Alena T.
09.06.09,08:50
Dobrý deň, potrebujem radu ohľadom začiatočných stavov. prebrala som účto, ktoré bolo robené v inom programe, ako je Omega. začala som nahadzovať počiatočné stavy na 701 podľa toho, či je to účet aktív alebo pasív. (aktíva- strana MD, pasíva- strana DAL)?????????
mám konečné stavy aj na nákladových a výnosových účtoch, tie som účtovala na 711 - náklady MD, Výnosy DAL???????????????
pri niektorých účtoch, ako napr.086-oprávky, 336-zúčtovanie s inštitúciami, 411-Základné imanie a na účtoch 6xx mám mínusové stavy, účtovať to taktiež mínusom aj na začiatočnom účte nákladov a výnosov??? alebo tam mínusky netreba, len ich zaúčtujem na stranu DAL????
poraďte mi prosím niekto, či je to dobré, alebo som urobila poriadnu koninu...:confused: za akékoľvek odpovede vopred ďakujem
Alena T.
09.06.09,07:17
prosím Vás, ak niekto niečo vie, napíšte mi. aj máličko mi určite pomôže.
Alena T.
09.06.09,08:55
prosím Vás aspoň mi niekto poradte, čo s mínuskami napr. pri účte 221 - konečný zostatok je - 2 978 656,42,-

teraz, keď som premýšľala, tak začiatočný účet súvahový je zrkadlový obraz konečného účtu súvahového, tým pádom aktíva idú na stranu DAL a pasíva na MD???? je to dobre??? prosím vyjadrite sa niekto:mee:
liba2
09.06.09,09:11
Ideš nahadzovať poč. zostatky k 31.12.2008 - teda v SKK, do obdobia r. 2008 ?
alebo k 1.1.2009 - teda v EUR ? teda do otvorenia r. 2009 ?
alebo k inému dátumu ?
je to dôležité pre odpoveď čo s účtami tr. 5 a 6 .
---------------
Prečítala som si všetky tvoje príspevky na porade, z toho mi vychádza, že začínaš od 1.1.2009. Pravdepodobne máš zostatky len v SKK, preto sa odporúča nahodiť všetko v účtovnom období roka 2008 v SKK a potom prechodom do ďalšieho roka ti omega všetko prepočíta na EUR.
Vieš ako pracuje omega?
Alena T.
09.06.09,09:18
do otvorenie r. 2009. k 1. 01. 2009
liba2
09.06.09,09:34
.......teraz, keď som premýšľala, tak začiatočný účet súvahový je zrkadlový obraz konečného účtu súvahového, tým pádom aktíva idú na stranu DAL a pasíva na MD???? je to dobre??? prosím vyjadrite sa niekto:mee:
Vychádzaj z toho, že ak je 31.12. zostatok účtu na strane MD, tak 1.1. musí byť tiež na strane MD - rovnako zostatok na strane Dal - bez ohľadu na to či ide o účet aktívny alebo pasívny.
liba2
09.06.09,09:36
do otvorenie r. 2009. k 1. 01. 2009
.. a zapisuješ EUR ?
liba2
09.06.09,09:39
prosím Vás aspoň mi niekto poradte, čo s mínuskami napr. pri účte 221 , konečný zostatok je -2,978.656,42 Sk ....
účet v banke predsa nemôže mať mínusový zostatok, určite nie takmer 3 milióny Sk ! Tam bude chyba v účtovaní v minulom roku.
Alena T.
09.06.09,09:40
ďakujem, lenže ja nemám žiadny konečný účet súvahový, pred sebou mám len podklad Obratová predvaha aktív a pasív k 31. 12. 2008, kde sú účty a pri nich počiatočný stav, strana MD a DAL a konečný stav. čiže mohla by som aj z toho vychádzať??? myslím to tak, že ak má počiatočný stav a sumu na strane napr. MD, tak konečný stav dám na stranu MD??????
Alena T.
09.06.09,09:41
účtujem v EUR.

minúsový zostatok v banke mám kvôly tomu, že tam je nejaký kontokorent.
liba2
09.06.09,09:43
ďakujem, lenže ja nemám žiadny konečný účet súvahový, pred sebou mám len podklad Obratová predvaha aktív a pasív k 31. 12. 2008, kde sú účty a pri nich
počiatočný stav,
strana MD a DAL
a konečný stav.

