tonkat
02.08.05,11:14
Prosím, ako mám opraviť účtovanie skladu v roku 2004, keď nechcem podať opravné DP DP? V roku 2004 bol nakúpený materiál, mal byť prijatý na sklad, ale bol zaúčtovaný do nákladov. Tento rok skladník vystavil príjemku a materiál bol aj predaný a tiež vyskladnený. Suma je 6 tis. Ja by som to zaúčtovala 111/6.. daňový, môže to tak byť? Upresnite mi účet. Alebo radšej mínusom do 5.. ???Vďaka za odpoveď.
ondrejvla
02.08.05,10:18
Prosím, ako mám opraviť účtovanie skladu v roku 2004, keď nechcem podať opravné DP DP? V roku 2004 bol nakúpený materiál, mal byť prijatý na sklad, ale bol zaúčtovaný do nákladov. Tento rok skladník vystavil príjemku a materiál bol aj predaný a tiež vyskladnený. Suma je 6 tis. Ja by som to zaúčtovala 111/6.. daňový, môže to tak byť? Upresnite mi účet. Alebo radšej mínusom do 5.. ???Vďaka za odpoveď.
Tonka, kvôli 6 tis. by som ani ja nerada dávala dod.DP! Ja by som to riskla, zaúčtovala to interným dokladom, prípadne ak si tento rok dávala priamo na účet 501-spotr,materiálu, tak si zníž ten voči 112. Myslím, že v tomto prípade je 111 zbytočná.
Jara
02.08.05,11:07
Ja by som asi dala ako prebytok materiálu zistený pri náhodnej inventarizácii 112/648
tonkat
02.08.05,11:17
Tonka, kvôli 6 tis. by som ani ja nerada dávala dod.DP! Ja by som to riskla, zaúčtovala to interným dokladom, prípadne ak si tento rok dávala priamo na účet 501-spotr,materiálu, tak si zníž ten voči 112. Myslím, že v tomto prípade je 111 zbytočná.
Díky Vlasti, ešte na doplnenie, preto 111, lebo Omega mi zaúčtuje všetky príjemky za celý mesiac 112/111. A ja mám rozdiel práve na 111, lebo príjemka je, ale nákup bol vlani.