Zuzana B.
27.07.09,08:41
Dobrý deň,
rada by som sa Vás opýtala či stornovať faktúru je také jednoduché... odberateľ nám neuhradil v druhom štvrťroku ako mal a šéf mi kázal stornovať faktúru a vystaviť ju v 3.Q. opäť len aby nemusel teraz tak veľa odviesť daňovému úradu nakoľko sme štvrťročnými platcami dph. Je mi to "proti srsti", ale ja v podstate ho musím poslúchnuť. Potom ako to bude s číslovaním vyšlých faktúr??? Prosím poradte, rada by som mu uviedla dôvody, pre ktoré by sa rozhodol nezrušiť dané faktúry... a samozrejme to sa musel takto rozhodnúť v posledný deň...
Tweety
27.07.09,06:47
Dobrý deň,
rada by som sa Vás opýtala či stornovať faktúru je také jednoduché... odberateľ nám neuhradil v druhom štvrťroku ako mal a šéf mi kázal stornovať faktúru a vystaviť ju v 3.Q. opäť len aby nemusel teraz tak veľa odviesť daňovému úradu nakoľko sme štvrťročnými platcami dph. Je mi to "proti srsti", ale ja v podstate ho musím poslúchnuť. Potom ako to bude s číslovaním vyšlých faktúr??? Prosím poradte, rada by som mu uviedla dôvody, pre ktoré by sa rozhodol nezrušiť dané faktúry... a samozrejme to sa musel takto rozhodnúť v posledný deň...
Vystornovať faktúru za služby, ktoré boli urobené, alebo dodaný tovar, ktorý bol dodaný, z dôvodu, že odb. neuhradil, nie je možné. DÚ musíte daň odviesť vtedy, kedy nastalo plnenie. Musíte postupovať podľa Zákona o dph, a nie podľa príkazov šéfa, ktorému možno Zákon o dph nič nehovorí.
Zuzana B.
27.07.09,06:55
Vystornovať faktúru za služby, ktoré boli urobené, alebo dodaný tovar, ktorý bol dodaný, z dôvodu, že odb. neuhradil, nie je možné. DÚ musíte daň odviesť vtedy, kedy nastalo plnenie. Musíte postupovať podľa Zákona o dph, a nie podľa príkazov šéfa, ktorému možno Zákon o dph nič nehovorí.
A v prípade, ak by odberateľ predložil dodatok k zmluve o dielo a obsahom dodatku by bolo predĺženie danej etapy, potom by bolo možné stornovať pôvodnú faktúru a dodací list a vystaviť nový dodací list a faktúru? Čiže potom plnenie nastane v treťom štvrťroku... a čo s číslovaním faktúr?...
mata.srnkova
28.07.09,19:09
myslím si, že v tomto prípade by som navrhovala faktúru vydobropisovať v 2.Q a potom vystaviť novú podľa dodatku k zmluve... my sme to tak urobili a prešlo nám to aj daňovou kontrolou DPH , ale museli sme zdôvodniť, prečo sme vystavovali dobropisy, ako aj doložiť zmluvy /menili sme cenovú politiku zákazky/