čiže mohla by som aj z toho vychádzať??? myslím to tak, že ak má počiatočný stav a sumu na strane napr. MD, tak konečný stav dám na stranu MD??????máš konečný stav = konečný zostatok účtu. Ak tento K.S. je na MD, potom 1.1.2009 musí tiež byť P.S. na MD.
Alena T.
09.06.09,09:46
Ideš nahadzovať poč. zostatky k 31.12.2008 - teda v SKK, do obdobia r. 2008 ?
alebo k 1.1.2009 - teda v EUR ? teda do otvorenia r. 2009 ?
alebo k inému dátumu ?
je to dôležité pre odpoveď čo s účtami tr. 5 a 6 .
---------------
Prečítala som si všetky tvoje príspevky na porade, z toho mi vychádza, že začínaš od 1.1.2009. Pravdepodobne máš zostatky len v SKK, preto sa odporúča nahodiť všetko v účtovnom období roka 2008 v SKK a potom prechodom do ďalšieho roka ti omega všetko prepočíta na EUR.
Vieš ako pracuje omega?
viem ako pracuje Omega lenže Omega mi už nedovolí nahodiť rok 2008 keď mám firmu už otvorenú v roku 2009. či sa mýlim?????
Alena T.
09.06.09,09:50
tá obratová predvaha aktív a pasív vyzerá asi takto:

napr. účet 021 Stavby
počiatočný stav MÁ DAŤ DAL Konečný stav
9727 709,85 8316 157,60 0 18 043 867,45

či zaúčtujem 021/701?????
liba2
09.06.09,09:51
viem ako pracuje Omega lenže Omega mi už nedovolí nahodiť rok 2008 keď mám firmu už otvorenú v roku 2009. či sa mýlim?????
s týmto nemám skúsenosť, ale určite ti poradia na tf.: 041 / 7071021 žilina.
myslím si však, že je možné vymazať celú firmu a začať odznova, otázka je, koľko už toho máš urobené .
Ešte si neodpovedala, či nahadzuješ údaje v r. 2009 v eurách - ak áno, potom nemusíš nič mazať, len pokračovať.
Alena T.
09.06.09,09:55
s týmto nemám skúsenosť, ale určite ti poradia na tf.: 041 / 7071021 žilina.
myslím si však, že je možné vymazať celú firmu a začať odznova, otázka je, koľko už toho máš urobené .
Ešte si neodpovedala, či nahadzuješ údaje v r. 2009 v eurách - ak áno, potom nemusíš nič mazať, len pokračovať.
nahadzujem to v eurách. účtované toho už mám habadej v roku 2009, tak by to bolo veľmi prácne, keby som to mala vymazať...
ako myslíš len pokračovať???? viac menej ja rok 2009 účtujem, len mi nesedí hlavná kniha v období Otvorenie, čiže tie začiatočné stavy z roku 2008.
liba2
09.06.09,10:00
tá obratová predvaha aktív a pasív vyzerá asi takto:

napr. účet 021 Stavby
počiatočný stav MÁ DAŤ DAL Konečný stav
9727 709,85 8316 157,60 0 18 043 867,45

či zaúčtujem 021/701?????ten text sa ti "zlial" dohromady, takže je zle čitateľný.
Ak konečný stav 31.12.2008 je 18,043.867,45 Sk na MD,
počiatočný stav bude 1.1.2009 tiež na MD ale prepočítaný na eurá !

