to napísala...faktúra pred tým nebola uhradená a v tejto faktúre bola zarátaná aj tá dlžná suma...nebola tam síce uvedená DPH-čka tej dlžnej sumy ale ja som ju tam zarátala pretože to patrilo do II. Q (dodanie služby zodpovedal tomuto dátumu)...
Za opravné sa platí pokuta nie?
evina
25.07.05,16:19
Nešlo o upomienku zle som to napísala...faktúra pred tým nebola uhradená a v tejto faktúre bola zarátaná aj tá dlžná suma...nebola tam síce uvedená DPH-čka tej dlžnej sumy ale ja som ju tam zarátala pretože to patrilo do II. Q (dodanie služby zodpovedal tomuto dátumu)...
Za opravné sa platí pokuta nie?
Dnes do polnoci môžeš podať opravné bez pokuty /napr. faxom/. Od zajtra, resp. po polnoci už dodatočné a tam sankcie sú.
veronica
25.07.05,16:21
Dajme tomu že za mesiac máj bola suma faktúry 799,- bez DPH celkova suma bola 951,-- Sk.
Dlžná suma za mesiac apríl bola dajme tomu tá istá...
Lenže na faktúre bola uvedená len DPH 152,--za mesiac máj, ale ja som dala do DPH aj
aj tú DPH z tej dlžnej sumy 152,-- Sk..:(..

Veru poradili mi tak :(
veronica
25.07.05,16:22
Aká je pokuta za podanie opravného daňového priznania?
evina
25.07.05,16:27
Aká je pokuta za podanie opravného daňového priznania?
Za podanie opravného žiadna, lebo ho podáš v termíne, t.j. dnes do polnoci. Za dodatočné neviem presne z hlavy , ale do 500 SK sa nevyrubuje žiadna pokuta.
veronica
25.07.05,16:29
dnes sme ho poslali už poštou :( takže neviem ako sa to dá vyriešiť?
Keby som ete dnes do polnoci poslala nové tak ako by to dopadlo? môžem ešte jedno a zašlem im list, že sa stala chyba..?Je tam ešte taká možnosť?
ondrejvla
25.07.05,16:30
Veronika, mám pocit, že 2000,- Sk, ale nie som si istá! Veď som ti včera hovorila, aby si nedelila celkovú sumu 1,19! Kázala som ti opisovať len sumu bez DPH a DPH, ale z faktúry, alebo bločkov! Ty si ma neposlúchla!
ondrejvla
25.07.05,16:32
dnes sme ho poslali už poštou :( takže neviem ako sa to dá vyriešiť?
Keby som ete dnes do polnoci poslala nové tak ako by to dopadlo? môžem ešte jedno a zašlem im list, že sa stala chyba..?Je tam ešte taká možnosť?
Skús im to zaslať faxom, alebo cez stránku www.drsr.sk (http://www.drsr.sk), tam ho aj vyplníš a zašleš.
veronica
25.07.05,16:32
Poslúchla Vlastička ale i keď asi nie celkom... :(
Je možnosť ete dnes im zaslať mailom nové?
veronica
25.07.05,16:33
Ďakujem vlastička chcem ťa ete poprosiť môžeš ísť na ICQ? už ti tam blikám.. :(
evina
25.07.05,16:34
Veronika, mám pocit, že 2000,- Sk, ale nie som si istá! Veď som ti včera hovorila, aby si nedelila celkovú sumu 1,19! Kázala som ti opisovať len sumu bez DPH a DPH, ale z faktúry, alebo bločkov! Ty si ma neposlúchla!
2000 SK je len za nepodanie, alebo neskoré podanie DP,
veronica
25.07.05,16:36
Veronika, mám pocit, že 2000,- Sk, ale nie som si istá! Veď som ti včera hovorila, aby si nedelila celkovú sumu 1,19! Kázala som ti opisovať len sumu bez DPH a DPH, ale z faktúry, alebo bločkov! Ty si ma neposlúchla!
Vlastička a čo v tom prípade ako som napísala je tam suma faktúry za obdobie máj a je tam aj suma za apríl, ktorá nebola zaplatená, však tú nezaplatenú faktúru nemám!Nikto ju neviem nájsť...preto som tam zarátala DPH aj za apríl...neviem čo mám teraz robiť ako to mám vyriešiť?
Mám utekať do robotky a opraviť to a poslať im to mailom? či faxom?
evina
25.07.05,16:50
Vlastička a čo v tom prípade ako som napísala je tam suma faktúry za obdobie máj a je tam aj suma za apríl, ktorá nebola zaplatená, však tú nezaplatenú faktúru nemám!Nikto ju neviem nájsť...preto som tam zarátala DPH aj za apríl...neviem čo mám teraz robiť ako to mám vyriešiť?
Mám utekať do robotky a opraviť to a poslať im to mailom? či faxom?Nechaj to tak ako to je. Ak si tú faktúru nedala do apríla a ani ju nemáte, vyžiadajte si od nich opis faktúry,uveď, že si ten opis prijala na pr. 24.7. a bude to o.k. Len nie som si istá, či ide o apríl a máj, alebo máj a jún?,ale to je aj tak jedno. Dáš ju do DP vtedy, kedy si ju prijala:)
evina
25.07.05,17:05
Veronica je Ti to takto jasné?
veronica
25.07.05,17:07
Áno je mi to jasné Evička veľmi pekne ti ďakujem :).
Všetkým Vám veľmi pekne ďakujem.
evina
25.07.05,17:07
Som rada:):)
veronica
25.07.05,17:09
:) :) :)
:) :) :)
ondrejvla
25.07.05,17:15
2000 SK je len za nepodanie, alebo neskoré podanie DP,
Evi, nevedela som presne za čo, len tá suma mi evokovala DPH !
Ďakujem za upozornenie.
evina
25.07.05,17:20
Evi, nevedela som presne za čo, len tá suma mi evokovala DPH !
Ďakujem za upozornenie.Vlasti to je ináč bohužiaľ najnižšia pokuta za nepodanie alebo neskoré, môžu dať aj vyššiu, ale zatiaľ nedávajú. Ináč všeobecne o pokutách pojednáva § 35 zákona 511/1992 Z.z. v zneni nesk. predpisov a všeobecne platí:

1/ Správca dane uloží daňovému subjektu pokutu v sume rovnajúcej sa súčinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska a
a) kladného rozdielu medzi daňou zistenou správcom dane a daňou uvedenou v daňovom priznaní alebo hlásení, alebo v dodatočnom daňovom priznaní, alebo dodatočnom hlásení, ....atď sú tam uvedené rôzne prípady, ktopré môžu nastať.
ondrejvla
25.07.05,17:36
Vlasti to je ináč bohužiaľ najnižšia pokuta za nepodanie alebo neskoré, môžu dať aj vyššiu, ale zatiaľ nedávajú. Ináč všeobecne o pokutách pojednáva § 35 zákona 511/1992 Z.z. v zneni nesk. predpisov a všeobecne platí:

1/ Správca dane uloží daňovému subjektu pokutu v sume rovnajúcej sa súčinu trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska a
a) kladného rozdielu medzi daňou zistenou správcom dane a daňou uvedenou v daňovom priznaní alebo hlásení, alebo v dodatočnom daňovom priznaní, alebo dodatočnom hlásení, ....atď sú tam uvedené rôzne prípady, ktopré môžu nastať.
Evi ďakujem, určite si pozriem tento zákon v novom znení! Ja som bola toho názoru, že keď nepodávam neskoro, nepodávam dodatočné, že nemusím ho až tak lúskať. To som chcela riešiť až pri odvolaní sa, keby bolo nutné.
Ale, ak ešte chcem byť "činná" musím sa prinútiť.
Vďaka!
veronica
26.07.05,06:55
Na záver mám ete jednu otázočku,

mám PPD (vystavený 15. 5. 2005) za nájom (zmluva bola uzatvorená 15. 5. 2005), za mesiac VI - VIII..
Chcela som sa spýtať, vzhľadom na to, že musím podať opravné daňové DPH chcem si ete overiť túto vec, aby som nemusela podávať ďaľšie :(.
Môžem uplatniť celú sumu do DPH alebo len za jeden mesia čiže VI?
evina
26.07.05,07:12
Na záver mám ete jednu otázočku,

mám PPD (vystavený 15. 5. 2005) za nájom (zmluva bola uzatvorená 15. 5. 2005), za mesiac VI - VIII..
Chcela som sa spýtať, vzhľadom na to, že musím podať opravné daňové DPH chcem si ete overiť túto vec, aby som nemusela podávať ďaľšie :(.
Môžem uplatniť celú sumu do DPH alebo len za jeden mesia čiže VI?
Veronika opravné už nemôžeš podať lebo je po termíne podania DP. Môžeš podať dodatočné, ale dúfam, že nie kvôli tej faktúre za telefón lebo to nemusíš.

ČO sa toho nájmu týka, je tu troška problém presne odpovedať, ak nevidím zmluvu.

Ak to môžem chápať, že platba bola prijatá predom na nájomné a doklad /zmluva/ splňa náležitosti podľa zákna o DPH/ tak potom celú sumu. Zvykne sa vystavovať faktúra za platbu prijatú predom-ale to tu tak trošku teoretizujem, lebo to musí byť zrejmé zo zmluvy, čo to je presne.
Zuzka
26.07.05,07:14
Súhlasím s Evinou, to isté som písala na šuťáku. :)
veronica
27.07.05,06:07
Ahojte nakoniec som zistila chybu :( v DPH a tak musím podávať opravné, chcem sa spýtať je potrebné poslať aj nejaký lisť, resp. pokec k opravnému priznaniu DPH?
evina
27.07.05,06:14
Ahojte nakoniec som zistila chybu :( v DPH a tak musím podávať opravné, chcem sa spýtať je potrebné poslať aj nejaký lisť, resp. pokec k opravnému priznaniu DPH?
Nie, len stále Ťa upozorňujem, že musíš podať dodatočné, a Ty stále hovoríš o opravnom, aby si to tam zle nezaškrtla. Opravné sa môže podať len do lehoty podania DP, t.j. do 25.
veronica
27.07.05,06:16
Ďakujem takže dodatočné...... :).