jarkaklim
09.06.09,18:51
Dobry den,

PROSIM o radu tych ktori maju skusenosti s uctovanim a danami v organizacnej zlozke. Pracujem v OZ na Slovensku, zriadovatel je z CR. OZ na slovensku nie je platca dph, nakolko faktury za dodavku tovaru k zakaznikovi vystavuje zriadovatel v CR. Na SR mame len naklady na prevadzku. Otazka je, moze poziadat zriadovatel v CR platca dph v CR o vratenie dph zahranicnej osobe? Mohol by si uplatnit narok na odpocet, ak by vsetky faktury zneli na neho? (uz som z toho dopletena, prosim o pomoc, kto ma skusenosti s organizacnou zlozkou). Dakujem.

Este otazka ohladom uctovania. Zriadovatel v CR ma vynosy z predaja tovaru, avsak naklady na prevadzku znasa OZ v SR. Ako je to s uctovanim? uctuje kazda samostatne doklady?