áno, v r. 2009 pri otváraní účtovných kníh zaúčtuješ 021/701
liba2
09.06.09,10:01
nahadzujem to v eurách. účtované toho už mám habadej v roku 2009, tak by to bolo veľmi prácne, keby som to mala vymazať...
ako myslíš len pokračovať???? viac menej ja rok 2009 účtujem, len mi nesedí hlavná kniha v období Otvorenie, čiže tie začiatočné stavy z roku 2008.
O.K. pokračovať v účtovaní r. 2009 :D .
liba2
09.06.09,10:03
Ty vôbec nemáš súvahu k 31.12.08 ? Lebo všetko to musí sadnúť na údaje v súvahe
Alena T.
09.06.09,11:05
ďakujem ti liba2:-)))) tak potom to takto zaúčtujem a uvidím, ako to dopadne:-)

a ešte k tej súvahe: nemám nič iba tú obratovú predvahu aktív a pasív:-( Ešte raz veľmi pekne ďakujem....
liba2
09.06.09,11:32
začala som nahadzovať počiatočné stavy na 701 podľa toho, či je to účet aktív alebo pasív. (aktíva- strana MD, pasíva- strana DAL) ?????????
mám konečné stavy aj na nákladových a výnosových účtoch, tie som účtovala na 711 - náklady MD, Výnosy DAL ???
ešte k zvýraznenému: rozdiel účtov triedy 6 a 5 je výsledok hospodárenia, a ten sa zaúčtuje 1.1. na účet 431 .

... aj ja ďakujem :)
Alena T.
09.06.09,11:43
toto som už opravila, ale ďakujem:-))))
dobre som to pochopila??? aj keď mám pasívny účet, ale konečný stav má na účte MD, tak ho zaúčtujem napr. 341/701??????? a s rovnakým znamienkom, ktoré je pri konečnom stave???
liba2
09.06.09,16:33
toto som už opravila, ale ďakujem:-))))
dobre som to pochopila??? aj keď mám pasívny účet, ale konečný stav má na účte MD, tak ho zaúčtujem napr. 341/701??????? a s rovnakým znamienkom, ktoré je pri konečnom stave???Kladné číslo je zostatok na MD; záporné číslo, t.j. so znamienkom mínus, je zostatok na DAL.
Ak je na účte 341 zostatok napr. -24.000,00 Sk, znamená to záväzok voči DÚ = povinnosť zaplatiť daň; zostatok je na DAL.
Alebo na účte 331 zostatok -8.900,00 Sk, je to záväzok voči zamestnancom, t.j. nevyplatené mzdy; zostatok na DAL.
Alebo na účte 314 zostatok 5.000,00 Sk, je to poskytnutá záloha (niekomu), t.j. je to pohľadávka, ktorá nám má byť zúčtovaná; zostatok na MD.
liba2
09.06.09,16:36
toto som už opravila, ale ďakujem:-))))
dobre som to pochopila??? aj keď mám pasívny účet, ale konečný stav má na účte MD, tak ho zaúčtujem napr. 341/701??????? a s rovnakým znamienkom, ktoré je pri konečnom stave???
Znamienko mínus znamená zostatok na DAL;
zaúčtuješ: 701/341 sumu zapíšeš ako kladné číslo (ale v HK sa bude javiť po zaúčtovaní ako záporné číslo).
Alena T.
10.06.09,11:03
jasné, ďakujem ti liba2, veď je to aj logické:-)))) ešte raz vrelá vďaka:-)))
Kvietocek
12.06.09,06:51
Spravne som pochopila ze ucet 711 sa pouziva jedine pri tych ktori maju hospodarsky rok?
Stefan2005
12.06.09,07:49
Spravne som pochopila ze ucet 711 sa pouziva jedine pri tych ktori maju hospodarsky rok?

Účet 711 - Začiatočný účet nákladov a výnosov bol špeciálne zavedený za účelom zachovania bilančnej kontinuity v súvislosti s prechodom na Euro u účtovných jednotiek, ktorých účtovným obdobím je hospodársky rok. Použije sa na otvorenie nákladových a výnosových účtov k 1.1.2009 po ich prepočítaní SK konverzným kurzom na Euro...
Kvietocek
12.06.09,07:54
Ti ktori maju klasicky kalendarny rok maju triedu 5 aj triedu 6 nulovu spravne? Kedy uctujem o 710 ucte. Ked preberem uct.od 1.1.2009 zaujima ma 710 v novom roku?
D.
Stefan2005
12.06.09,08:16
Ti ktori maju klasicky kalendarny rok maju triedu 5 aj triedu 6 nulovu spravne? Kedy uctujem o 710 ucte. Ked preberem uct.od 1.1.2009 zaujima ma 710 v novom roku?
D.

pozri si §8 postupov účtovania...
pri uzavretí účtovných kníh sa účtujú konečné stavy účtov nákladov a výnosov na ťarchu / v prospech účtu 710 - Účet ziskov a strát; takto zistený výsledok hospodárenia a účtuje sa, ak ide o účtovný zisk na ťarchu účtu 710 Účet ziskov a strát a v prospech účtu 702 - Konečný účet súvahový, ak ide o účtovnú stratu v prospech účtu 710 - Účet ziskov a strát a na ťarchu účtu 702 Konečný účet súvahový - takže účet 710 je nulový a neprenáša sa do ďalšieho roka...
Kvietocek
12.06.09,08:55
Dobre ak bude uctovny zisk 3 000 € preuctuje sa nasledovne 710/702
to znamena ze suma na 702 bude zlozena z uctov 1, 2, 3 a 4 uct.triedy?
Cize ked si spocitam tieto triedy dostanem sumu 3 000 € co je vlastne aj v tomto pripade zisk po zdaneni danou z prijmov.
Spravne?
Ď.:)
Kvietocek
12.06.09,11:18
:confused:
ormika
04.02.10,22:55
Ahojte, prosím vás pekne, mám problém. Dajú sa začiatočné stavy nahrať podľa konečne súvahy predchádzajúceho roku? Ďakujem
Stefan2005
05.02.10,07:46
Ahojte, prosím vás pekne, mám problém. Dajú sa začiatočné stavy nahrať podľa konečne súvahy predchádzajúceho roku? Ďakujem

Samozrejme, že sa dajú nahrať (aspoň predpokladám, že už dnes neexistuje taký softvér, ktorý by to neumožňoval). Tento postup zvyknem používať iba v prípade, ak sa preberá účtovníctvo od inej firmy; inak počiatočné stavy program generuje z údajov predchádzajúceho roka automaticky, prípadne po vykonaní účtovnej závierky ("preklopení" dát) predchádzajúceho účtovného obdobia...
ormika
05.02.10,08:59
Samozrejme, že sa dajú nahrať (aspoň predpokladám, že už dnes neexistuje taký softvér, ktorý by to neumožňoval). Tento postup zvyknem používať iba v prípade, ak sa preberá účtovníctvo od inej firmy; inak počiatočné stavy program generuje z údajov predchádzajúceho roka automaticky, prípadne po vykonaní účtovnej závierky ("preklopení" dát) predchádzajúceho účtovného obdobia...
Ďakujem. Totižto som brebrala účtovníctvo, ktoré som začala robiť od 1.1.2006, lenže dodnes nemám konečné stavy roka 2005. Moja velikánska chyba ktorá sa už nikdy nezopakuje, že bez konečných stavov budem preberať účtovníctvo. Takže konečné stavy si viem pozrieť v súvahe ktorá bola odovzdaná na DÚ za rok 2005, lenže tá je v celých tis. Sk, tak to budem musieť nejako prispôsobiť. Firma ide do konkurzu, tak nemôžem to spraviť bez tých začiatočných stavov? Jasne že je to blbosť, ale potrebujem poradiť. S účtovníčkou sa komunikovať nedá, takže HK nikdy nedostanem. Veľmi pekne ďakujem za ochotu vyriešiť tento môj problém.